miros15
09.01.14,05:47
Dobrý deň, prosím Vás, ako zaúčtovať obratový bonus na konci roka k odobratému tovaru z členského štátu?

Dodávateľ je platca DPH, aj ja, FA na bonus je vystavená bez DPH.

Môžem to dať 112,343/343,321 samozrejme mínusom?
Mám to evidovať ako dobropis a aj samozdaniť?

Ďakujem.
miros15
09.01.14,12:48
posúvam
Tweety
09.01.14,13:09
Obratový bonus je pre vás finančným výnosom. Ak ste sa na ňom dopredu dohodli, nič nesamozdaňuješ.
miros15
09.01.14,13:21
Nie nebolo to vopred dohodnuté, nie je na to ani zmluva.

A to účtovanie je dobré? Alebo to dať na 501,343/343,321 mínusovou hodnotou?
miros15
09.01.14,13:22
Dúfam že som to dobre nazval, my sme kúpili tovar a dali nám z odobratého množstva tento bonus za celý rok 2013.