Ivana.T
25.01.14,15:00
Ahojte, robim otvaraciu suvahu, dam tam ZI (353/411) a zriadovacie vydavky, tie na 381/365, toto k 22.11., den vzniku sro.. Kedy ich ale preuctujem do nakladov? Na dalsi den? Aj ked realne vydavky vznikli v case zalozenia spolocnosti, teda pred zapisom do OR? V skole sme sa okrem tohto ucili aj to, ze napr ked sa 13.11. kupil notebook (500€), ma sa to dat na 112/365.. Ak ale spol. bude pouzivat sposob B pri zasobach, teda vsetko hned do spotreby, ten notebook ostane na 112 alebo sa dalsi den po vzniku preuctuje na 501? A este dalsia otazka... Ked budem mat tuto otvaraciu suvahu hotovu, co mam s nou robit? Zalozim ju iba do uctovnictva alebo ju treba dolozit napr na danovy urad alebo tak nejak?
Dakujem za odpovede
Orsz
25.01.14,21:26
Otváracia súvaha: účtovanie ZI 353/411 ... tu mám otázku: základné imanie ku dňu vzniku spoločnosti (deň zápisu do OR) nebolo splatené? Ak bolo ... tak správne je v otváracej súvahe zápis 221/411 alebo 211/411, záleží ako bolo ZI splatené. Ak nebolo splatené, tak zostáva zápis 353/411 a až dňom splatenia po vzniku sa zúčtuje 211/353 (ak je ZI max. 5000 eur) alebo 221/353 (ak je ZI vložené na účet). Čo sa týka zriaďovacích výdavkov, nedávajú sa vôbec do otváracej súvahy - neviem aké školenie, resp. kurz ste absolvovala a teda aj kedy ... ale takto to nie je už niekoľko rokov. Zriaďovacie výdavky sa účtujú ku dňu vzniku interným dokladom podľa obsahu na príslušné nákladové účty, napr. overovacie poplatky mestu 538/365, notárske poplatky 518/365, kolky 538/365 ... atď, rovnako takto treba zúčtovať aj nákup DDHM alebo iného materiálu pred vznikom ... teda k tomu dňu vzniku cez ID 501/365 ... atď. Na daňový úrad nenosíte otváraciu súvahu.
Ivana.T
27.01.14,16:36
Dakujem velmi pekne za tie zriadovacie vydavky.. Studujem ucto+audit na EUBA, 4. rocnik, a prave tento semester sme sa to takto ucili, preto som nepredpokladala, ze by to bolo zle, kedze nas kazdy semester upozornuju na zmeny v zakonoch.
Ivana.T
27.01.14,16:41
Este technicka otazka: v Pohode otvaraciu suvahu spravim tak, ze si v tlacovych zostavach najdem normalne suvahu, vsak? Ci je na to nejaky speci pristup? :)
Orsz
28.01.14,13:24
netvrdim ze je to zle ... ale je to vec postupu a jednoduchosti v uctovani - nakolko tuto konkretnu vec zákon presne nenariaduje - účtovnými zápismi, ide skor o posudenie veci ... vyborna kniha na uctovanie je inak od Cenigovej, ak sa chcete tomu venovať
Orsz
28.01.14,13:27
v SW "pohoda" neviem účtovať, takže v tomto Vám celkom neporadím .. ale podľa mňa ako v iných softvéroch mal by sa len cez počiatočné stavy nastaviť poč.stav súvahy. Myslím, že nič špeciálne to neobnáša :)
Ivana.T
28.01.14,16:16
Predsa len mam este jednu otazku, ale ta sa tyka ZRF.. Prave som si uvedomila, ze musim zauctovat aj ZRF pri zalozeni, problem vsak mam v tom, ze ZI mam splatene 5000 v hotovosti, este nie je zalozeny bankovy ucet, ten bude od februara, takze vlastne podla zakona nemozem mat v pokladnici viac ako 5000, cize splatenie ZRF sa mi tam "nezmesti".. Mozem to spravit tak, ze dam len pohladavku voci spolocnikovi na 353 namiesto 211(221), a to sa potom vo februari splati na BU? Ci ZRF musi byt splateny pri vzniku?
Ivana.T
28.01.14,16:48
teda, nie 353, ale 355
Ivana.T
28.01.14,17:20
Citim sa teraz uplne strasne, postupovala som podla vasich pokynov, ale kedze aj zriadovacie vydavky som uctovala ku dnu vzniku do nakladov, automaticky mi ich dalo do suvahy aj so zapornym VH :( Prosim vas, poradte mi , ako to zauctovat v softveri, ako to robite vy? Mam najskor vytlacit suvahu, a potom zauctovat vydavky? Ak to tak aj spravim, nespravi mi to sarapatu, ked to dam ako predchadzajuce obdobie k suvahe ku koncu roka?
Orsz
28.01.14,19:41
v pokladni mozete mat viac ako 5000 eur ... toto nie je to iste ako obmedzenie PLATIEB v hotovosti nad 5000 eur
Orsz
28.01.14,19:46
ZRF by sa malo splatiť tak ako je napísané v spoločenskej zmluve resp. zriaďovacej listine. Ak tam nie je uvedené, že pri vzniku, možno platbu zúčtovať kedykoľvek už počas fungovania firmy, na BU alebo v hotovosti. Uctovanie bude teda v pociatocnej suvahe cez ucty 353/417. Súvahu nepotrebujete tlačiť ... ja mám otváraciu súvahu vo worde ... a tu mam ako PS v dokladoch. Ak ste účtovala už náklady ku dňu vzniku tak robíte už pohyby v účtovníctve .. a teda záporny HV je v poriadku - ten predsa nie je v počiatočných stavoch .. ale už by mal byť v konečných stavoch (priebežných) k dátumu ku ktorému robíte účtovanie.