skuku
05.11.13,08:59
5.11. mi prišiel dobropis - dátum vystavenia aj zdaniteľného plnenia je 27.9. (podľa zmluvy, ktorá sa ku mne dostala tiež neskoro). Musím podať dodatočné DPH za 9. mesiac? alebo môžem odviesť daň v októbri? Ďakujem
Adiks
05.11.13,11:10
Podáš riadne daňové priznanie DPH za november 2013. V prípade dobropisov (okrem dobropisov, ktoré predstavujú storná omylom vystavených faktúr, kedy podáš dodatočné daňové priznanie DPH za mesiac,v ktorom došlo k dodaniu uvedený na faktúre) podáš riadne daňové priznanie za ten mesiac, v ktorom dobropis dostaneš.
skuku
05.11.13,11:34
aha, tak to je asi problém. ide o to, ze dodávateľ vystavil fa v 12/2010 na jednu firmu. potom to isté plnenie fakturoval v 1/2011 nám. a tento dobropis je vlastne k fakture z 1/2011 - takže by som mala podať dodatočné za január 2011?