piškot
13.02.14,07:05
Prosím o radu. Účtujem v POHODE. Mám fa za tovar z Polska bez DPH. Zaradím ju v prijatých fa
členenie DPH – PN/Nezahrňovať do priznania DPH/.

Cez ID : Vymeranie DPH – Ostatný výdaj nedaňový
Členenie DPH – DDnad EU/Nadobudnutie tovaru z iného štátu EU/
Členenie KV DPH – B 1

: Odpočet DPH – Ostatný príjem nedaňový
Členenie DPH – PdnadEU / Nadobudnutie tovaru z iného štátu EU/
Členenie KV DPH – B 1

V KV DPH sa mi to nezobrazuje. Prečo ?
Poradťe prosím ako takýto prípad správne zaučtovať aby sa korektne zobrazoval v KV DPH.
Ďakujem za každú radu. Pekný deň.
bmarika
14.02.14,12:49
Skús tam napísať B1-0.
Dada
14.02.14,13:56
Lebo ti v interných dokladoch chýbajú vyplnené dátumy dodania a KV DPH.
bea
14.02.14,14:27
B1-0 je len pre prípad, keď nie je nárok na odpočet. Myslím, že keď urobil to, čo mu radí Dada, tak to má už dobre.
ivab
15.02.14,14:04
Dobrý deň riešim nadobudnutie tovaru z EU a potrebujem len info, či sa mi v časti B1 premietne to isté na dvoch riadkoch, teda vymeranie aj odpočet? Ďakujem
piškot
16.02.14,08:39
dakujem Vám už sme na to prišli..dakujem
Hanka28
17.02.14,16:48
Ja na fa zadávam kód pre DPH:"PDnadEU" a potom cez záznam vymeriam DPH vrámci EÚ.
Hanka28
17.02.14,16:59
Do kontrolného výkazu sa neuvádzaju:
• Dodávky do EU oslobodené od dane podľa § 43
• Dodávky trojstranného obchodu § 45, pri ktorých vystupujeme ako prvý odberateľ
• Služby dodané s miesto dodania mimo tuzemska do iného členského štátu alebo tretích štátov
• Vývoz tovaru (§ 47)
JM1968
18.02.14,08:11
detto, ani ja som si nie istá, podarilo sa poriešiť? díky
ivab
18.02.14,09:12
premietne sa to len na jednom riadku.
JM1968
18.02.14,09:35
ďakujem pekne
malta
18.02.14,13:13
ste super mala som ten istí problém s pohodou....☺
nopeas
19.02.14,07:51
podľa príkladov tovar z EÚ na B1 vstupuje iba raz. a ak nie je právo na odpočet tak B1-0.
ivana184
19.02.14,12:49
t.j. faktúra, ku ktorej robím samozdanenie sa mi zobrazí v KV iba jedným zápisom v B1?
nopeas
19.02.14,13:00
tak som to pochopila z vysvetliviek, tiež mi to nebolo jasné, ale našla som to.
https://www.pp.sk/1563/Kontrolny-vykaz--nova-povinnost-platitelov-DPH-_dupp50871.aspx
ivana184
19.02.14,13:07
aj mne to tak vychádza, že bude uvedená iba na vstupe
Tamila
19.02.14,13:14
samozdanenie bude iba v B1, stl. 5 = 7 ak je povinnosť aj odpočet rovnaký. Ak sa počíta koef., tak stl. 5 je vyšší ako 7. Ak nie je nárok na odpočet, tak v stl. 5 bude povinnosť a v stl. 7 bude napr. nula.
ivana184
19.02.14,13:16
a ostatné riadky... r. 4 a 6 nevypisujem?
Tamila
19.02.14,13:52
vypisuješ predsa všetky stĺpce, aj 4 a 6 ;)
ivana184
19.02.14,14:09
vďaka, myslela som si, ale po zhliadnutí xy poučení nie som si istá už asi ničím ;)
Dada
22.02.14,12:47
A neznuluje ti sadzbu DPH, ak použiješ predkontáciu Ostatný výdaj nedaňový a Ostatný príjem nedaňový?? Lebo vždy som to tak mala nastavené a teraz som dala Vymerať DPH a zrušilo mi to, tak som musela použiť iné predkontácie.
ivapas
25.05.14,10:14
Môžem vedieť ako ste to poriešili? Ja mám vyplnené úplne všetko a aj tak mi to nezobrazuje v kontrolnom výkaze...
piškot
27.05.14,12:32
a máš aj v interných dokladoch vyplnené všetky dátumy..
BuBa1306
24.07.14,17:27
Dumám, dumám, všetko členenie mám dobre, dátumy v ID doplnené a stále sa mi to nenahodí do KV... po hodine hľadania som prišla na odpoveď - potrebné uviesť číslo do kolónky IČ DPH (pri faktúre z Čiech tam bolo len DIČ a IČO).. Snáď som niekomu ušetrila hodinu nervov.. :-)