SERVIS
05.02.14,09:30
Ahojte..môže mi niekto poradiť do ktorého riadku KV nasmerovať dobropis pre nezdan. osobu ak bol pôvodne vystavený bloček z ERP /za opravu auta/ a po reklamácii sme im vrátili istú čiastku, ale tam som už urobila dobropis/faktúru.. nie som si istá kam ju zaradiť do KV. Ďakujem za pomoc.
taiko
05.02.14,09:45
posuvam temu
Orsz
12.02.14,20:35
Ak to bolo cez ERP tak opravy (dobropisy) sa dávajú do tej istej časti D1 (takže ERP vrátane opráv) . V C1 s vykazujú dobropisy k faktúram, ktoré sa vykazujú v časti A1.
martm001
24.04.14,21:10
Ked som vystavil dobropis na tovar ktorý bol zakúpený v hotovosti cez erp t.j .zakaznikovi sa posielali peniaze na účet , tak to mám odpočítať od obratu ERP v časti D1 a čo potom v priznani DPH, mam takýto dobropis dat do riadku 26,27 rozdiel v základne dane po oprave?
avalik
24.04.14,21:13
otazky sa nezadavaju do komentara - dole na stranke je navod
Orsz
25.04.14,08:42
áno ... ak ste vyhotovili dobropis nie cez ERP, ale samostatne faktúrou - oprava základu dane, dávate do r. 26,27 ... nebojte sa tieto riadky slúžia len na štatistické účely, daň.povinnosť to neovplyvňuje :)