avelka
22.11.13,08:13
Dodávateľ nám vyfakturoval v priebehu tohto roka práce / je to asi 6 fa / ,
teraz v novembri mi spravil ku všetkým 6 fa dobropisy, môžem ich zaúčtovať v novembri a vrátiť tak DPH naraz , alebo musím spraviť dodatočné daňové priznania ku všetkým mesiacom? A keď sme tam mali daňovú povinnosť, tak tým pádom si ju zvýšim, ten rozdiel musím zaplatiť. Dostanem aj pokutu?
emma01
22.11.13,08:17
Pokiaľ sú dobropisy vystavené v súlade s § 25 ods. 1 a 2, tak dobropisy uvediete podľa § 25 ods. 3 v tom zdaň. obodobí, kedy bol dobropis vystavený. DDP by ste podávali len v tom prípade, ak dobropisy neboli vystavené podľa § 25.