eva0704
29.10.13,14:11
Prepáč, ale neviem sa tu ešte dobre orientovať, nechodím sem často. Tak sa to budem snažiť popísať lepšie. Firma A s.r.o. sa rozdelila 1.6. na firmu A s.r.o a firmu B s.r.o. (fima A boli 2 reštaurácie). Firma B ako samost. jednotka začala s podnikaním 1.9., aj keď bola založená 1.6. Firme B bol založený BÚ v 6.mes, čiže BV mám už od tohto mesiaca a v tomto mesiaci bola na BV ešte 1 platba cez POS terminál a zároveň provízia pre banku. Táto prevádzka-firma B nemala ešte fungovať, ale pravdepodobne fungovala, ale ešte ako firma A a či už tam mali namontovaný nový terminál, to netuším. A tosom si nie istá, ako zaúčtovať túto platbu cez POS ako nedaňový výnos a províziu ako nedaňový náklad? Neviem, či som to napísala už zrozumiteľnejšie. Ďakujem.
a_je_to
29.10.13,20:41
Toto musíš prešetriť s účtovníčkou firmy A s.r.o, či im nechýba nejaká platba z POS terminálu. Ak áno, zaúčtuj príjem na 379 a vráť ho firme A, s.r.o. Neviem, čo je provízia banky ... poplatok ? To skús zistiť v banke, začo to je. Ak patrí vám, nevidím dôvod, prečo by to mal byť nedaňový náklad. Firma bola založená a má nárok na poplatky, ako daňové výdavky, aj keď jej prevádzka začala až od 1.9.