oriesok
18.11.13,14:29
Predávame stroj, ktorý máme evidovaný v majetku, je odpísaný,sme platcovia DPH,predávame ho firme do CZ, ktorá je platieľom DPH.Keďže uskutočňujeme zdaniteľné plnenia len v tuzemsku,nemáme skúsenosti s dodaním do zahraničia.Prosím zhrnutie všetkých povinnosti z toho vyplývajúcich, mám z toho hrúzu.1.vystavím FA (EU) s cenou bez dane, miesto ZP tuzemsko ? dopravu si zabezpečujú odberatelia, miesto dodania tuzemsko?
2. vo výkaze DPH r.16(§43 oslobodenie) ?
Ide tento predaj aj do súhrnného výkazu DPH, aj keď je to jednorázové dodanie do zahraničia?
Prosím, poraďte, na čo nezabudnúť aby to bolo správne, a úplnné v súlade so zákonom.
tictac7
18.11.13,14:11
Fakturuješ bez DPH. Na faktúru uvedieš "prenesenie daňovej povinnosti". Budeš musieť preukázať dodanie tovaru z tuzemská do iného ČŠ - podrobné info máš v § 43 ods. 5. Faktúra Ti vstupuje do SV - bez kódu.
oriesok
18.11.13,14:26
na preukázanie postačí vyst. FA, DL-podísané prevzatie ,úhrada BV, postačuje?
tictac7
18.11.13,14:27
nie. čítaj zákon. napísala som Ti, kde to je uvedené. Tak to hádam nebudem celé prepisovať
oriesok
18.11.13,15:35
O.K. pozriem, snažím sa to pochopiť
oriesok
18.11.13,18:46
text: 1. prenesenie daňovej povinnosti, alebo text 2.dodanie je oslobodené od dane.čo je správne ?