Jaronimo
18.12.13,14:18
Dobrý deň,
som neplatca reg. podľa par. 7. a podávam mesačné DPH, pretože dovážam zo zahraničia. No v poslednej faktúre mi neprišla nejaká časť tovaru, ktorá je vo faktúre, čo sa už vyriešilo a dodávateľ mi vrátil peniaze. No teraz neviem, ako podať DPH, či odpočítať tú sumu za ten tovar zdaniť len tú časť. Resp. asi jasné, že by som to mal odpočítať, len ak by prišla kontrola, stačí keď budem mať papier o tom, že tú časť z faktúry mi vrátili a teda to nemusím zdaňovať?

Ďakujem za odpoveď
a_je_to
21.12.13,19:26
... dodávateľ je povinný poslať dobropis /alebo opravnú faktúru/ k nedodanému tovaru, aj súhrnný výkaz mínusom. Dobropis je podkladom k uvedeniu opravy v radkoch 26, 27 a 28 priznania. Ak ho neposlal, tak ho žiadaj, lebo vrátené peniaze nie sú daňovým dokladom. Ak z papiera, ktorý spomínaš možno vyčítať za čo vrátil peniaze, tak by mohol stačiť aj ten.