Vančovička
19.02.14,08:04
Po 25.1.2014 som prijala dobropis so zdaniteľným plnením 31.12.2013 vystavený k fa z 12/2013. Zaúčtovala som ho v 1/2014 na účet 326. Vykazujem ho v DPH za 1/2014.Má byť aj v kontrolnom výkaze?Je môj postup správny?Alebo mám urobiť dod. daň. priznanie k DPH za 12/2013 a zaúčtovať v r.2013?
KloferHladny
19.02.14,08:22
Ak je to dobropis (zníženie ceny), veľmi nerozumiem prečo cez účet 326. Skôr mi tam sadne nejaký účet z 31x (pohľadávky za reklamované dodávky, uhradené preddavky na dodávky tovaru, služieb ...). Skúsim si to nevšímať. Že je to v DPH za 01 je O.K. V KV má byť, dátum sa u opravných faktúr neuvádza, uvádza sa číslo pôvodnej faktúry (v prípade opravy viacerých dodávok číslo poslednej faktúry). Dodatočné nemusíte podávať.
Vančovička
19.02.14,10:12
Ide o faktúru za elektrinu za r.2013, v r.2014 dobropis 326/321 a zároveň v r.2013 502/326. Ďakujem za názor, pomohol.
KloferHladny
19.02.14,11:05
502/326 v roku 2013 bola účtovaná záporná suma ?
hlucia
19.02.14,14:15
chcem a spýtať, prišiel mi dobropis so sse za opak.dodávku energie, dátum dodania je 31.12.2013, ide to do KV k dph ak áno do akého riadku?
KloferHladny
19.02.14,15:49
Asi ste mali v úmysle napísať "dobropis na opakované dodávky" ? Dobropis za opakovanú dodávku chápem tak, že ste mali predpis na mesačnú platbu a tento Vám znížili. Prijatý dobropis ide do KV - C.2
hlucia
19.02.14,16:37
No vlastne áno, prišlo vyúčtovanie za energiu a bol tam preplatok, len som nevedela, že ked dátum dodania bol 31.12.2013 či to mám uviesť do KV. VYstavený doklad bol 14.1.214
KloferHladny
19.02.14,17:09
Áno, ide do KV - C.2.
hlucia
20.02.14,07:32
ďakujem
Vančovička
20.02.14,08:23
Áno,záporná suma v r.2013 a samozrejme aj v r.2014