tereza33
24.01.14,13:57
Ahojte. Zaujíma ma ako to riešite, keď vám klient dodá doklady za mesiac napr.december 2013, je mesačný platca DPH. Za november už bolo DPH podané, no medzi bločkami za december nájdete ešte aj zablúdené bločky z novembra. Možem ich zaúčtovať do decembra, či neúčtovať ich vobec? Nechce sa mi kvoli 2 bločkom podávať opravné DPH za november. Ďakujem za pomoc.
Žabinka
24.01.14,12:58
môžeš zaúčtovať do decembra.
kn-alka
24.01.14,12:58
tereza33
24.01.14,13:26
Super, ďakujem