heja3
21.02.14,13:04
Mám 3 pokladne: 1-hotovosť/ERP, 2-ceniny 3- Soc fond.
Uzávierku z ERP som účtovala - takto:
POKL 1: POZD tovar /obrat/ = + 100 / 20 / 120 do DPH
POZD tovar /SL/ - 18 nie do DPH
POKL 2: POZD tovar /SL/ + 18 nie do DPH
Takto som to mala všetko dobre zaúčtované aj základy DPH sedeli, aj suma za tovar do príjmu, aj rozúčtované pokladne. Teraz musím všetko okolo pokladne dávať do KV cez pokladničnú knihu (MRP), a som v koncoch, lebo mi nesedia sumy na KV. Ako to riešite vy?