stanka001
30.01.14,13:05
Firma s.r.o. platca DPH bude predávať darčekové pouážky DP konečným zákazníkom, ktorý s nimi môžu platiť tovar alebo službu v xy obchodoch. Daný obchod mi ich pošle na preplatenie. Firma si z hodnoty vrátených poukážok odráta províziu 15% a zbytok hodnoty pošle na účet danému obchodu. Keďže ide o viacúčelové poukážky (pri ich predaji neviem, na aký tovar alebo službu s akou sadzbou DPH budú použité), predávam ich ako ceniny bez DPH. Pri ich predaji účtujem výnos (604) alebo úbytok ceniny (213)? Účtovanie by bolo nasledovné:
1. Fa za tlač DP = 213/321
2. Predaj DP koneč.spotrebiteľovi 10€ = 311/213 alebo 604
3. Úhrada od spotrebiteľa 10€ = 211/311
4. Spotrebiteľ ich použije v nejakom obchode XY a mne sa vrátia od XY na preplatenie 10€ = 213/379
5. Zároveň si vyčíslim províziu 15% = 1,25€ ---/602; 0,25€ ---/343; 1,50€ 378/---
6. Preplatím vrátenú DP obchodu XY po odrátaní provízie 8,50€ = 379/221
7. Zaúčtujem zápočet zbytku hodnoty DP a provízie 1,50€ = 379/378
Je to účtovanie správne? Keď použijem v bode 2 účet 604, nemala by som niekde účtovať aj náklad?
Ďakujem za odpovede.