Topas
24.02.14,20:47
Kde do kontrolného výkazu zaradím odpočítanie dane pri registrácii za platcu dph?
a_je_to
24.02.14,20:14
No predsa tam, kde je pôvod. Ak pochádza z došlej faktúry, kde je aj dodávateľ, aj odberateľ, tak do B.2 . Ak z nákupu cez ERP, tak do B.3 - pripočítať k celkovej sume. Treba pamätať, že odpočítaná mohla byť iba časť. Ale iba doklady s plnením po 1.1.2014 ... skoršie nie, tie nepodliehajú vykazovaniu.
Topas
24.02.14,20:26
Ďakujem za odpoveď.
Topas
25.02.14,15:18
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/Dan_z_pridanej_hodnoty/Informovanie/2014_02_23_Manual_KV.pdf
na strane 8 je otázka ohľadom odpočítania dane pri registrácii.
Podstatné je, že odpočítanie dane pri registrácii sa neuvádza do KV.
a_je_to
26.02.14,07:43
Takže, študovať ... a študovať ... a študovať .... hľadať, pýtať sa ... Ja by som to tam dal bez pýtania. Nemôže ublížiť veci, keď výkaz obsahuje všetku odpočítanú daň ... a ušetrím si zbytočné študovanie .... nemôžem povedať že by ma tento výkaz nejako bavil .... ani zakladanie osobitných kódov na odlišovanie ... atď.
Topas
27.02.14,16:17
Veď to, že je to nové, takže bude ešte veľa nejasných vecí.