1Lucy5
29.11.13,09:38
Vystavili sme firme faktúru za materiál firme,ktorý sme im dodali,
zároveň sme vystavili dobropisovú faktúru za vratné obaly,ktoré nám vrátili, faktúru za materiál uhradili rozdielom faktúry za materiál a dobropisovej faktúry za obaly. Kto musí vystaviť zápočet pohľadávok a záväzkov, oni, ktorí uhrádzali rozdielom alebo mi ako firma, ktorý sme fakturovali? Ďakujem
topper1
29.11.13,10:01
Nezáleži na tom, kto vystaví zápočet
pavol54
14.01.14,11:17
poradte ako sa účtuje zápočet v PU?
Tweety
14.01.14,11:22
Napr. 321/311. Palino a toto ťa nenaučila tá teta, čo aj mzdy? ;)
pavol54
14.01.14,12:16
nerob si srandu z chudáka chlapca samouka ĎAKUJEM
Tweety
14.01.14,12:19
nerobím, len som sa pýtala,
pavol54
14.01.14,12:31
No aby som pravdu napísal s touto operáciou neprichádzam do styku, normálne úhrady FV urobím 221/311 že? A FP 321/221 a ako sa to spáruje kde?
v uhradiť dám ID, otvorí sa mi účt.denník, MD 321, D 311, ako budem vedieť ku ktorej FV sa to započítalo?
Tweety
14.01.14,12:33
Otvoríš si dodáv. ,máš saldo faktúry ,dáš úhradu zápočtom(ID) a máš to.Rovnako aj u odberateľa.
pavol54
14.01.14,12:47
ďakujem, preskúmam, urobím