zeneta
23.02.14,23:41
Urobím dobropis a fa+dobropis pošlem odberatelovi? Ten vsak tovar ani neodobral, tak ho nechce ani uctovat...teraz ako pri kontrolnom vykaze DPH? U nas bude zauctovane a na ich strane nie! bude problem ?!
KloferHladny
24.02.14,17:55
§ 8: Dodaním tovaru je prevod práva nakladať s hmotným majetkom... ako vlastník... . Vzniklo Vášmu odberateľovi právo nakladať s dodaným tovarom ako vlastník ? Podľa zadania otázky odhadujem že nie. Vaša faktúra nezakladá povinnosť odviesť DPH a je teda vystavená chybne. Chybu opravte v tom istom zdaňovacom období napr. dobropisom. Ani faktúra ani dobropis by nemali vstupovať ani do DPH ani do KV. V tomto prípade sa neuplatňuje postup podľa §25, neide o opravu už uskutočneného dodania ale o opravu chyby.