stachovaz
30.01.14,12:01
Naša spoločnosť stavia bytovku určenú na predaj, mám nezrovnalosť kedy preúčtovať z nedokončenej výroby výstavbu bytovky na vlastné výrobky, keď kolaudácia bytovky prebehla na konci roka 2013. ale komunikácie, na ktorých podiel sa kupuje s bytom skolaudované ešte nie sú a ich kolaudácia prebehne len vo februári 2014. A k týmto neskolaudovaným častiam mi ešte stále chodia nákladové faktúry za vykonané práce v roku 2014, ktoré by mali byť aktivované na jednotlivé byty. Zaúčtovať byty na konci roku 2013 na účet 123, a cez účet (613) zmenu stavu výrobkov upraviť ich cenu v roku 2014, podľa došlých faktúr nákladov, ktoré prišli v 2014? Prvý predaj bytu už prebehol v januári 2014. Ďakujem