lejka
20.02.14,07:30
vystavujeme faktúry stredným školám a gymnáziám, ktoré majú pridelené IČO a nemajú pridelené DIČ....do ktorého riadku KV máme zaradiť tieto faktúry? Do A1 alebo D2....
double
20.02.14,07:05
A1- D2 idu iba fyzicke osoby nepodnikatelia
Eklu
20.02.14,07:05
Ja som mám tiež také fa, mala som pochybnosti ale program mi ponúka A1 , do D2 mi dáva len FO bez IČO /bežný občan/, podľa metodického pokynu /nezdaniteľná osoba/.
nika.sum
20.02.14,07:07
Presne tak - do A1 idu FO podnikatelia a vsetky pravnicke osoby. Do D2 zase FO nepodnikatelia
iris07
20.02.14,07:26
a kam ide FO podnikatel neplatitel DPH? do A1 nemam IČ DPH ...
kn-alka
20.02.14,07:51
do A1 idú PODNIKATELIA !! nezávisle na tom, či sú alebo nie sú platcami DPH..... proste všetci, čo majú IČO !
Do D2 idú občania
nika.sum
20.02.14,07:53
tak tam nebude IC DPH vypisane, pravdepodobne je to povinne pole, treba tam dat vraj 0, IC DPH je udaj kvoli sparovaniu. Neplatitel DPH si nebude odpocitavat DPH, takze nemali by to s cim sparovat.
maculienka20
20.02.14,08:49
ide PO neplatiteľ DPH do KV??
kn-alka
20.02.14,09:34
maculienka20... tým PODNIKATELIA som myslela VšETCI - FO, PO.... proste všetci, čo majú IČO - nezávisle na tom, či sú alebo nie sú platcami DPH
smachotka
20.02.14,10:52
to by aj mna zaujimalo kam to ma ist, taha mi to do A1
Kristina27
20.02.14,11:27
FO podnikateľ neplátca DPH a PO napr. obec, nemocnica a PO neplátca DPH - A1
do D2 fa len občanom - nepodnikateľom,
lebo zákon definuje zdaniteľnú osobu ako osobu, ktorá vykonáva činnosť, z ktorej dosahuje príjem a podľa § 72 povinnosť vyhotoviť fa je každej zdaniteľnej osobe a PO, aj keď nie je zdanitľnou.
kn-alka
20.02.14,11:30
čo a kam? do A 1 idú všetci, čo majú IČO - platcovia aj neplatcovia DPH a do D2 idú občania.... jednoduchšie to už neviem vysvetliť :)
nika.sum
20.02.14,11:45
ludkovia citajte poriadne :-)
smachotka
20.02.14,11:46
dakujem vam
rene
20.02.14,14:34
ja by som povedala, ze do A1 sa uvadzaju vsetky uplne faktury- , teda faktury so vsetkymi nalezitostami podla zakona o DPH a vobec by som to nepodmienovala tym, komu je faktura vystavena....a pokial nejde o riadnu fakturu, ale zjednoduseny danovy doklad, tak by som dala do D1
rene
20.02.14,14:37
...a pridala by som jednu podotazku, ak mozem....z akeho dovodu a na zaklade akeho paragrafu v zakone Financna sprava tvrdi, ze spravne je podat prvy kontrolny vykaz a az po nom podat danove priznanie ??? ...do dnesneho dna som zila v presvedceni, ze jedinou podmienkou je podat vykaz aj priznanie v jeden den a je uplne jedno, ktory ako prvy
kuravesele
20.02.14,14:48
oni to podľa mňa myslia, že ľudia podali KV a na druhý deň až DPH...
rene
20.02.14,14:49
Najskôr kontrolný výkaz DPH, potom daňové priznanie (20. 02. 2014)

Niektorí podnikatelia posielajú na finančnú správu daňové priznanie skôr ako kontrolný výkaz DPH. Podľa zákona má byť postup opačný. Odporúčame podnikateľom, aby najskôr poslali kontrolný výkaz DPH a až následne daňové priznanie na DPH.
....toto dnes zavesili....
KI14
20.02.14,18:54
priamo na stránke finančnej správy majú k tomu podávaniu usmernenie, v ktorom si vety navzájom odporujú a človek to má pochopiť... KV sa môže podať aj skôr...
mariana97
20.02.14,19:24
do A1
karakul
20.02.14,19:40
... odporujú, neodporujú - podstatný je ďalší dôvod na pokutovanie - zatiaľ mi nikto nepredložil logický zdôvodnenie, prečo nemôžu byť DPH i KV podané v termíne do 25 dňa a bez ohľadu na poradie...
nika.sum
20.02.14,20:21
Ja som ho podala pred DP pre istotu keby nahodou nastal nejaky problem na stranke alebo v PC, aby som nemala stresy....
nika.sum
20.02.14,20:25
Ja uz ziadnu logiku v zakonoch nehladam. Proste treba si zafixovat najprv KV a potom DP...
vodniksro
20.02.14,20:33
skor je to technicka zalezitost - napr. ze ak zacnes podavat DPH o 23.55 hod a potom KV o 23,58 hod a kym ti prejde, tak je uz 0.01 hod = KV si nepodala nacas; alebo dnes podas DPH ale KV nie a nie prejst a podas ho zajtra - ale zajtra je uz po termine, lebo termin je najneskor v den podania DPH. preto radsej KV a ked KV prejde, tak az potom DPH, aby si nemala stres...ked KV podas 15.2 a DPH 25.2 nic sa nedeje; pripadne - posles DPH, ale na KV zabudnes, tak napr. pre tieto moznosti podat najskor KV a potom DPH
skvrnka
21.02.14,05:41
Prikláňam sa k karakul, pýtam sa aký zákon určuje poradie, podstatné je,že je to podané do 25 dňa. Ja napr. už mám urobené DP DPH, lebo v tom je človek zbehnutý, zašlem ho, a potom sa budem trápiť s KV, prečo ho nemôžem poslať napr. v pondelok, splním do 25 dní. Prosím o informáciu kde to je v zákone, lebo ich priebežné pokyny na www nemusím predsa každú minútu sledovať.
kn-alka
21.02.14,05:52
23. Môže byť KV podaný skôr ako daňové priznanie?
Podanie daňového priznania a KV sú dve podania, ktoré do určitej miery spolu súvisia, pretože povinnosť podať KV ako aj lehota na podanie KV sa vo veľkej miere posudzuje v nadväznosti na daňové priznanie. Lehota na podania daňového priznania a KV je do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak platiteľ podá daňové priznanie pred 25. dňom po skončení zdaňovacieho obdobia, je povinný podať KV v deň podania daňového priznania. Vydalo: Finančné riaditeľstvo SR Odbor podpory a služieb pre verejnosť december 2013
kn-alka
21.02.14,05:53
KV aj DPH sa musí podávať v ten istý deň.