ala42
20.02.14,12:48
VYstavím fa za pred obilia v hodnote 17000 bez dph. Na fa uvediem, že je prenesená daňová povinnosť na kupujúceho. Zaradím to do §69, odst. 12. Vo výkaze dph sa táto čiastka kde ukáže ? V KV to budem mať v A2.
KEJKA
20.02.14,11:55
prenos z dôvodu dodania do EU?
ala42
20.02.14,12:00
nie, v rámci tuzemska
ala42
20.02.14,12:04
Prosím Vás, môžete ma niekto usmerniť, ako to má správne byť ? Vďaka
KEJKA
20.02.14,13:25
nechápem, prečo je prenos daňovej povinnosti v rámci tuzemska.
Najskôr riadne popíš, akú faktúru vystavuješ.
ZD + DPH v tuzemsku?
alebo bez DPH z prenosom DP do EU?
až potom sa môže riešiť zaradenie do KV.
Klasické vystavené faktúry s DPH idú do A1.
ala42
20.02.14,13:32
Inak to napíšem: Prosím Ťa, ako to má byť? Vystavím fa tuzemskému odberateľovi za obilie v hodnote 17000 eur. Pod ktorý § DPH to zaradím a kde to nájdem vo výkaze dph .
ala42
20.02.14,13:48
Prepáč, som už z toho blbá. Vystavujem fa za obilie v tuzemsku v hodnote 17000 eur bez dph / podľa nového zákona/.
KEJKA
20.02.14,17:04
aha, tak pardon. Ja som nezachytila zmeny v zákone týkajúce sa predaja obilia. Musíš počkať na radu niekoho múdrejšieho.
Anulka
20.02.14,18:44
do daňového priznania DPH dodanie tovaru, ktoré je predmetom tuzemského samozdanenia neuvádzaš. Do KV máš správne v A2.
ala42
21.02.14,12:33
Anulka, veľmi pekne Ti ďakujem.