miruka
05.02.14,20:21
Prijali sme ešte v apríli 2013 platbu od materskej firmy. Avšak faktúry, ktoré boli s tou platbou vyrovnané boli vystavené v máji 2013. Teraz rozmýšľam, že ako zaúčtovať tú platbu. Keď ju zaúčtujem ako prijatý preddavok, tak to bude z hľadiska DPH asi problém, mala byť na prijatý preddavok vystavená vyúčtovacia faktúra v apríli? Alebo som rozmýšľala, že zaúčtovať na 365 ako pôžička od materskej firmy, ktorá bola vyrovnaná v máji 2013 týmito fakturami a zápisom 365/311?Ktorý postup je správnejší? Ďakujem.