zuzana.sa
24.01.14,22:39
Poprosím o radu resp. vysvetlenie.
Platca DPH má sídlo v prenajatých priestoroch, jednu z miestností však so súhlasom majiteľa budovy prenajíma ďalej neplatcovi DPH. Fakturácia nájmu neplatcovi je bez DPH. Ako postupovať pri výpočte DPH, kde použiť koeficient a kde môžem uplatniť celú DPH? Som v tom začiatočník. Za vysvetlenie vopred ďakujem.
Orsz
24.01.14,21:44
DPH sa uplatňuje v plnej výške na vstupoch, ktoré nemajú nič spoločné s tým ďalším podnájmom (malo by sa to od vás nazývať podnájom, nie prenájom), Bez nároku na odpočet DPH máte pri vstupoch ktoré súvisia len s podnájmom, a vstupy, ktoré súvisia aj s podnájmom neplatcovi ale aj s vašimi zdaniteľnými ostatnými obchodmi uplatňujete čiastočne na základe koeficientu.