mariana97
12.01.14,18:53
kam zaradiť FA pre FO -PODNIKATEľ neplatcA DPH? Do D2?
kn-alka
12.01.14,19:08
Chrusťa
12.01.14,19:14
do A1. Do D2 idú nepodnikatelia FO občania
mariana97
13.01.14,06:00
ďakujem
mariana97
13.01.14,10:33
ale do D1 idú obraty z ERP,myslím,že naša vydaná FA pre občana je do D2
AdrianaA
29.01.14,13:23
no mne to vychádza, že do D2. V poučení je napísané :
V D2 platiteľ dane ( dodávateľ ) zahrnie len tie dodania tovaru alebo služby, ktoré nezahrnul do D1. Ide najmä o dodanie tovaru alebo služieb nezdaniteľným osobám,..... .
My máme toho dosť, čo sa týka faktúr nezdaniteľným osobám,takže sa to tam objaví v celkovej sume za obdobie.
Vďaka Rozalka. Som si nepresne prečítala otázku. Do D2 idú nezdaniteľné osoby - nepodnikatelia.
Podnikateľ - neplatca DPH do A1.
mariana97
31.01.14,16:41
bola som na školení a tam ,že do A1.lebo že sa v priebehu roka môže stať platcom DPH a uplatní si odpočet,takto mi to bolo vysvetlené,do D2 vydaná FA pre občana
Rozalka
31.01.14,16:54
Podnikateľ, či je platiteľ alebo nie, patrí vždy do A1
Rozalka
31.01.14,16:55
Adriana, podnikateľ-neplatiteľ DPH, nie je NEZDANITEĽNOU osobou.
geroj22
01.02.14,14:19
1 otázka: Kam dať daňový doklad pre účely DPH/mesačný platiteľ/ vyhotovený do konca obdobia január 2014 pre nepodnikateľa, vyúčtovanie bude až vo februári 2014??? D2
2. otázka: Úhrada faktúry cez ERP, kam dať??? D1
3. otázka: Čo sa rozumie pod pojmom oprava základu dane podľa D1??? môže to byť storno doklad cez ERP
Rozalka
01.02.14,15:49
Vyberám z materiálu
Poučenie
na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty

1) UPOZORNENIE k A.1. a A.2.:
4. Ak bola vyhotovená faktúra k prijatej platbe a táto prijatá platba predstavovala 100
% ceny za dodanie tovaru alebo služby a následne v ďalšom zdaňovacom období bola
vyhotovená faktúra o dodaní tovaru alebo služby, dodávateľ uvedie v kontrolnom výkaze za
príslušné zdaňovacie obdobie len faktúru k prijatej platbe (faktúru vyhotovenú o dodaní
tovaru alebo služby z dôvodu nulovej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom
období už v kontrolnom výkaze neuvádza). Rovnako sa postupuje aj keď takýto prípad
nastane v rámci jedného zdaňovacieho obdobia.

2) D.1. Údaje o celkových sumách obratov evidovaných ERP
Údaje uvádza platiteľ dane (dodávateľ), ktorý je povinný evidovať tržby ERP podľa
osobitného predpisu.
Do obratu platiteľ dane nemusí zahrnúť faktúry uhradené v hotovosti a evidované
prostredníctvom ERP (faktúry sú uvedené v A.1.).

3) prečo by nemohlo byť storno cez ERP?
geroj22
06.02.14,15:04
ide mi o to že či každé storno/storná/ resp.záporné obraty v dennej tržbe sa má vykazovať samostatne v tomto stĺpci?