ivetaM
22.03.06,08:49
Prosim potrebujem radu. preplatky a nedoplatky ktore sa tam uvadzaju v casti I. riadok 2 a 3 su z rocneho zuctovania za minuly rok, ktore som vykonala. spravne? dakujem
Tweety
22.03.06,07:51
Prosim potrebujem radu. preplatky a nedoplatky ktore sa tam uvadzaju v casti I. riadok 2 a 3 su z rocneho zuctovania za minuly rok, ktore som vykonala. spravne? dakujem
Je to za predchádzajúci rok .
Paula
22.03.06,07:51
Prosim potrebujem radu. preplatky a nedoplatky ktore sa tam uvadzaju v casti I. riadok 2 a 3 su z rocneho zuctovania za minuly rok, ktore som vykonala. spravne? dakujem
Všetky údaje sa uvádzajú za minulý rok. Okrem dátumu ročného zúčtovania - ten je aktuálny.
Vlasta
22.03.06,08:07
Pani na daňovom úrade bola taká milá a dala mi jednoduchý návod na vyplnenie ročného hlásenia. Mám si vybrať všetky 4 prehľady a riadok po riadku scítať z prehľadov a vpísať do hlásenia. Takto potom hlásenie musí sedieť. Podmienkou je mať správne podané prehľady.
marmal
22.03.06,08:20
Robim to takto uz 3 roky a je to v poriadku.
ajacik
29.03.09,22:29
Chcela by som Vás poprosiť o pomoc. Neviem si rady. Vyplňam hlásenie. Čo sa píše do r. 7 (odvedené preddavky)?
- skutočne odvedené preddavky za rok 2008
- skutočne odvedené preddavku v roku 2008 (aj z roku 2007 - spoločnosť platila preddavkovú daň až tento rok naraz)

Neviem sa vymotať. Veľmi pekne dakujem
evina
29.03.09,22:31
Chcela by som Vás poprosiť o pomoc. Neviem si rady. Vyplňam hlásenie. Čo sa píše do r. 7 (odvedené preddavky)?
- skutočne odvedené preddavky za rok 2008
- skutočne odvedené preddavku v roku 2008 (aj z roku 2007 - spoločnosť platila preddavkovú daň až tento rok naraz)

Neviem sa vymotať. Veľmi pekne dakujem

Hlásenie má zobrazovať skutočnosť, t.j. presne ako to bolo platené podľa bankového výpisu.Nezabudni., že Ti musí sedieť súčet Prehľadov v Hlásení.....
ajacik
29.03.09,22:37
dakujem, idem to tak urobiť. Lebo ma zarazilo, že mi potom v r. 08 výjde preplatok, aj ked to tak v skutočnosti nie je .....

ešte raz dakujem
Paula
29.03.09,22:47
Ja myslím, že ak je to hlásenie za konkrétne zdaň. obdobie - rok 2008 , potom v r. 7 bude suma odvedeného za zdaň. obdobie 2008. Suma, ktorá bola odvedená za rok 2007 iba vykryla nedoplatok, ktorý bol vykázaný v hlásení za zdaň obdobie roka 2007. A či nie?
evina
29.03.09,22:50
Ja myslím, že ak je to hlásenie za konkrétne zdaň. obdobie - rok 2008 , potom v r. 7 bude suma odvedeného za zdaň. obdobie 2008. Suma, ktorá bola odvedená za rok 2007 iba vykryla nedoplatok, ktorý bol vykázaný v hlásení za zdaň obdobie roka 2007. A či nie?
Riadok 7 vykazuje skutočne odvedenú /teda uhradenú sumu/, takže v roku 2007 v tom riadku chýba ten odvod, keďže ho neodviedli... Hlásenie ten nedoplatok ukázalo, ale oni ho zaplatili až v tom roku 2008. Aj na účte 341 sa im vykryje až touto platbou
Paula
29.03.09,22:52
341 -ku chápem:)
evina
29.03.09,23:01
341 -ku chápem:)

Pauli DÚ má tiež svoju 341:D
napr. v 4 kvartáli zrazili 100 SK ale neodviedli. V hlásení bude ten rozdiel vidieť ale keďže nebol zaplatený tak DÚ aj firma majú ten nedoplatok visiaci na "účte". Tým, že sa skutočne odvedie napr. v januári o tých 100 SK viac, čiže odvody za január plus nedoplatok 2007 sa to všetkým vyrovná ..
ajacik
29.03.09,23:03
veľmi pekne dakujem dievčatá. :)
zuzanask
30.03.09,14:12
Chcela by som sa opytat. Pri vyplnani hlasenia som nemala nejake problemy az na jeden. V oktobri sme platili preddavkovu dan 1827 za zamestnanca, ktory u nas od novembra nepracoval. Tuto dan sme za neho zaplatili na DU. Rocne zuctovanie dane si robi on sam. Tuto sumu si on v rocnom zuctovani uplatni sam? V hlaseni sa mi to nijako nezobrazi?
Farks
30.03.09,14:15
Chcela by som sa opytat. Pri vyplnani hlasenia som nemala nejake problemy az na jeden. V oktobri sme platili preddavkovu dan 1827 za zamestnanca, ktory u nas od novembra nepracoval. Tuto dan sme za neho zaplatili na DU. Rocne zuctovanie dane si robi on sam. Tuto sumu si on v rocnom zuctovani uplatni sam? V hlaseni sa mi to nijako nezobrazi?

V hlásení sa uvádza preddavková daň zrazená na čísle riadku 1. V prípade, že ste ju aj odviedli bude aj na riadku 7.

Jemu sa už na základe jeho príjmov buď daň vráti alebo nie. Daň za zráža zo mzdy zamestnanca a vy ako zamestnávateľ ju len odvediete daňovému úradu.
zuzanask
31.03.09,07:34
Neviem si celkom poradit s V. castou hlasenia. Mam zamestnancov, ktory mali cely rok minimalnu mzdu, neplatila sa za nich preddavkova dan, mam dohodarov, za ktorych sa neplatila dan lebo mali nezdanitelnu ciastku a dohodarov ktorym bola dan vyberana zrazkovo. Do V. casti mam dat len zamestnancov aj ked im nebola odvedana ziadna preddavkova dan?
Farks
31.03.09,07:43
[quote=zuzanask;1007181]Neviem si celkom poradit s V. castou hlasenia. Mam zamestnancov, ktory mali cely rok minimalnu mzdu, neplatila sa za nich preddavkova dan, mam dohodarov, za ktorych sa neplatila dan lebo mali nezdanitelnu ciastku a dohodarov ktorym bola dan vyberana zrazkovo. Do V. casti mam dat len zamestnancov aj ked im nebola odvedana ziadna preddavkova dan?[/quote

Uvádzaš tam všetkých zamestnancov, okrem zamestnancov, ktorí mali príjem zdanení zrážkovou daňou. V prípade, že máš zamestnanca, ktorý mal aj preddavkovú aj zrážkovú daň uvedieš len preddavkovú.
misolga
08.12.09,16:23
Mám nasledovný problém. Szčo za 1.Q.2005 a mesiac apríl doručila daň.úradu štvrťročné prehľady za zamestnanca v PP do 30.04.2005 a v mesiaci máj 2005 ukončila živnosť. Teraz jej prišlo oznámenie z Dú že sa má zajtra dostaviť ohľadne nepodania Hlásenia za rok 2005. Chcem sa preto spýtať či bola povinná táto szčo vystaviť Hlásenie za rok 2005, teda za mesiace 1 až 4/2005...
Paula
08.12.09,16:36
Mám nasledovný problém. Szčo za 1.Q.2005 a mesiac apríl doručila daň.úradu štvrťročné prehľady za zamestnanca v PP do 30.04.2005 a v mesiaci máj 2005 ukončila živnosť. Teraz jej prišlo oznámenie z Dú že sa má zajtra dostaviť ohľadne nepodania Hlásenia za rok 2005. Chcem sa preto spýtať či bola povinná táto szčo vystaviť Hlásenie za rok 2005, teda za mesiace 1 až 4/2005...


Áno, bola povinná podať aj Hlásenie za daný kal. rok.