janapill
08.01.14,18:47
firma A si podpísala s firmou B halu s účinnosťou od 1.1.2014. v tejto zmluve o nájme je uvedené, že firma A povoľuje vstup pre zamestnancov firmy C, ktorá tam asi bude robiť montáž a za prevedené práce vyúčtuje firme A.
Ale keďže ide staršiu halu, dohodli sa, že niečo opraví firma B a niečo firma A, pre firmu A ale tieto práce spraví firma C (ide hlavne o vyrovnanie poterov, penetrakovanie, oprava vnút.stien, vymaľovanie, vyčistenie priestorov a tuším zakúpila aj gar.dvere, taktiež zriadenie kuchynky). Neviem ako to teraz všetko zaúčtovať keďže firma C má bločky na nákup tohto materiálu ešte v roku 2013, ale tieto práce chce vyfakturovať firme A až v roku 2014. Neviete mi poradiť? Môžu ísť tieto doklady do nákladov v roku 2013? a môže si uplatniť aj odpočet DPH z týchto bločkov za IV.Q.2013? (firma C je platcom DPH.). Musím už v roku 2013 vyúčtovať k týmto nákladom aj výnos cez 384 alebo ako? Neviete mi poradiť ako to správne poúčtovať? :confused: Ďakujem