dada2110
24.02.14,09:45
Problém je v tom, že keď zaúčtujem stravné od zamestnancov cez interný doklad ako príjem zvyšujúci základ dane - ostatné tak mi to zle vstupuje do podkladov na DPH, dáva mi to do Prijatých plnení - čiže k prijatým faktúram, ale malo by mi to zaradiť k Uskutočnením plnenia.
Neviem čo robím zle. Vedeli by ste mi poradiť ako to zaúčtovať?