Iveta20
29.03.06,15:25
Dobrý,
o zrušení sa toho tu popísalo dosť, ale mám otázočku:
skončila živnosť k 31.1.2005. Bankový výpis prišiel ešte 30.6.2005, lebo som mala výdavky súvisiace s tou živnosťou.
Výkazy dám k 31.1.05 a daňové bude základ k 31.1.05 a ostatné vyriešim cez daňové v + a - položkách.
Ale čo s hotovosťou? je to dosť vysoká suma? Môžete mi prosím poradiť.
vďaka
a konečný stav bankového účtu?
Iveta20
30.03.06,05:39
keď dám ako osobný výber, bude to výdavok neovpyvujúci základ dane, ale nebude problém, že to je vysoká suma
Manual
30.03.06,05:40
keď dám ako osobný výber, bude to výdavok neovpyvujúci základ dane, ale nebude problém, že to je vysoká suma
Ano, tak ako píšeš, a žiadny problém to nebude !!!
Pekný deň...:)
via
30.03.06,09:04
nevedeli by ste aj mne poradit? mam este cosi horsie:
zrusenie zivnosti 28.11.05
ERP nezrusena do dnesneho dna a este k tomu nahadzovane na nej do 2-2006od tohto mesiaca je oficialne "nefunkcna" :(
na danovom urade ma nahlasenie zrusenie zivnosti, odovzdanu karticku DIC, ale s pokladnou nic a ani neviem co urobit :/
Jana Acsová
30.03.06,09:23
nevedeli by ste aj mne poradit? mam este cosi horsie:
zrusenie zivnosti 28.11.05
ERP nezrusena do dnesneho dna a este k tomu nahadzovane na nej do 2-2006od tohto mesiaca je oficialne "nefunkcna" :(
na danovom urade ma nahlasenie zrusenie zivnosti, odovzdanu karticku DIC, ale s pokladnou nic a ani neviem co urobit :/Rýchlo všetko dobehnúť ... a tváriť sa, že nemáte tušenie, čo je to neoprávnené podnikanie ... A nespoliehať sa na to, že to nevedia druhí (teda ak ste dosahovali príjmy zo živnosti, ktorá bola zrušená).
marcik
15.01.07,13:50
Prosím zrušenie živnosti 31.10.06 a BU do 31.01.07 Ako zaúčtovať pohyby na ňom? V peň.denníku by už nemali figurovať platby?Je tam ešte odvod poistného z miezd,a nejaké fakt.alebo riadne budem účtovať BúU?az do 31.12.?
marcik
16.01.07,04:34
Prosím?nik neporadí?
sway
16.01.07,04:40
Prosím zrušenie živnosti 31.10.06 a BU do 31.01.07 Ako zaúčtovať pohyby na ňom? V peň.denníku by už nemali figurovať platby?Je tam ešte odvod poistného z miezd,a nejaké fakt.alebo riadne budem účtovať BúU?az do 31.12.?

všetko musíš uzatvoriť v účtovníctve ku dňu ukončenia živnosti, záväzky, pohľadávky, majetok, sklady v uzávierkových opreáciách cez ID. Po dni ukončenia už neúčtuješ nič.;)
marcik
16.01.07,04:46
Takže aj ten výpis účtu účtujem v ID?Aj pokladňu?Aj ostatné?Teda tie mzdy som myslela vyplatené cez účet.
marcik
16.01.07,04:49
A ešte skončil 31.10.A uzávierkové operácie budu s dátumom 31.10.06? Alebo ku koncu r.31.12.06?
renča1
16.01.07,05:03
Takže aj ten výpis účtu účtujem v ID?Aj pokladňu?Aj ostatné?Teda tie mzdy som myslela vyplatené cez účet.

Všetko čo si platila po skončení podnikania , teda po dátume 31.10.2006 naúčtuješ cez ID, ako uzavier.operácie dátumom 31.10.2006. Vyplatené mzdy , poplatky banke, čo ti ovpl.základ dane naúčtuješ cez ID a znížia ti v daň.priznaní základ dane. Naopak zostávajúce pohľadávky, zásoby,...... o to zasa povýšiš základ dane v DP.
marcik
16.01.07,05:12
takže aj výpis z účtu s úhradami miezd 10.11? bude s dátumom 31.10.Bol tem ešte nejaký telefón a výučtovanie energií.len mi je to divné že nie s dát.konca roka,ale zase je logické k dátumu ukončenia firmy.Zásoby boli predané to mám vyriešné aj majetok.Len ten výpis s platbymi ma trápil. Takže celý výpis k dátumu 31.10?Lebo dnes to už musím účtovať!Ďakuje za odpoveď!
renča1
16.01.07,05:22
Len jedna maličkosť, ty eviduješ telefon, energie, formou faktúry-závazku?
marcik
16.01.07,05:28
Faktúry dávam medzi prijaté faktúry, a napr.mzdy sú ostatné záväzky. Veď aj tie prijaté fakt. sú záväzok voči dodaveteľovi.Robím niečo zle??
marcik
16.01.07,05:32
Dúfam že je to dobre?Postrašila si ma? Mala som daňovákov a nestažovali sa.
renča1
16.01.07,05:36
Nie robíš to o.k. Pýtala som sa len preto lebo keď ukončievaš živnosť a eviduješ tieto závazky, tak s prijatými platbami čo sa týkajú týchto závazkov nebudeš robiť nič. To sa týka len platieb. Ty vlastne tie závazky, ktoré budeš vykazovať k 31.10.06 v daňovom priznaní si znížiš základ dane. Takže neúčtuješ o nich v uzavier.operáciach cez ID. Účtovať budeš ako uzavier.operácie cez ID napr. poplatky v banke, úroky, ktoré ti vznikli po 31.10. a nevykazuješ z týchto výdavkov ovpl.základ dane ako závazky.
marcik
16.01.07,05:44
Takže to len spočítam tieto fakt.a cez ID znížim ZD?Môžem jednou položkou? Nebudem ich párovať na platbu? Prosím, je to so mnou ťažké, ele keď s tým som sa ešte nestretla, teoria je často iná ako prax.Vedela som že sa robí korigácia prijm-výdaje.Ale chcem to mať dobre,a tak sa spýtam lebo som z toho celá popletená.A v tejto firme je to oveľa ťažšie, lebo som tam robila opravné mzdy za 04.05.06,a teraz aj tie párujem!
renča1
16.01.07,05:55
Takže to len spočítam tieto fakt.a cez ID znížim ZD?Môžem jednou položkou? Nebudem ich párovať na platbu? Prosím, je to so mnou ťažké, ele keď s tým som sa ešte nestretla, teoria je často iná ako prax.Vedela som že sa robí korigácia prijm-výdaje.Ale chcem to mať dobre,a tak sa spýtam lebo som z toho celá popletená.A v tejto firme je to oveľa ťažšie, lebo som tam robila opravné mzdy za 04.05.06,a teraz aj tie párujem!

Všetky záväzky do ktorých patrí mzdy zamestnancom, energie, telefon nebudeš ich neskorší príjem na účet o nich účtovať ako uzavier.operáciu cez iD k 31.10.06. Budeš ich vykazovať len v knihe závazkov k 31.10.06, ako neuhradené. V daňovom priznaní v riadku ktory znižuje základ dane ich napočítané, ako celok závazkov vpíšeš a tým pádom si ponížiš základ dane.

Jedine čo budeš účtovať budeš účtovať poplatky na účte, úroky na účte a to kladné, záporne. Tieto naúčtuješ k 31.10.06 v peňažnom denníku ako uzavier.operáciu cez ID a to podla výdaja, príjmu ktorý bude ovpl.základ dane.
marcik
16.01.07,06:03
takže stačí urobiť aktuálnu uzávierku účt.kníh k 31.10. a potom jednou položkou napočítam príjem a druhou výdaj k 31.12. o ktorom píšem do daň priznania.a tam sa až vyrovnajú pohľad.a záväzky!?Lebo už boli uplatnené po 31.10.
renča1
16.01.07,06:07
takže stačí urobiť aktuálnu uzávierku účt.kníh k 31.10. a potom jednou položkou napočítam príjem a druhou výdaj k 31.12. o ktorom píšem do daň priznania.a tam sa až vyrovnajú pohľad.a záväzky!?Lebo už boli uplatnené po 31.10.

áno toto sa týka len neuhradených pohľadávok a neuhradených záväzkov a napočítaš nie príjem ale pohľadávky a namiesto výdaja budeš napočítavať závazky k 31.10.06.


Ale ak ti vznikli ostatné výdavky po ukončení živnosti a týkajú sa podnikania ako sú poplatky na účte po 31.10.06 tak o nich budeš účtovať cez ID ako uzavier.operácie k 31.10.06.
sway
16.01.07,06:57
takže stačí urobiť aktuálnu uzávierku účt.kníh k 31.10. a potom jednou položkou napočítam príjem a druhou výdaj k 31.12. o ktorom píšem do daň priznania.a tam sa až vyrovnajú pohľad.a záväzky!?Lebo už boli uplatnené po 31.10.

Ano, sprav uzávierku v účtovníctve a tak ako ti radili predomnou - to všetko je OK, Ty si v daňovom priznaní na strane 4 do riadku 40 dáš položky zvyšujúce ZD ktoré si nasčítala (odporúčam hodiť si to do tabulky a mať pri kopii DP ako svoju prilohu, nech vieš z čoho sa ti suma skladá) a potom dáš do riadku 41 položky znižujúce ZD.
a budeš mať správny ZD.;)
marcik
16.01.07,08:13
a posledná otázočka mám fakt.telef. a nviem sa rozhodnút. dát.vyst.3.11. a dát.dodania 31.10. Tú dám normálne do účtka,alebo do uzávierky?
renča1
16.01.07,08:18
zaeviduješ ju do knihy závazkov k 31.10. a budeš ju evidovať ako neuhradenú. Pripoč.ju k ostatným závazkom a v DP upravíš ponížiš základ dane.
marcik
20.01.07,12:24
Prosím ešte posledná otázka, vlastne výkaz o majetku a záväzkoch bode k 31.10? lebo vtedy zanikla firma.a nie k 31.12.!
mysimis
20.01.07,12:30
Výkaz o príjmoch a výdavkoch ako aj výkaz o majetku bude k 31.10.
marcik
20.01.07,12:33
Ďakujem, lebo až dnes to chcem dotiahnuť do konca a tak sa s tým trápim.. Napočitujem neuhradené záväzky.
marcik
20.01.07,12:34
Trápi ma ten bežný účet.
marcik
01.02.07,06:00
Prosím ešte k tejto téme, tak som sa minule k tomu dostala, mám to zhruba hotové ale : vychádza mi strata keď som uzavrela účt. k ukončeniu podnikania k 31.10.06, už mám napočítané aj +,aj - čo budú v DP v riadku par.17. Ale chcela som sa spýtať musím to tam uvádzať? veď budem tým len zvyšovať stratu? Z účt.hladiska to tam patí je to tak správne, aby to bol verny obraz uzávierky.. ale?
ipomoni
01.02.07,16:29
Ja sa chcem pripojit a opýtať sa - neviem čo znamená skratka ID. ďakujem
mysimis
01.02.07,16:34
Ja sa chcem pripojit a opýtať sa - neviem čo znamená skratka ID. ďakujem

A v akej súvislosti?
Pepa
01.02.07,16:36
Ja sa chcem pripojit a opýtať sa - neviem čo znamená skratka ID. ďakujem
Interný doklad
marcik
02.02.07,05:21
Ja sa chcem pripojit a opýtať sa - neviem čo znamená skratka ID. ďakujem
Interný Doklad
GERTA
12.02.07,11:02
Dobrý deň.Pripájam sa tiež k tejto téme s prosbou o pomoc.
Riešim prvý krát ukončenie živnosti 31.03.2006.
Viem, že r.40 DP neuhradené pohľadávky
r.41 DP -neuhradené záväzky
poplatky,úroky na BU po 31.03.06 cez ID-uzávier.operácie v peň.denníku

Ale nemám jasno a veľmi by som chcela mať raz a navždy
Daň z MV-vrátenie alikv.časti za 04-12/2006
Vrátenie poistného za 04-12/2006
Vrátenie daň.bonusu za 03/2006
Platby prišli na BU v 04/2006
budem tieto prípady účtovať dátumom 31.03.06 cez ID -uzávierkové operácie v peň.denníku ?

Nedoplatok z roč zúčtovania do ZP uhradený 30.09.2006 / záväzok r.41 DP
Došlý daň.doklad SLOV.ROZHLAS vystavený 20.04.2006 zaevidovať do knihy záväzkov dátumom 31.03.2006 / záväzok r. 41 DP ?
magdalena16
17.03.07,15:05
Ahojte, vie mi niekto poradit ako uctovat banku ked zivnost bola zrusena k 06.2006 a bankovy ucet nie je zruseny? A potom vykazy len k 05.20006 a zostatok v banke ?
mysimis
17.03.07,15:08
Na výkazoch má byť stav nulový nakoľko sa jedná o ukončenie živnosti. Stav na účte by spm ku dňu ukončenia živnosti preučtovala interným dokladom na osobnú spotrebu.
renča1
17.03.07,15:10
Ahojte, vie mi niekto poradit ako uctovat banku ked zivnost bola zrusena k 06.2006 a bankovy ucet nie je zruseny? A potom vykazy len k 05.20006 a zostatok v banke ?

Pohyby na banke ako sú poplatky, úroky /kreditné, debetné/ účtuješ len ku dňu zrušenia živnosti. Výkazy podáš za obodbie od 01 do 06/2006. Ak v peňažnom denníku máš zostatok na B.Ú, tak tento zostatok naúčtuj cez uzavier.operáciu ako osob.spotreba, aby si ho mala nulový vo výkaze, ako aj ostatné položky.
mango11
19.03.07,06:12
Pohyby na banke ako sú poplatky, úroky /kreditné, debetné/ účtuješ len ku dňu zrušenia živnosti. Výkazy podáš za obodbie od 01 do 06/2006. Ak v peňažnom denníku máš zostatok na B.Ú, tak tento zostatok naúčtuj cez uzavier.operáciu ako osob.spotreba, aby si ho mala nulový vo výkaze, ako aj ostatné položky.

A co s bankovym uctom, ak som v roku 2006 presla na vydavky % z prijmov a za rok 2005 podavam DDP, lebo upravujem ZD o neuhradenu pohladavku? Zivnost tiez zrusena ku dnu 7.8.2006. Tak isto ZD upravujem aj pri spôsobe tzv."pausalu" , kde v DP pripocitam k ZD pohladavku, ktora bola uhradena v 01/07 a od zakladu dane odpocitam neuhradene zavazky.Kedze k pausalu sa vykazy nerobia, tak s bankovym uctom a pokladnou sa asi nic nerobi, aj ked z roku 2005 boli zostatky vo vykazoch.
Prosim poradite? Dakujem.
renča1
19.03.07,06:37
A co s bankovym uctom, ak som v roku 2006 presla na vydavky % z prijmov a za rok 2005 podavam DDP, lebo upravujem ZD o neuhradenu pohladavku?


Z ban.účtom nerobíš nič.



Zivnost tiez zrusena ku dnu 7.8.2006. Tak isto ZD upravujem aj pri spôsobe tzv."pausalu" , kde v DP pripocitam k ZD pohladavku, ktora bola uhradena v 01/07 a od zakladu dane odpocitam neuhradene zavazky.


Pohľadávka ktorá bola zaplatená až v 1/07 upravíš tiež v daň.priznaní v r.40 (zvyšujúca základ dane) a o neuhradené závazky tiež ale v r.41 (znižujúce základ dane) v DP typu FO B. Postupovať budeš podľa § 17 ods.8, v ktorom je uvedené o čo všetko sa musí upraviť základ dane pri ukončení szčo.




Kedze k pausalu sa vykazy nerobia, tak s bankovym uctom a pokladnou sa asi nic nerobi, aj ked z roku 2005 boli zostatky vo vykazoch.
Prosim poradite? Dakujem.

Výkazy sa nepodávajú, nerobíš s pokladňou a ban.účtom nič. Postupuješ podľa § 6 ods.10, v ktorom je v poslednej vete uvedené, že daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.
mango11
19.03.07,06:45
Dakujem velmi pekne.
jess
22.03.07,12:18
Skončená živnosť k 31.03.2006.
Uvádza sa v r.41 DP a v knihe záväzkov nedoplatok z roč.zúčt.Zdrav.poistenia ?
jess
22.03.07,13:00
posúvam......
jess
22.03.07,14:32
Skončená živnosť k 31.03.2006.
Uvádza sa v r.41 DP a v knihe záväzkov nedoplatok z roč.zúčt.Zdrav.poistenia ?
prosím.....:cool:
renča1
22.03.07,15:13
Skončená živnosť k 31.03.2006.
Uvádza sa v r.41 DP a v knihe záväzkov nedoplatok z roč.zúčt.Zdrav.poistenia ?

Áno do závazkov patrí aj tvoj nedoplatok z roč.zúčtovania do ZP. Aj o tento preplatok si znížiš základ dane v daň.priznaní v r.41.;)
jess
22.03.07,15:16
Ďakujem :) A nadmerný odpočet DPH mám dať do knihy pohľadávok, ale nedávam ho do r.40, áno ?
renča1
22.03.07,15:36
Ďakujem :) A nadmerný odpočet mám dať do knihy pohľadávok, ale nedávam ho do r.40, áno ?

Nadmerný odpočet sa nebude uvádzať do r.40, pretože príjem neovplyvní základ dane.
renča1
22.03.07,15:41
Ďakujem :) A nadmerný odpočet DPH mám dať do knihy pohľadávok, ale nedávam ho do r.40, áno ?

Nadm.odpočet budeš evidovať ako pohľadávku, ktorá bude aj vo výkaze.
jess
22.03.07,16:10
Ďakujem Reni :)
sisulienka
27.03.07,07:11
mám dotaz. Robím učtovníctvo jednej kaderníčke a už podala za 2006 DP. Ale 8 januára ukončila živnosť a v DP oslal záväzok do poisťovní ktorý aj uhradila. Mám teraz urobiť ešte do 2. apríla opravné DP alebo stačí až po skončení r. 2007.
renča1
27.03.07,07:22
mám dotaz. Robím učtovníctvo jednej kaderníčke a už podala za 2006 DP. Ale 8 januára ukončila živnosť a v DP oslal záväzok do poisťovní ktorý aj uhradila. Mám teraz urobiť ešte do 2. apríla opravné DP alebo stačí až po skončení r. 2007.

Ak si urobila daň.priznanie za r.2006, tak je to o.k.. Keď živnosť ukončila až v 1/07, tak za tento jeden mesiac budeš daň.priznanie podávať až za r.2007 do termínu 31.3.2008. Takže žiadne oprav.daň.priznanie nerob.
JankaV
02.04.07,08:30
Prosím vás takto:
zrušená živnosť k 31.10.2006 - k tomuto dátumu musí byť ukončené účtovníctvo.
Keďže celý rok nebol ani príjem ani výdaj, tak v peňažnom denníku bude len jeden zápis 1. zostatok v pokladni z predchádzajúceho obdobia a druhý zápis výdaj peňazí do osobnej spotreby.
Dobre som to pochopila?
Katarina
02.04.07,09:48
Prene tak, dátum zaúčtovania osobnej spotreby 31.10.2006. Výdaj nebol ani do fondov? Bankový výpis ak bol tiež treba vynulovať.
Melnick
12.06.07,19:36
V tomto období veľa živnostníkov ,ktorí sa chcú vyhnúť plateniu odvodov do SP ,uvažuje o zrušení živnosti a následne po niekoľkých dňoch o znovuzaložení živnosti. /minimálne 2 budúcich dôchodcov a jedného nízkopríjmového tzv.živnostníka- zamestnanca budem riešiť aj ja./
Je veľa vecí ,ktoré neskôr vyjdu na svetlo a na ktoré sa pri takomto akte pozabudlo.
Uvítam každé upozornenie z Vašej strany, na čo by sa v takomto prípade zabudnúť nemalo.:cool: Ďakujem vopred za príspevky,ktoré mi pomôžu vyvarovať sa takýchto chýb.:)

Viem,že to nie je etické,ale v niektorých prípadoch po celoživotnej poctivej práci a "donútení k podnikaniu" a založeniu živnosti, odvod z minima iba dehonestuje OMB,no a na veľké priplácanie si do dôchodku ,posledný rok pred dôchodkom ,akosi neostáva. :cool:
Melnick
12.06.07,19:48
V tomto období veľa živnostníkov ,ktorí sa chcú vyhnúť plateniu odvodov do SP ,uvažuje o zrušení živnosti a následne po niekoľkých dňoch o znovuzaložení živnosti. /minimálne 2 budúcich dôchodcov a jedného nízkopríjmového tzv.živnostníka- zamestnanca budem riešiť aj ja./
Je veľa vecí ,ktoré neskôr vyjdu na svetlo a na ktoré sa pri takomto akte pozabudlo.
Uvítam každé upozornenie z Vašej strany, na čo by sa v takomto prípade zabudnúť nemalo.:cool: Ďakujem vopred za príspevky,ktoré mi pomôžu vyvarovať sa takýchto chýb.:)

Viem,že to nie je etické,ale v niektorých prípadoch po celoživotnej poctivej práci a "donútení k podnikaniu" a založeniu živnosti, odvod z minima iba dehonestuje OMB,no a na veľké priplácanie si do dôchodku ,posledný rok pred dôchodkom ,akosi neostáva. :cool:
Začínam s pripomienkami / zídu sa aj iným. ;) /


1/ Ohlásiť zmenu na DÚ
2/ Odhlásiť sa v ZP
3/ Odhlásiť sa v SP
4/ Vyriešiť daň z motorových vozidiel - odhlásiť a následne prihlásiť.
5/ V prípade poistenia škody vzniknutej výkonom profesie - prepracovať zmluvu na nového živnostníka.
6/ Odhlásiť sa prípadne na CÚ / ak bola povinnosť hlásiť predaj SB liehu/
7/ Zmenu hlásiť elektrikárom.
8/ Zmenu hlásiť vodárňam
9/ V prípade stálej prevádzkárne -zažiť znova tortúru s hygienou:)
rastom
13.06.07,08:29
len doplním,
1. že tamkde si sa poodhlasoval, sa treba aj poprihlasovať.
2. účty v banke
3. V DP uviesť aj starý učet a aj nový účet.
4. Informovať o zmene klientov(dodávateľov a odberateľov)... Tí si o tom pomyslia svoje :)
gutan52
01.12.07,01:31
Začínam s pripomienkami / zídu sa aj iným. ;) /


1/ Ohlásiť zmenu na DÚ
2/ Odhlásiť sa v ZP
3/ Odhlásiť sa v SP
4/ Vyriešiť daň z motorových vozidiel - odhlásiť a následne prihlásiť.
5/ V prípade poistenia škody vzniknutej výkonom profesie - prepracovať zmluvu na nového živnostníka.
6/ Odhlásiť sa prípadne na CÚ / ak bola povinnosť hlásiť predaj SB liehu/
7/ Zmenu hlásiť elektrikárom.
8/ Zmenu hlásiť vodárňam
9/ V prípade stálej prevádzkárne -zažiť znova tortúru s hygienou:)

Dehonestuje sa OMB - to je pravda, tak , ako píšeš. Súhlasím.

prečo tu neodpovedajú ? To sú galeje, skončiť živnosť a o 5 dní znova začať. Tie vybavovačky okolo toho všetkého = Platby do SP z MM.

Zdá sa, že keď ukončia živnosť a potom o 5 dní založia novú, tak budú
oslobodený od platenia do SP na 1 rok!? ale ZP budú platiť z MM !?
Je to na zváženie. Ak sa im vybavovanie rovná "smrti", tak nebudú rušiť živnosť.......alebo čo tak prejsť na eseročku?
aninka 1
13.01.08,15:48
Na výkazoch má byť stav nulový nakoľko sa jedná o ukončenie živnosti. Stav na účte by spm ku dňu ukončenia živnosti preučtovala interným dokladom na osobnú spotrebu.

Prosím poraďte, nulový stav na výkazoch sa týka aj zásob, pohľadávok a záväzkov? Ďakujem.
aninka 1
13.01.08,21:25
Prosím poraďte, nulový stav na výkazoch sa týka aj zásob, pohľadávok a záväzkov? Ďakujem.

Takže nulový. Ďakujem. Aj žiadna odpoveď je odpoveď.
liba2
13.01.08,21:27
Prosím poraďte, nulový stav na výkazoch sa týka aj zásob, pohľadávok a záväzkov? Ďakujem.
Ako vysporiadať zásoby:
http://www.porada.sk/t47396-prerusenie-zivnosti-a-danove-priznanie.html

Tiež na začiatku tejto témy máš odpovede na pohľadávky a záväzky.
http://www.porada.sk/t23775-zrusenie-zivnosti.html
Bianka7797
19.01.08,16:37
Zdravím všetkých poraďákov, som tu nová a veľká škoda že som vás neobjavila skôr len dnes. Pred rokom som chcela zrušiť živnosť ale moja účtovníčka mi poradila aby som ju nerušila, že ona z účtovníctva všetko vyjme a ja budem platiť zdrav. a sociál. poistovňu- je ten postup správny? Ďakujem za odpoveď
qwertyui
25.01.08,16:20
Mam otazku Zivnost JU zrusena 31.7. vykazy budu 01/07-07/07. Pokladna k datumu ukoncenia 0. Ako to bude s bankovim uctom po 28.8 som mala este poplatky , uroky , a posledny vyber na osobnu spotrebu..

Pisaly ste ze sa ma preuctovat na osobnu spotrebu= takze posledny vypis nemam vobec uctovat ale dat rovno vsetok zostatok k 31.7. na osobnu spotrebu?
vaanja
26.01.08,15:26
Ja by som mal otazku k evidencii drobneho majetku: Co treba urobit v evidencii drobneho majetku, ak SZCO ukoncil k 31.12.2007 zivnost a stale ma vsetok drobny majetok u seba t.j. nic nepredal. Treba ho formalne vyradit?
qwertyui
31.01.08,21:03
Mam otazku Zivnost JU zrusena 31.7. vykazy budu 01/07-07/07. Pokladna k datumu ukoncenia 0. Ako to bude s bankovim uctom po 28.8 som mala este poplatky , uroky , a posledny vyber na osobnu spotrebu..

Pisaly ste ze sa ma preuctovat na osobnu spotrebu= takze posledny vypis nemam vobec uctovat ale dat rovno vsetok zostatok k 31.7. na osobnu spotrebu?


Vie niekto odpovedat?
Je mozne ze vsetok zostatok v banke ku 31.7. vyberiem na osobnu spotrebu (aj ked tam nebol vyber) aby som mala vo vykazoch 0, to potom ten posledny vypis 28.8. kde boli len poplatky a uroky nemam vobec evidovat? Uctujem v Alfe.
liba2
01.02.08,01:12
Ja by som mal otazku k evidencii drobneho majetku: Co treba urobit v evidencii drobneho majetku, ak SZCO ukoncil k 31.12.2007 zivnost a stale ma vsetok drobny majetok u seba t.j. nic nepredal. Treba ho formalne vyradit?
Po zrušení živnosti nemusí drobný majetok predať, môže ho previesť do osobného užívania (poznačí to na kartu alebo do evidencie).
dopravca
06.02.08,15:40
Poprosím o odpovede na tri otázky: 1. Kedy má íst živnostník na ŽÚ, ak chce zrušiť živnosť k 29.2.2008
2. BÚ musí zrušit, alebo ho môže používať ako súkromný účet?
3. Čo si má zobrať na prvú návštevu Úradu práce ? Ďakujem
mysimis
06.02.08,15:46
Ak chceš zrušiť ŽL k uvedenému dátumu, môžeš to ísť urobiť aj teraz s tým, že dátum ukončenia podnikania si zadáš k 29.02.2008.
BÚ je dobré zrušiť, zvyčajne poplatky za podnikateľské účty sú vyššie ako za osobné účty.
Na prvú návštevu ÚP si nepotrebuješ zobrať nič, ideš do kancelárie prvého kontaktu a oni Ti tam dajú doklady, ktoré si doma vyplníš, príp. si dáš vyplniť u bývalých zamestnávateľov a dajú Ti aj termín do kedy to máš priniesť.
dopravca
06.02.08,15:51
Teraz ma napadlo: jeden jediný problém pri ukončení živnosti bude s mobilným telefonom a teleplatbou cez účet, čo s tým?
mysimis
06.02.08,15:55
To sa dá zrušiť.
Evli
29.02.08,12:03
Prosím odpoveď na príspevok č.62. Ďakujem.
Najka
18.03.08,08:23
Ahojte, chcem sa spýtať :_
1.ak je dátum zániku oprávnenia 01.08.2007 tak na výkazoch dám obdobie od 01 do 08?
2. ak poistné na sociálku a zdravotnú uhradil až v septembri, znížim si základ dane o túto sumu v DP ale vo výkazoch mi to ostane vysieť ako záväzok?
mimaemma
21.03.08,13:38
Ahojte, nadväzujem na túto tému..pochopila som správne, že záväzok ( odvod do SP), ktorý bol zaplatený až p ukončení živnosti, ale ešte v roku 2007 si dám na r. 41 - položky znižujúce základ dane. Ale čo s odvodmi, ktoré v tomto roku zaplatené neboli? Kam ich dať keďže výkazy na konci roka musia byť nulové?
Keďže bola živnosť ukončená v 9/2007, všetky výkazy musia byť aj k 9/2007 alebo 12/2007?
Ešte tu niekto spomínal povinnosť mať podnikateľský účet počas živnsoti. Kde je to napísané? Nestačí bežnému malému živnostníkovi len bežný účet pre FO?
Mám tu veľa otázok, snáď mi niekto pomôže, vopred ďakujem.
Zuzanak1
21.03.08,21:03
Prosím poraďte, nulový stav na výkazoch sa týka aj zásob, pohľadávok a záväzkov? Ďakujem.

To je presne otázka, ktorá trápi aj mňa, a čítala som túto tému od úplného začiatku. Neviem, či mi niečo ušlo, ale písalo sa tam, že pohľadávky a záväzky sa majú uviesť vo výkaze a následne v DP (r. 40 a 41). Ďakujem.
Muška
21.03.08,21:51
To je presne otázka, ktorá trápi aj mňa, a čítala som túto tému od úplného začiatku. Neviem, či mi niečo ušlo, ale písalo sa tam, že pohľadávky a záväzky sa majú uviesť vo výkaze a následne v DP (r. 40 a 41). Ďakujem.
Zákon o účtovníctve

(6) Účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou, uzavrie účtovné knihy vždy

a) k poslednému dňu účtovného obdobia,
b) ku dňu skončenia podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
......a výkazy sú výsledkom účtovníctva, takže....
Zuzanak1
22.03.08,06:59
Zákon o účtovníctve

(6) Účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou, uzavrie účtovné knihy vždy

a) k poslednému dňu účtovného obdobia,
b) ku dňu skončenia podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
......a výkazy sú výsledkom účtovníctva, takže....
Takže, výkazy majú mať zostatky, ano ?
Zuzanak1
22.03.08,07:33
Chcem si overiť ešte jednu vec,čítala som to tu, ale nie som si istá. Keď ukončujem živnosť, tak pohľadávky a záväzky v DP na r.40 a r.41 uvediem sumy bez DPH-Základ, ak bol SZČO platca DPH ? Lebo vo výkazoch je to s DPH? ďakujem.
ekopo
22.03.08,08:10
Chcem si overiť ešte jednu vec,čítala som to tu, ale nie som si istá. Keď ukončujem živnosť, tak pohľadávky a záväzky v DP na r.40 a r.41 uvediem sumy bez DPH-Základ, ak bol SZČO platca DPH ? Lebo vo výkazoch je to s DPH? ďakujem.
V prípade platcu DPH sa na r. 40 a 41 uvadza suma bez DPH, nakoľko DPH bolo vysporiadané DP DPH.

A ešte poznámka k výkazom: nemusia byť vôbec nulové
Zita5
22.03.08,08:12
Chcem si overiť ešte jednu vec,čítala som to tu, ale nie som si istá. Keď ukončujem živnosť, tak pohľadávky a záväzky v DP na r.40 a r.41 uvediem sumy bez DPH-Základ, ak bol SZČO platca DPH ? Lebo vo výkazoch je to s DPH? ďakujem.


Áno , v riadku 40 -41 uvádzate sumu bez DPH pri plátcovi DPH.Nakoľko do výdavkov Vám vstupuje suma bez DPH.

Čo sa týka Výkazov ......tam vstupuje suma s DPH , nakoľko v rámci pohľadávok túto Vám musí uhradiť odberateľ fakturovanú včetne DPH a na druhej strane záväzkov , taktiež musíte uhradiť záväzok včetne DPH.

Ak to zhrniem Vo výkazoch uvádzate zostatky pohľadávok a záväzkov včetne DPH .
DP riadok 40-41 bez DPH .
Zuzanak1
22.03.08,15:02
Zita 5 a ekopo ďakujem vám, už v tom mám konečne jasno.
Zuzanak1
22.03.08,15:32
A som tu s ďalšou otázkou. Odpis majetku-daňový, ktorý by som si uplatnila k 31.12.2007, ale živnosť som ukončila k 8.8.2007, si môžem uplatniť v Uzáv.operáciách k 8.8.2007 ? ďakujem.
Zuzanak1
22.03.08,15:54
Otázka : prečo zostatok na pokladni a na bankovom účte prevediem cez uzávierkové operácie - interným dokladom. Prečo nemôžem dať normálne výdaj na osobnú spotrebu, výdajovým dokladom? Ďakujem.
ekopo
22.03.08,16:06
A som tu s ďalšou otázkou. Odpis majetku-daňový, ktorý by som si uplatnila k 31.12.2007, ale živnosť som ukončila k 8.8.2007, si môžem uplatniť v Uzáv.operáciách k 8.8.2007 ? ďakujem.
odpis NIE. odpisuje sa podľa stavu majetku k 31.12.

Otázka : prečo zostatok na pokladni a na bankovom účte prevediem cez uzávierkové operácie - interným dokladom. Prečo nemôžem dať normálne výdaj na osobnú spotrebu, výdajovým dokladom? Ďakujem.
Vo výkaze zostatky môžeš nechať ako vyjdú ku dňu ukončenia, prípadne môžeš v posledný deň pokladňu vynulovať výberom pre osobnú spotrebu. Význam v tom však nevidím.
Zuzanak1
22.03.08,16:25
odpis NIE. odpisuje sa podľa stavu majetku k 31.12.

Vo výkaze zostatky môžeš nechať ako vyjdú ku dňu ukončenia, prípadne môžeš v posledný deň pokladňu vynulovať výberom pre osobnú spotrebu. Význam v tom však nevidím.
takže ak mi zostane neodpísaný majetok, tak už s tým nič nerobím.
Pri tej pokladni, môže tiež zostat zostatok vo výkaze, však už neviem, čo je pravda, každý to píše inak. Mne skôr ale išlo o to, že prečo to dávajú na osobnú spotrebu cez interný doklad a nie cez výdaj-však si tie peniaze skutočne zoberiem na osobnú spotrebu, lebo už ich na živnosť nebudem potrebovať. A ak to dám cez ID, tak mi vlastne zostane v pokladni aj tak zostatok.
ekopo
22.03.08,16:32
Majetok môžeš vyradiť fyzickou likvidáciou pred ukončením živnosti. V tom prípade si môžeš daň do nákladov zostatkovú cenu.
mimaemma
22.03.08,17:45
Mám opäť problém..och!!! Mám živnostníčku s pozastavenou živnosťou k 9/2007. Živnosť bola regulérne ukončená až v roku 2008. V roku 2007 mala paušálnu daň, takže sa výkazy o MaZ a o PaV nepodávali.
Z príspevkou je mi jasné, že treba všetky pohľ. a záv. dať na r. 40 a 41.
Jeden odvod do SP bol zaplatený v 10/2007 čiže ten dám na r.40 al 41 - nemám to pred sebou, proste ten ktorý treba..čo s odvodmi, ktoré boli zaplatené v roku 2008 pred ukončením živnosti a s príp. odvodmi, zaplatenými po ukončení živnosti? Predpokladám, že odvody zaplatené pred ukončením živnosti sa dajú na r. 40 ( 41) v daňovom priznaní za rok 2008.
čo ale s výkazmi MaZ a o PaV - pri ukončení živnosti by mali byť nulové...musím ich teda vypísať nulové aj keď s jednalo o paušálne výdavky?
Minulý rok som chybne resp. navyše podala výkazy MaZ a o PaV - uviedla som v nich sumu v pokladni ...živnostník mal tiež paušálne daňové výdavky? Je to chyba?
Ďakujem vopred za odpoveď
ekopo
22.03.08,18:15
Najskôr píšeš o paušálnych výdavkoch a že sa nepodávali výkazy, to je správne. Potom píšeš, že sa výkazy podávali.....Ak je pozastavená živanosť odvody sa neplatia. Je v tom príspevku trochu chaos. A už asi po desiaty raz píšem, že výkazy nemusia byť nulové. Napíš jasnejšie otázky.
mimaemma
22.03.08,18:20
Idem skúsiť písať jasnejšie;)
Ide o 2 prípady - 1." s pozastavenou živnosťou k 9/2007. Živnosť bola regulérne ukončená až v roku 2008. V roku 2007 mala paušálnu daň, takže sa výkazy o MaZ a o PaV nepodávali.
Z príspevkou je mi jasné, že treba všetky pohľ. a záv. dať na r. 40 a 41.
Jeden odvod do SP bol zaplatený v 10/2007 čiže ten dám na r.40 al 41 - nemám to pred sebou, proste ten ktorý treba..čo s odvodmi, ktoré boli zaplatené v roku 2008 pred ukončením živnosti a s príp. odvodmi, zaplatenými po ukončení živnosti? Predpokladám, že odvody zaplatené pred ukončením živnosti sa dajú na r. 40 ( 41) v daňovom priznaní za rok 2008.
čo ale s výkazmi MaZ a o PaV - pri ukončení živnosti by mali byť nulové...musím ich teda vypísať nulové aj keď s jednalo o paušálne výdavky?"
Tu si mi odpovedal, že ak je pozastavená žinvosť, odvody sa neplatia, ale toto boli odvody za obdobie, kedy bola živnosť platná.Preto neviem čo s tým..
2. prípad živnostník tiež s paušálnymi výdavkami, ale minulý rok spravila chybu a podala aj výkazy..neboli nulové, bol tam stav pokladne na konci roka.
Snáď som to už napísala zrozumiteľnejšie, snažila som sa:o
Petra29
22.03.08,18:21
Prečítala som množstvo tém k zrušeniu živnosti a tiež nerozumiem, prečo by mali byť výkazy nulové. Ak raz skončím podnikanie a v pokladni mám zostatok, v banke mám zostatok, pohľadávky a záväzky nehovoriac, uvediem to vo výkaze ku dňu skončenia podnikania, reálne vykážem stav s akým som skončila. čo s pokladňou a bankou urobím po dni skončenia podnikania je už len na mojom rozhodnutí.
Petra29
22.03.08,18:24
Idem skúsiť písať jasnejšie;)
Ide o 2 prípady - 1." s pozastavenou živnosťou k 9/2007. Živnosť bola regulérne ukončená až v roku 2008. V roku 2007 mala paušálnu daň, takže sa výkazy o MaZ a o PaV nepodávali.
Z príspevkou je mi jasné, že treba všetky pohľ. a záv. dať na r. 40 a 41.
Jeden odvod do SP bol zaplatený v 10/2007 čiže ten dám na r.40 al 41 - nemám to pred sebou, proste ten ktorý treba..čo s odvodmi, ktoré boli zaplatené v roku 2008 pred ukončením živnosti a s príp. odvodmi, zaplatenými po ukončení živnosti? Predpokladám, že odvody zaplatené pred ukončením živnosti sa dajú na r. 40 ( 41) v daňovom priznaní za rok 2008.
čo ale s výkazmi MaZ a o PaV - pri ukončení živnosti by mali byť nulové...musím ich teda vypísať nulové aj keď s jednalo o paušálne výdavky?"
Tu si mi odpovedal, že ak je pozastavená žinvosť, odvody sa neplatia, ale toto boli odvody za obdobie, kedy bola živnosť platná.Preto neviem čo s tým..
2. prípad živnostník tiež s paušálnymi výdavkami, ale minulý rok spravila chybu a podala aj výkazy..neboli nulové, bol tam stav pokladne na konci roka.
Snáď som to už napísala zrozumiteľnejšie, snažila som sa:o
Pri paušálnych výdavkoch jednoducho nepodávaš žiadne výkazy. Nie si účtovná jednotka! Upravíš r.40 o pohľadávky a zásoby, poistné zaplatené v r.07 je daň.výdavkom "naviac" ku 40% výdavkom
Yuya
18.08.08,06:53
Na akom tlacive sa ohlasuje zivn.uradu zmena zodpovednych zastupcov, zrusenie niektorych zivnosti v s.r.o. a vznik prokury? Nasla som len Oznamenie o zmenach. Moze byt?
Yuya
20.08.08,10:04
Vie niekto poradit?
Iruška
22.09.08,14:30
Táto otázka čo s autom, keď sa ruší živnosť v priebehu roku, nie je v evidencii k 31.12. čiže sa nemôžu uplatniť odpisy. akú fyzickú likvidáciu si mala na rozume a čo k tomu treba. Živnosť sa ruší k 30.9. odpis na auto za celý rok je 85000.- nemôže sa dať odpis od 1.1-30.9.
Tinika
20.12.08,11:24
Dobrý deň, ja by som sa chcela poradiť. SZCO platca DPH zrušila na živnostenskom úrade zivnost k 8.12.2008, z DU prišiel papier, ze musí podať DP do 25 dní po ukončení zdanovacieho obdobia, čiže do 25.1. dám DP k DPH. A kedy dať DP k DzP? Normálne do 31.3.2009? A ak 19.12. ešte platil odvody, môžem mu to dať do N? Ale k 8.12.? A ešte k výkazom, keďže končí mali by byť nulové? Ako to poriešim zo zostatkom na bank. účte a v pokladni? ďakujem za rady a prosím kde by som sa o tom v zákone dočítala?
Muška
20.12.08,13:07
Dobrý deň, ja by som sa chcela poradiť. SZCO platca DPH zrušila na živnostenskom úrade zivnost k 8.12.2008, z DU prišiel papier, ze musí podať DP k DPH do 25 dní po ukončení zdanovacieho obdobia, čiže do 25.1. dám DP k DPH áno. A kedy dať DP k DzP? Normálne do 31.3.2009 áno? A ak 19.12. ešte platil odvody, môžem mu to dať do N vstúpi to do nákladov , ale keďže je to "po uzatvorení" účtovníctva, ktoré si uzavrela 8.12.2008 , tak všetky záväzky a pohľadávky sa píšu až priamo v DP na r. 41 a 42 /ak si dobre pamätám :rolleyes:/ ako výdaj ponižujúci ZD a príjem povyšujúci ZD ? Ale k 8.12. nie - viď predchádzajúca odpoveď ? A ešte k výkazom, keďže končí mali by byť nulové nie - presne také ako keď 8.12.2008 uzavrieš účtovníctvo, čiže aj so zostatkom v banke, záväzky a pohľadávky , sklad ........? Ako to poriešim zo zostatkom na bank. účte a v pokladni pokladňu vyber na osobnú spotrebu VNZD a bank.účet zruš ak ho už viac nemusíš "držať" ? ďakujem za rady a prosím kde by som sa o tom v zákone dočítala? Čo sa týka ukončenia živnosti, tak zákon o Dani z príjmov § 17 odst. 8 , Čo sa týka DPH , tak zákon o DPH § 81

..v texte
Muška
20.12.08,13:10
Tiniky,
a nezabudni:
(5) Daňový úrad pri zrušení registrácie pre daň určí platiteľovi posledné zdaňovacie obdobie. Skončením posledného zdaňovacieho obdobia platiteľ prestáva byť platiteľom a zaniká platnosť jeho osvedčenia o registrácii pre daň a platnosť identifikačného čísla pre daň. Platiteľ je povinný do desiatich dní od skončenia posledného zdaňovacieho obdobia odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii.
Tinika
09.01.09,14:32
Ahojte, ešte by som sa chcela spýtať, klient doteraz nezrušil podnikateľský účet, hoci živnosť zrušil už 8.12.. Musí zrušiť podnikateľský účet? A ešte mi doniesol vyučtovaciu faktúru z SPP, kde je len ze má doplatiť 670,- bez rozpisu dph. Je to zrejme preto, že vo vyučtovaní vyšlo ze ma platiť 2000 a faktúra predtým bola na 1330. A ešte aj faktúru za pevnú linku. To všetko už neúčtujem, keď zrušil živnosť? Veď telefon uz nepoužíva na podnikanie. A ak je ta fa za telefon za obd. od 1.12.-31.12. mohla by som dať do N alikv. časť za 1-8.12.? To len iformatívne. Jemu už nedám, aj tak to nepotrebuje. Ďakujem
liba2
09.01.09,18:38
Tinika, začni čítať od začiatku témy, najdeš odpoveď na všetky tvoje otázky. :)
Tinika
09.01.09,18:55
Tinika, začni čítať od začiatku témy, najdeš odpoveď na všetky tvoje otázky. :)

Ja súhlasím, ale teraz musím niečo iné súrne dokončiť a iný klient chcel vedieť čo a ako, a ako pozerám 10 stran to je na nejakú dlhšiu dobu. No nič. Ďakujem
liba2
10.01.09,05:48
Ahojte, ešte by som sa chcela spýtať,
1.) klient doteraz nezrušil podnikateľský účet, hoci živnosť zrušil už 8.12.. Musí zrušiť podnikateľský účet?
nemusí, zmluva o účte je medzi bankou a podnikateľom; podnikateľ sám príde na to, že zbytočne platí bankové poplatky za vedenie účtu ,ktorý nevyužíva.

2.) A ešte mi doniesol vyučtovaciu faktúru z SPP, kde je len ze má doplatiť 670,- bez rozpisu dph. Je to zrejme preto, že vo vyučtovaní vyšlo ze ma platiť 2000 a faktúra predtým bola na 1330.

3.) A ešte aj faktúru za pevnú linku. To všetko už neúčtujem, keď zrušil živnosť? Veď telefon uz nepoužíva na podnikanie. A ak je ta fa za telefon za obd. od 1.12.-31.12. mohla by som dať do N alikv. časť za 1-8.12.? To len iformatívne. Jemu už nedám, aj tak to nepotrebuje.
Mohla
Ďakujem
v texte
Tinika
10.01.09,11:43
v texte

Dakujem, to vsetko uz ale len do danoveho priznania vsak?
Tinika
23.02.09,17:09
Dobrý večer, chcela by som sa spýtať, závazky a pohladavky, ktoré mam k dátumu ukoncenia živnosti, zahrnam do DP na r. 41,42 v celkovej sume, alebo v sume bez dph, ak je SZCO platcom DPH? Dakujem
Muška
27.02.09,16:03
Poučenie k DP na drsr.

Tabuľku č. 1 vypĺňa každý daňovník, ktorý dosiahol príjmy podľa § 6 zákona a ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov, alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona. Ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov (§ 6 ods. 10 zákona), uvedie sa suma výdavku pri jednotlivých druhoch príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 úhrnom na riadku 9 tejto tabuľky vrátane preukázateľnej výšky zaplateného poistného a príspevkov, pričom pod tabuľkou č. 1 sa vyznačí táto skutočnosť a zároveň sa uvedie suma zaplateného poistného a príspevku v Sk v príslušnom zdaňovacom období. Na riadku 10 sa uvedie suma výdavku pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 oddelene. Znamená to, že sa môžu uplatniť pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 v kombinácii s príjmami podľa § 6 ods. 3 aj kombinácia výdavkov percentom z príjmov s daňovými výdavkami podľa § 19, napr. pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 sa uplatnia daňové výdavky podľa § 19 zákona a pri príjmoch z prenájmu percentom z príjmov. Ak sa uplatňujú daňové výdavky podľa § 19 zákona, môžu sa tieto uviesť úhrnom na riadku 9 tejto tabuľky, ak sa vzťahujú len k príjmom uvedeným na riadkoch 1 až 8 (t.j. okrem príjmov z prenájmu uvedených na riadku 10 tejto tabuľky). Z tejto tabuľky sa prenášajú údaje (spolu) z riadku 11 na stranu 4 do riadku 36 (príjmy) a riadku 37 (výdavky). Na riadku 42 po vyplnení predchádzajúcich riadkov [daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva riadky 40 a 41 nevypĺňa, nakoľko položky znižujúce alebo zvyšujúce základ dane (daňovú stratu) sú v nadväznosti na § 8 ods. 4 postupov účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva súčasťou príjmov a výdavkov na riadkoch 36 a 37] sa vypočíta základ dane (čiastkový základ dane). Upozornenie: pod tabuľkou č. 1 v odkaze 8 je uvedený príklad na správny výpočet príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahŕňajúcich do zdaniteľných príjmov. Tento príklad za rok 2008 znie: „daňovník v roku 2008 dosiahol príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (§ 6 ods. 3 zákona) vo výške 300 000 Sk, výdavky percentom z príjmu podľa § 6 ods. 10 sú vo výške 120 000 Sk. Na riadku 10 stĺ. 1 sa uvedie suma 274 350 Sk [300 000 – 25 650 (v roku 2008 je suma päťnásobku sumy platného životného minima 25 650 Sk)]. Na riadku 10 stĺ. 2 sa uvedie suma výdavku 109 740 Sk [(274 350 : 300 000) x 120 000].“.
__________________________________________
Môže mi niekto vysvetliť hrubo vyznačenú časť /asi mi to už nemyslí/.
Ak daňovník zrušil živnosť viedol JU, tak sme použili riadky 40 a 41.

A fčul čo??
DARJA22
28.02.09,21:02
99 príspevkov čítam ako postupovať pri zrušení živnosti, ako vyplniť DP r. 40, r. 41 a bác 100. príspevok ma celkom zamotal.

Ja mám otázku - živnosť zrušená 3. 7. 2008, úhrada pohľadávky bola 11.7.2008 v cudzej mene, mám použiť kurz dňom úhrady, alebo dňom zrušenia živnosti?
DARJA22
01.03.09,19:46
Môže mi niekto potvrdiť moje riešenie.

Ku dňu zrušenia živnosti t.j. 3.7.2008 uzatvoriť účtovníctvo, takže aj prepočet pohľadávky v cudzej mene bude dňom 3.7.2008.
DARJA22
02.03.09,20:24
Posúvam

Dnes som bola na daňovom úrade, ale 100 %-nú odpoveď som nedostala.
DARJA22
02.03.09,20:25
Posúvam

Dnes som bola na daňovom úrade, ale 100 %-nú odpoveď som nedostala.
DARJA22
02.03.09,21:46
Posúvam

Dnes som bola na daňovom úrade, ale 100 %-nú odpoveď som nedostala.
Cila
02.03.09,22:02
99 príspevkov čítam ako postupovať pri zrušení živnosti, ako vyplniť DP r. 40, r. 41 a bác 100. príspevok ma celkom zamotal.

Ja mám otázku - živnosť zrušená 3. 7. 2008, úhrada pohľadávky bola 11.7.2008 v cudzej mene, mám použiť kurz dňom úhrady, alebo dňom zrušenia živnosti?

Ja by som použila kurz dňom úhrady, nakoľko mám zvýšiť príjem o skutočne prijatú čiastku a to je deň prijatia - v uzávierkových operáciach.
100% odpoveď si čakala?:D
Cila
Tinika
03.03.09,11:01
Ahojte, jednu otazocku mam. Klient skoncil zivnost 28.2.2009 a mi dal taku otazku, ze kedy ma dať danove za rok 2009 ja reku ze normalne do 31.3.2010. A on ze pocul ze do 3 mesiacov tak ako to je. Sak logicky si este moze otvorit v priebehu roka zivnost zase a to čo potom ?? Sak dvakrat sa danove nedava ne? Takže ako to je? Dakujem
Zita5
03.03.09,11:03
Ahojte, jednu otazocku mam. Klient skoncil zivnost 28.2.2009 a mi dal taku otazku, ze kedy ma dať danove za rok 2009 ja reku ze normalne do 31.3.2010. A on ze pocul ze do 3 mesiacov tak ako to je. Sak logicky si este moze otvorit v priebehu roka zivnost zase a to čo potom ?? Sak dvakrat sa danove nedava ne? Takže ako to je? Dakujem

Daňové priznanie za rok 2009 podáva do 31.3.2010 .
Tinika
03.03.09,11:04
Daňové priznanie za rok 2009 podáva do 31.3.2010 .

dakujem
auctovnicka
07.03.09,18:05
Dobry vecer,

citam si uplnou nahodou temu "zrusenie zivnosti" a zrazu som sa tam nasla. Prosim Vas, vedel by mi niekto poradit, alebo skor odobrit moj postup "zrusenia zivnosti"?
SZCO-koniec zivnosti-31.07.2007
v mesiaci 07 - poplatene vsetky mozne odvody /SP,ZP/ za mesiac 07, faktury
v mesiaci 08 - nezaplatena fa Orange /v tejto fa som mu zohladnila alikvotnu ciastku za mesiac 07, Telekom, fa od odberatela za mesiac 07, vsetko bolo uhradzane cez BU.
Co som si uvedomila je ze som zrejme urobila chybu, ak ano, prosim Vas opravte mi moj postup spravne:
-v 08 som uctovala o uhradach fa a bank.poplatkoch do N
Ak som pozorne precitala tuto celu temu, mala som uzavriet k 31.07.2007 ucto a 08 - uhrady fa a 1x prijem od odberatela na r. v DP 40 pohladavkya 41 zavazky?
-ak SZCO nezrusil BU-mal ich dva, musim pokladne /mal ich niekolko/ vynulovat? /cez osobnu spotrebu/?
Robila som 1.krat zrusenie zivnosti a uvedomujem si, ze som zrejme urobila chybu, prosim Vas, mala by som podat pre istotu opravne DP? ovplyvni mi toto opravne ZD?

Velmi pekne Vam dakujem za skore odpovede, som z toho na prasky....
liba2
07.03.09,20:02
Dobry vecer,

citam si uplnou nahodou temu "zrusenie zivnosti" a zrazu som sa tam nasla. Prosim Vas, vedel by mi niekto poradit, alebo skor odobrit moj postup "zrusenia zivnosti"?
SZCO-koniec zivnosti-31.07.2007
v mesiaci 07 - poplatene vsetky mozne odvody /SP,ZP/ za mesiac 07, faktury
v mesiaci 08 - nezaplatena fa Orange /v tejto fa som mu zohladnila alikvotnu ciastku za mesiac 07, Telekom, fa od odberatela za mesiac 07, vsetko bolo uhradzane cez BU. OK.
Co som si uvedomila je ze som zrejme urobila chybu, ak ano, prosim Vas opravte mi moj postup spravne:
-v 08 som uctovala o uhradach fa a bank.poplatkoch do N
Ak som pozorne precitala tuto celu temu, mala som uzavriet k 31.07.2007 ucto ÁNO
a 08 - uhrady fa a 1x prijem od odberatela na r. v DP 40 pohladavkya 41 zavazky? ÁNO alebo upraviť závierkovo.
-ak SZCO nezrusil BU-mal ich dva, musim účtovne zostatok k 31.7.

plus zostatok pokladne /mal ich niekolko/ vynulovat? /cez osobnu spotrebu/? ÁNO.

Robila som 1.krat zrusenie zivnosti a uvedomujem si, ze som zrejme urobila chybu, prosim Vas, mala by som podat pre istotu opravne DP? ovplyvni mi toto opravne ZD?

Velmi pekne Vam dakujem za skore odpovede, som z toho na prasky.... súčasne beží táto téma :
http://www.porada.sk/t104283-p6-poucenie-k-dp-b-riadok-40-41-rok-2008-a.html
auctovnicka
08.03.09,06:14
Ano, dakujem za odpoved a sledujem tiez aj Tebou poradenu temu, ale neviem si z tej kopy informacii pre mna vybrat.
Neviem ci musim podat DDP, pises, ze mozem aj cez uzavierkove operacie mesiac 08 riesit, mozem sa spytat, co to presne znamena /ak tomu chapem spravne,ze nemusim v DP riesit r. 40 a 41/?
Dakujem
auctovnicka
08.03.09,06:22
Takze ak som spravne pochopila, uhrady fa-zavazky a prijem odberatela-pohladavka, tieto nemusim riesit cez r.41,40 ale ich upravim zavierkovo? Ide mi hlavne o to, ak by to bolo mozne, aby som sa vyhla DDP.
Inak sledujem aj tebou napisanu temu, ale neviem si z toho vybrat.
Mozem sa konkretnejsie spytat na tie zavierkove operacie?
auctovnicka
08.03.09,06:26
Dakujem za tip, sledujem aj Tebou poradenu temu, ale neviem si z toho vybrat.
Z mojho pohladu sa skor chcem, teda ak by to bolo mozne vyhnut DDP. Bolo by mozne teda pouzit na mesiac 08-3xfa - zavazky, 1xfa pohladavka uzavierkove operacie a neriesit to cez r. 41,40 DDP?

Ak ano, prosim Ta porad mi blizsie, uz som z toho cela domotana....
Rozalaia
15.03.09,09:23
Dobry den, tiez mam otazocku.
Zivnostnik v roku 2007 uplatnoval pausalne vydavky. K 30/4/08 zivnost zrusil, zostala jedna pohladavka (uhr 5/08) a jeden zavazok (uhr 5/08), nijake zasoby, nijaky majetok.
1.8.08 zalozil novu zivnost - pridelili mu to iste DIC aj ICO, ma len rozdielny predmet cinnosti.

Moja uvaha:
Podam jedno danove priznanie za cely rok 2008. Ak bude zas uplatnovat pausalne vydavky, spocitam prijmy zo "starej-zrusenej" zivnosti a prijmy z "novej-stale existujucej" zivnosti, vypocitam 40%, pripocitam uhradene poistne.
Zaklad dane upravim v riadkoch 40 a 41 o tu jednu pohladavku (zo "starej" zivnoisti uhr. 5/08) a o ten jeden zavazok (zo "starej" zivnosti).
Uvazujem spravne????
Janinkaaa
18.03.09,06:43
Dobrý večer, chcela by som sa spýtať, závazky a pohladavky, ktoré mam k dátumu ukoncenia živnosti, zahrnam do DP na r. 41,42 v celkovej sume, alebo v sume bez dph, ak je SZCO platcom DPH? Dakujem

Po prečítaní porady je jasné, že tieto pohľadávky sa nezapisujú do r. 41,42 DP, ale priamo sa účtuju do peňažného denníka ako uzávierkové účty ku dňu ukončenia podnikania.

Ale tiež ma zaujíma, či sa výška pohľadávky berie bez alebo s DPH ?

A výkaz o maj. a záv. sa nevypĺňa ?
Tinika
18.03.09,10:32
Po prečítaní porady je jasné, že tieto pohľadávky sa nezapisujú do r. 41,42 DP, ale priamo sa účtuju do peňažného denníka ako uzávierkové účty ku dňu ukončenia podnikania.

Ale tiež ma zaujíma, či sa výška pohľadávky berie bez alebo s DPH ?

A výkaz o maj. a záv. sa nevypĺňa ?

Už som sa dočítala, ze v uzávierkových účt. operáciách. Takže k 31.12. to dám uhradiť a teda mi do DzP berie len ZD kedže DPH neide do DzP. A výkaz sa vyplna, lebo sak aj v pokladni, banke este mozes mat peniaze. tak to ja chapem.
Janinkaaa
18.03.09,11:08
Už som sa dočítala, ze v uzávierkových účt. operáciách. Takže k 31.12. to dám uhradiť a teda mi do DzP berie len ZD kedže DPH neide do DzP. A výkaz sa vyplna, lebo sak aj v pokladni, banke este mozes mat peniaze. tak to ja chapem.

Ja nedávam neuhradené pohľadávky, že sú uhradené. Ja ich nechám neuhradené. Aj do výkazu sa mi potom stiahne výška pohľadávky.
Ja iba v uzávierkových zápisoch peňažného denníka pripočítam výšku neuhradenej pohľadávky.

Ale neviem, či s DPH, alebo bez DPH.
great
18.03.09,13:39
Otazka: SZCO zrusila zivnost k 21.7.2008. Od 22.7.2008 do 19.8.2008 bola dobrovolne nezamestnana. Pocas posledneho roku zivnosti nemala ziadny prijem, ciastocne platila odvody do SP a ZP, sporila na DDP - doniesla mi potvrdenia na uplatnenie nezdanitelnej casti zakladu dane FO,nejake vypisy s uctu na ktorych su len vklady na udrzanie uctu a uhradenie poplatkov, par potvrdeni o uhradach do ZP a SP, ktore su hradene z roznych uctov, dokonca dve uhrady su z uctu priatela. Uctovnu evidenciu neviedla ziadnu. Este som to cele nestihla prejst dokladne ale podla vsetkeho tam ma aj nedoplatky na poistnom do ZP a SP. No a pokial viem, tak danovy bonus na dieta si nemoze uplatnit vzhladom na nulovy prijem. Co s tym? Ake DP urobit...
muphee
18.03.09,14:10
Povinnosť podať daňové priznanie má podnikateľ a samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá mala v roku 2008 zdaniteľné príjmy vyššie ako 49 248 Sk, u podnikateľa aj v prípade, ak hospodáril so stratou - takže ani nemusí podať DP, ak nemala príjem.
Ale nejaké účtovníctvo určite by mala mať (aspoň dodatočne)...
Tinika
18.03.09,19:43
Ja nedávam neuhradené pohľadávky, že sú uhradené. Ja ich nechám neuhradené. Aj do výkazu sa mi potom stiahne výška pohľadávky.
Ja iba v uzávierkových zápisoch peňažného denníka pripočítam výšku neuhradenej pohľadávky.

Ale neviem, či s DPH, alebo bez DPH.

Ale ak dam do učtovných uzáv. op. ze je pohl. uhradená tak ako moze byt vo vykaze ako neuhradena?
karcoolka1
18.03.09,19:50
Otazka: SZCO zrusila zivnost k 21.7.2008. Od 22.7.2008 do 19.8.2008 bola dobrovolne nezamestnana. Pocas posledneho roku zivnosti nemala ziadny prijem, ciastocne platila odvody do SP a ZP, sporila na DDP - doniesla mi potvrdenia na uplatnenie nezdanitelnej casti zakladu dane FO,nejake vypisy s uctu na ktorych su len vklady na udrzanie uctu a uhradenie poplatkov, par potvrdeni o uhradach do ZP a SP, ktore su hradene z roznych uctov, dokonca dve uhrady su z uctu priatela. Uctovnu evidenciu neviedla ziadnu. Este som to cele nestihla prejst dokladne ale podla vsetkeho tam ma aj nedoplatky na poistnom do ZP a SP. No a pokial viem, tak danovy bonus na dieta si nemoze uplatnit vzhladom na nulovy prijem. Co s tym? Ake DP urobit...

Moja prvá reakcia: totálny bordel...
Idem si to prečítať ešte raz, a keď viem, poradím.
karcoolka1
18.03.09,19:54
Moja prvá reakcia: totálny bordel...
Idem si to prečítať ešte raz, a keď viem, poradím.

Tak som sa spamätala.
Podľa všetkého nemusí podať dp. Oznámi na du, že nemal príjem z podnikania. Aspoň v tom nemusíš robiť poriadok. ;)
Zita5
18.03.09,19:58
Ja som za podanie DP B, nakoľko ukončila živnosť .Treba upraviť ZD § 17 a všetko vysporiadať.
Ešte by ste mohli napísať čo daná osoba robila po 19.8.2008/nakoľko do uvedeného termínu bola dobrovolne nezamestnaná /.
karcoolka1
18.03.09,20:09
Ja som za podanie DP B, nakoľko ukončila živnosť .Treba upraviť ZD § 17 a všetko vysporiadať.
Ešte by ste mohli napísať čo daná osoba robila po 19.8.2008/nakoľko do uvedeného termínu bola dobrovolne nezamestnaná /.

Je pravda, že príjem sa sleduje za celý rok.
Mňa by zaujímalo, ako to je s uznaním výdavku, ak bol odvod uhradený z osobného účtu priateľa?
Tinika
18.03.09,20:29
Otazka: SZCO zrusila zivnost k 21.7.2008. Od 22.7.2008 do 19.8.2008 bola dobrovolne nezamestnana. Pocas posledneho roku zivnosti nemala ziadny prijem, ciastocne platila odvody do SP a ZP, sporila na DDP - doniesla mi potvrdenia na uplatnenie nezdanitelnej casti zakladu dane FO,nejake vypisy s uctu na ktorych su len vklady na udrzanie uctu a uhradenie poplatkov, par potvrdeni o uhradach do ZP a SP, ktore su hradene z roznych uctov, dokonca dve uhrady su z uctu priatela. Uctovnu evidenciu neviedla ziadnu. Este som to cele nestihla prejst dokladne ale podla vsetkeho tam ma aj nedoplatky na poistnom do ZP a SP. No a pokial viem, tak danovy bonus na dieta si nemoze uplatnit vzhladom na nulovy prijem. Co s tym? Ake DP urobit...

SZCO ma vzdy povinnost dat danove priznanie pokial ja viem. Aj ked nulove ne?
Tinika
18.03.09,20:29
Je pravda, že príjem sa sleduje za celý rok.
Mňa by zaujímalo, ako to je s uznaním výdavku, ak bol odvod uhradený z osobného účtu priateľa?

Priložiť do účtovníctva kópiu toho výpisu a zaúčtovať to cez pokladnu
great
19.03.09,11:06
Ja som za podanie DP B, nakoľko ukončila živnosť .Treba upraviť ZD § 17 a všetko vysporiadať.
Ešte by ste mohli napísať čo daná osoba robila po 19.8.2008/nakoľko do uvedeného termínu bola dobrovolne nezamestnaná /.

Od 20.8.2008 je na Urade prace, tak som sa docitala v dokladoch co priniesla.
great
19.03.09,11:07
Tak som sa spamätala.
Podľa všetkého nemusí podať dp. Oznámi na du, že nemal príjem z podnikania. Aspoň v tom nemusíš robiť poriadok. ;)

To by bolo fajn. Som z toho jelen....
karcoolka1
20.03.09,15:10
To by bolo fajn. Som z toho jelen....

Nie si jediný jeleň...
Skús sa spýtať správcu dane, či FO má podať DP, keď má taký a taký príjem a končí so živnosťou.
Príroda
20.03.09,16:11
Ahoj! SZČO sa stala od 1.3.2009 platiteľom DPH. Momentálne prišlo obdobie, že nemá prácu na živnosť / približovanie dreva/, je aj zamestnaný, živnosť bola popri zamestnaní. Rieši dilemu, či by bolo dobré živnosť teraz pozastaviť alebo zrušiť.Ide o zbytočné platenie odvodov. Ako by potom mohol pokračovať neskôr - v prípade znovuotvorenia živnosti po dlhšej dobe - ako platca DPH? Musí aj po prerušení živnosti byť do toho roka podnikania ešte platca DPH? Oplatí sa na pol roka živnosť prerušiť? Poraďte, čo by mohol urobiť? Nevieme, ako to bude s prácou v budúcnosti. Zaujíma, či by som po čase ako jeho manželka mohla požiadať o živnosť ja / aké sú výhody začiatku podnikania, keď som dlhšie nezamestnaná? / s tým, že on by bol ustanovený ako môj zástupca oprávnený vykonávať činnosť pri približovaní dreva ? Vie nám niekto pomôcť, ako najlepšie a najvýhodnejšie riešiť túto situáciu? Ďakujem všetkým za odpoveď. Pekný večer! Elena
holubička1
22.06.09,13:30
:mee:Ahojte poraďaci už týždeň tu sliedim ohľadom rady ale nenašla som presný postup takže . Živnostník platca dph ukončil živnosť k 25.5.09 jeho zost. cena majetku je cca 3 mil . Sk, ďalej v tomto roku kúpil auto na autoúver, kde zaplatil polovicu a má ešte 10 mes. splátok leasingu stroja , kde zost. cena stroja je 360 tis. SK. Založil 25.5.209 s.r.o., kde chce predať tieto stroje a autá, vie mi polopatysticky vyvetliť niekto postup? Hlavne pri tom leasing. stroji a uverovom aute, ako ho dostanem preč z jednoduchého účtovnictva čo najjednoduchšie. Zostalo mu tam aj hodne pohľadávok v hodnote 2 mil. Sk. právnik mu však poradil nepredávať ako podnik ale len majetok. Budem vďačná za každý jeden názor. Ďakujem.:confused:
holubička1
22.06.09,16:10
:mee:Ahojte poraďaci už týždeň tu sliedim ohľadom rady ale nenašla som presný postup takže . Živnostník platca dph ukončil živnosť k 25.5.09 jeho zost. cena majetku je cca 3 mil . Sk, ďalej v tomto roku kúpil auto na autoúver, kde zaplatil polovicu a má ešte 10 mes. splátok leasingu stroja , kde zost. cena stroja je 360 tis. SK. Založil 25.5.209 s.r.o., kde chce predať tieto stroje a autá, vie mi polopatysticky vyvetliť niekto postup? Hlavne pri tom leasing. stroji a uverovom aute, ako ho dostanem preč z jednoduchého účtovnictva čo najjednoduchšie. Zostalo mu tam aj hodne pohľadávok v hodnote 2 mil. Sk. právnik mu však poradil nepredávať ako podnik ale len majetok. Budem vďačná za každý jeden názor. Ďakujem.:confused:
posúvam prosím poraďte mi.
Lianka
22.06.09,19:03
Živnostník platca dph ukončil živnosť k 25.5.09 jeho zost. cena majetku je cca 3 mil . Sk, ďalej v tomto roku kúpil auto na autoúver, kde zaplatil polovicu a má ešte 10 mes. splátok leasingu stroja , kde zost. cena stroja je 360 tis. SK. Založil 25.5.209 s.r.o., kde chce predať tieto stroje a autá, vie mi polopatysticky vyvetliť niekto postup? Hlavne pri tom leasing. stroji a uverovom aute, ako ho dostanem preč z jednoduchého účtovnictva čo najjednoduchšie.


Zostalo mu tam aj hodne pohľadávok v hodnote 2 mil. Sk. právnik mu však poradil nepredávať ako podnik ale len majetok. Budem vďačná za každý jeden názor. Ďakujem.:confused:
Autouver - predaj auta na s. r. o. (kupna zmluva) + prechod prav a povinnosti z uveru na s. r. o. - podpisat dodatok k zmluve u poskytovatela uver. Auto zaradis na kartu, odpisujes znova 4 roky.
Leasing - prevod prav a povinnosti na s. r. o. - podpisat dodatok k zmluve u poskytovatela uver. Predmet leasingu doodpisujes u s. r. o. do konca dohodnutej doby leasingu.
Ostatny majetok - kupna zmluva, v zostatkovej cene - v s. r. o. zaradis na karty a znova odpisujes prislusny pocet rokov.

Zaroven na zaklade uvedenych dokladov majetok u SZCO vyradis. SZCO vznikne pohladavka z titulu predaja. Tato pohladavka, ako aj dalsie pohladavky su pripocitatelnou polozkou v DP podla § 17.
holubička1
22.06.09,19:07
Autouver - predaj auta na s. r. o. (kupna zmluva) + prechod prav a povinnosti z uveru na s. r. o. - podpisat dodatok k zmluve u poskytovatela uver. Auto zaradis na kartu, odpisujes znova 4 roky.
Leasing - prevod prav a povinnosti na s. r. o. - podpisat dodatok k zmluve u poskytovatela uver. Predmet leasingu doodpisujes u s. r. o. do konca dohodnutej doby leasingu.
Ostatny majetok - kupna zmluva, v zostatkovej cene - v s. r. o. zaradis na karty a znova odpisujes prislusny pocet rokov.

Zaroven na zaklade uvedenych dokladov majetok u SZCO vyradis. SZCO vznikne pohladavka z titulu predaja. Tato pohladavka, ako aj dalsie pohladavky su pripocitatelnou polozkou v DP podla § 17.
Zostatkovú cenu na karte leasingu tiež predá sro s DPHtak ako ost. majetok? Pohľadávka z titulu predaja sa na konci započíta voči zostatkovej cene majetku, takže vyjde 0?
Lianka
22.06.09,19:10
Ano, ZC pri predaji je danovym vydavkom.

Predmet leasingu predat nemoze (nie je vlastnik), leasing moze len postupit. Zmluvu o postupeni urobi leasingova spolocnost, ucastnikmi budu 3 strany - leasingovka, SZCO, s. r. o.
holubička1
22.06.09,19:14
Ano, ZC pri predaji je danovym vydavkom.

Predmet leasingu predat nemoze (nie je vlastnik), leasing moze len postupit. Zmluvu o postupeni urobi leasingova spolocnost, ucastnikmi budu 3 strany - leasingovka, SZCO, s. r. o.
No ako to zaúčtuje, auto je na karte majetku, vychádza tam zost. cena z obst. ceny z ktorej si uplatnil DPH, teda čo s DPH a ako to dostanem z majetku v JU?
Lianka
22.06.09,19:27
Vyradis na karte - dokladom bude ta zmluva. Este ma napadlo, ze leasingovka ti posle dobropis na nespotrebovanu akontaciu. Ocakava sa, ze si tuto sumu vysporiadas s nastupcom - s s. r. o.

Pozri aj temy:
http://www.porada.sk/search.php?searchid=8552892 - postupenie leasingu.
http://www.porada.sk/792045-post2.html
holubička1
22.06.09,19:41
Vyradis na karte - dokladom bude ta zmluva. Este ma napadlo, ze leasingovka ti posle dobropis na nespotrebovanu akontaciu. Ocakava sa, ze si tuto sumu vysporiadas s nastupcom - s s. r. o.

Pozri aj temy:
http://www.porada.sk/search.php?searchid=8552892 - postupenie leasingu.
http://www.porada.sk/792045-post2.html
Lianka posl. otázka, ako vysporiada DPH z leasing. majetku v poslednej DPH pri ukončení žiovnosti???
Lianka
22.06.09,20:16
holubička1
22.06.09,20:33
DPH je moja slaba stranka. Skus pozriet tu:
http://www.porada.sk/t112393-predaj-leasovaneho-auta-a-dph.html
http://www.porada.sk/t110402-postupenie-leasingu-a-dph.html
http://www.porada.sk/t109566-dph-a-postupenie-leasingu.html
http://www.porada.sk/t70316-postupenie-leasingu-financne-vyrovanie.html
Lianka, ďakujem veľmi pekne zalinky, všetko som preštudovala, no nie je tam napísané nikde ako s tou DPh, keď si uplatnila pri kúpe auta na leasing DPH ako ju vysporiada teraz.
holubička1
23.06.09,05:47
Lianka, ďakujem veľmi pekne zalinky, všetko som preštudovala, no nie je tam napísané nikde ako s tou DPh, keď si uplatnila pri kúpe auta na leasing DPH ako ju vysporiada teraz.
Nevie nikto poradiť s DPH pri poistúpení leasingu ako je to so zost. cenou majetku leasovaného pri zrušení živnosti???:cool:
holubička1
23.06.09,06:57
prosííím poraďte mi niekto
miro_l
14.08.09,08:38
Poučenie k DP na drsr. z príspevku 100

Tabuľku č. 1 vypĺňa každý daňovník, ...... [daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva riadky 40 a 41 nevypĺňa, nakoľko položky znižujúce alebo zvyšujúce základ dane (daňovú stratu) sú v nadväznosti na § 8 ods. 4 postupov účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva súčasťou príjmov a výdavkov na riadkoch 36 a 37] .“.
__________________________________________
Môže mi niekto vysvetliť hrubo vyznačenú časť /asi mi to už nemyslí/.
Ak daňovník zrušil živnosť viedol JU, tak sme použili riadky 40 a 41.

A fčul čo??

Overoval som si informáciu na DU a dostal som nasledovnú odpoveď:
Pre rok 2009 bude v daňovom priznaní typu B doplnený riadok a miesto riadku 40 a 41 sa budú vyplňať riadky 42 a 43. Tieto riadky vyplňuje iba účtovná jednotka, ktorá sa rozhodla účtovať v sústave PU a nie je zapísaná v obchodnom registri ( nepodáva DP pre právnické osoby ale podáva DP typ B)
Daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva postupuje podľa usmernenia tak, že nezaplatené pohľadávky a záväzky vysporiada v uzávierkových operáciach na konci peň. denníka cez interné doklady. Tj zostatkové sumy z knihy pohľadávok a záväzkov prenesie do uzávierkových operácii. Tak ako je to napísané v hrubo vyznačenej časti príspevku 100 ( § 8 ods. 4 postupov účtovania pre JU).
marcik
14.08.09,10:52
Uf tak je to novinka aj pre mňa asi musim začať študovať novelizácie, ale ako môže zaúčtovať účtovná jednotka do peňaž.denníka k 31.12. keď už nie je účtovnou jednotkou?že by niečo vymysleli, pozriem sa na to..
miro_l
17.08.09,04:34
Uf tak je to novinka aj pre mňa asi musim začať študovať novelizácie, ale ako môže zaúčtovať účtovná jednotka do peňaž.denníka k 31.12. keď už nie je účtovnou jednotkou?že by niečo vymysleli, pozriem sa na to..

Pri ukončení živnosti by to mala byť uzávierková operácia na konci PD v deň uzavretia účtovných kníh t.j. ku dňu ukončenia živnosti.
davos
25.08.09,10:52
Vie niekto polopate poradit....

Zrusil som zivnost 31.3.2009
V majetku firmy som mal hmotny majetok s dobou pouzitelnosti dlhsou
ako jeden rok,ktoreho cena bola do 30 000 sk.
Tieto veci sa neodpisovali,boli jednorazovo dane do vydavkov.Nejedna sa o ziadne zasoby tovaru = su to stroje,naradie,PC ....pouzivane pri podnik.cinnosti.
Nerobil som ziadnu obchodnu cinnost ale v sluzbach.
Po nakupe od roku 2004 boli vsetky hned pouzivane na podnikanie.
ide o veci v hodnote cca 350 000,=sk..
Su to veci stare aj 5 rokov ale aj napr.PC a stroje v hodnote 100 000 ,-sk ktore som kupil 3 mesiace pred zrusenim zivnosti

Treba to vsetko zdanit alebo nie....

V jednej brozure DUPP 15/2005 som sa docital nasledovne"

Ak taketo predmety danovnik nezaradi do dlhodobeho hmotneho majetku,su povazovane za sucast zasob materialu do doby ich uvedenia do pouzivania a v case skoncenia podnikania o ich hodnotu danovnik zaklad dane musi zvysit.
AK PRED TYMTO MOMENTOM UZ BOLI NA PODNIKANIE POUZIVANE,NA ZAKLAD DANE NEMAJU VPLYV.

Co Vy nato.

Dakujem.
Darina1234
12.10.09,12:37
Chcem sa opytať, ako to je s podnikateľským učtom, ked som dna 12.10.2009 zrušila živnosť a nasledne 13.10.2009 si založila novu, či može ostať ten istý učet a pokračovať
Zita5
12.10.09,13:52
Vie niekto polopate poradit....

Zrusil som zivnost 31.3.2009
V majetku firmy som mal hmotny majetok s dobou pouzitelnosti dlhsou
ako jeden rok,ktoreho cena bola do 30 000 sk.
Tieto veci sa neodpisovali,boli jednorazovo dane do vydavkov.Nejedna sa o ziadne zasoby tovaru = su to stroje,naradie,PC ....pouzivane pri podnik.cinnosti.
Nerobil som ziadnu obchodnu cinnost ale v sluzbach.
Po nakupe od roku 2004 boli vsetky hned pouzivane na podnikanie.
ide o veci v hodnote cca 350 000,=sk..
Su to veci stare aj 5 rokov ale aj napr.PC a stroje v hodnote 100 000 ,-sk ktore som kupil 3 mesiace pred zrusenim zivnosti

Treba to vsetko zdanit alebo nie....

V jednej brozure DUPP 15/2005 som sa docital nasledovne"

Ak taketo predmety danovnik nezaradi do dlhodobeho hmotneho majetku,su povazovane za sucast zasob materialu do doby ich uvedenia do pouzivania a v case skoncenia podnikania o ich hodnotu danovnik zaklad dane musi zvysit.
AK PRED TYMTO MOMENTOM UZ BOLI NA PODNIKANIE POUZIVANE,NA ZAKLAD DANE NEMAJU VPLYV.

Co Vy nato.

Dakujem.

Môžete vyradiť pre osobnú potrebu . Ale ak niektorú z týchto vecí predáte i za cenu nižšiu vzhľadom na opotrebenie do piatich rokov od vyradenia z obchodného majetku , platí pre Vás

Zákon o dani z príjmu

§ 9
Príjmy oslobodené od dane
Na začiatok (http://www.porada.sk/t112760-zakon-o-dani-z-prijmov-od-01-01-2009-do-28-02-2009-a.html#hore)

(1) Od dane je oslobodený príjem

d) z predaja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku; za hnuteľnú vec sa na účely tohto zákona nepovažuje cenný papier,
Darina1234
13.10.09,06:48
Chcem sa opytať, ako to je s podnikateľským učtom, ked som dna 12.10.2009 zrušila živnosť a nasledne 13.10.2009 si založila novu, či može ostať ten istý učet a pokračovať
prosim ak viete, poradte ako je to s tym učtom
Zita5
13.10.09,09:27
prosim ak viete, poradte ako je to s tym učtom

Môže zostať ten istý účet.
belkiny
04.01.10,10:04
všetko musíš uzatvoriť v účtovníctve ku dňu ukončenia živnosti, záväzky, pohľadávky, majetok, sklady v uzávierkových opreáciách cez ID. Po dni ukončenia už neúčtuješ nič.;)


Dobrý deň, žiadam o radu - zrušenie živnosti.
Som klasickým zamestnancom, zamestnávateľ platí odvody. Podnikám popri práci od 1.7.2007. Od 1.8.2009 som mal prerušenú živnosť do 31.1.2010. Dnešným dňom (4.1.2010) som oznámil ŽU ukončenie živnosti, oznámil som to na soc.poiťovni. Uzatvorím účtovníctvo, podám a zaplatím daň za MV (1.1.-31.7.2009) do 31.1.2010. Ako to zaúčtovať v JU ? Daň z príjmu za podnikanie podať a zaplatiť do 31.3.2010 ? Ako zaúčtovať v JU? ČO s podnikateľským účtom v banke ?

Ďakujem
ego.mc
04.01.10,10:38
Dobrý deň, žiadam o radu - zrušenie živnosti.
Som klasickým zamestnancom, zamestnávateľ platí odvody. Podnikám popri práci od 1.7.2007. Od 1.8.2009 som mal prerušenú živnosť do 31.1.2010. Dnešným dňom (4.1.2010) som oznámil ŽU ukončenie živnosti, oznámil som to na soc.poiťovni. Uzatvorím účtovníctvo, podám a zaplatím daň za MV (1.1.-31.7.2009) do 31.1.2010. Ako to zaúčtovať v JU ? V rámci uzávierkových operácií zvýšite výdavky o záväzok voči DÚ.Daň z príjmu za podnikanie podať a zaplatiť do 31.3.2010 ? Áno. Ako zaúčtovať v JU? Už nijako. ČO s podnikateľským účtom v banke? Záleží na Vás, či si ho ponecháte (prevediete na súkromný), alebo zrušíte. Len upozorňujem, že úroky v období 1.1. až 31.7. sú zdaniteľné príjmy podľa §6 a zrazená daň za toto obdobie je pokladaná za preddavok DPFO, takže ich uvádzate v DP.

Ďakujem
Účtovníctvo uzatvárate k 31.7.2009. K tomuto dátumu príjmy zvýšite o pohľadávky a výdavky o záväzky.
Skúste vyhľadať v témach, o prerušení/zrušení živnosti je tu toho dosť.
Salvia
16.01.10,15:04
Ja mám ešte doplňujúce dve otázky k tejto téme:
1. keď zruším podnikateľský účet po dátume ukončenia živnosti, môžem zahrnúť poplatok banke za zrušenie účtu do výdavkov ?
2. to ani nie je otázka, len to potrebujem odobriť: ostali mi nejaké regály, meboli zaradené v majetku, ale ako materiál, takže o ich hodnotu musím zvýšiť základ dane ? o ich obstarávaciu, alebo o ich zostatkovú ( už sú trochu opotrbované) cenu ???
vďaka
Zuzana
Zuzka 335
28.02.10,11:51
Prosím o radu. Prečítala som všetky príspevky, ale ja mám takýto prípad. SZČO s paušálnymi výdavkami zrušila živnosť k 31.8.2009.
Od 1.6.2008 do 31.8.2009 bola PN. Na základe žiadosti je boli vrátené odvody do SP. Je to príjem, ale podľa mňa nemôže byť znova zdanený, pretože sú to vrátené odvody. Iný príjem samozrejme SZČO nemala. Tento príjem by som z BU previedla do pokladne a vybrala z nej ako osobnú spotrebu. Neviem, či je to tak správne. Ďakujem Vám za radu.
Zita5
28.02.10,12:48
Prosím o radu. Prečítala som všetky príspevky, ale ja mám takýto prípad. SZČO s paušálnymi výdavkami zrušila živnosť k 31.8.2009.
Od 1.6.2008 do 31.8.2009 bola PN. Na základe žiadosti je boli vrátené odvody do SP. Je to príjem, ale podľa mňa nemôže byť znova zdanený, pretože sú to vrátené odvody. Iný príjem samozrejme SZČO nemala. Tento príjem by som z BU previedla do pokladne a vybrala z nej ako osobnú spotrebu. Neviem, či je to tak správne. Ďakujem Vám za radu.

1/ SZČO ak viedla paušálne výdavky v danom roku 2009 , tak je povinná podľa Z o DzP § 6 odst. 10 viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, evidenciu o zásobách a evidenciu o pohľadávkach .Preto žiadnu pokladňu neúčtujete a teda ani osobnú spotrebu .

2/ SZČO ktorá postupuje podľa § 6 odst.10 si k 40 % paušálnym výdavkom
pripočíta aj skutočne uhradené odvody do SP a ZP v danom roku .Vzhľadom na skutočnosť , že SZČO zrušila živnosť 31.8.2009 a v čase od 1.6.-31.8.2009 bola PN , nebola povinná počas PN tieto odvody platiť .Z dôvodu vrátenia týchto platieb zo sociálnej poisťovne nebudete viesť evidenciu o príjme vrátenia sociálneho poistenia , ale nebudete ani pripočítavať platbu k 40% pauš.výdavkov za mesiace PN.
Zuzka 335
28.02.10,13:09
Veľmi pekne ďakujem, Zitka.
Zuzka
Prima73
03.03.10,12:26
Dobry den, SZCO zrusil zivnost 28.1.2009, za rok 2008 a 2009 ma nezaplatene odvody do ZP vo vyske 290,82 eura. Kedze uzatvaram uctovnictvo:
1) k 28.1. internym dokladom - vydavok v penaznom denniku nahodim sumu 290,82 eura ako 28-Iný odpočítateľný od základu dane bez zaskrtnutia uhrady zaväzku. Cize mi v zaväzkoch zostali neuhradene odvody do ZP.
2) V DP sa to automaticky uvedie v tab.č.1 riadok 2 (vydavok zo zivnosti)
3) Ale ked si vytlacim vykaz o prijmoch a vydavkoch, tak mam toto nezaplatene poistne v prevadzkovej rezii.

Prosim, poradte mi, co robim zle, preco je to prevadzkova rezia??? Ked uz, tak by to malo byt ako platba poistneho. Mam teda miesto Ucelu 28-Iný odpočítateľný od základu dane pouzit 25-Odvody do fondov a bude to OK?

Dakujem za kazdu radu a pomoc.
juskam
05.03.10,10:26
Mám otázku k výkazom k DP. SZČO zrušila živnosť 4.9.2009 a od 21.09.2009 má novú živnosť.
Výkaz o príjmoch a výdavkoch - spočítam príjmy a výdavky za obidve živnosti?
Výkaz o majetku a záväzkoch. Udaje za bežné obdobie budú z novej živnosti a za predchadzajúce, musím dať zo starej živnosti alebo budú nulove?
Vie mi niekto s tým poradiť.
A ešte mám otazku k podnikateľs.účtu, keď mu ostal ten isty účat, tak v novej živnosti mám začiatočný stav zaučtovať ako osbony vklad podnikateľa, keď mu na učte ostalo asi 5000,00 Eur.
DARJA22
06.03.10,20:20
Overoval som si informáciu na DU a dostal som nasledovnú odpoveď:
Pre rok 2009 bude v daňovom priznaní typu B doplnený riadok a miesto riadku 40 a 41 sa budú vyplňať riadky 42 a 43. Tieto riadky vyplňuje iba účtovná jednotka, ktorá sa rozhodla účtovať v sústave PU a nie je zapísaná v obchodnom registri ( nepodáva DP pre právnické osoby ale podáva DP typ B)
Daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva postupuje podľa usmernenia tak, že nezaplatené pohľadávky a záväzky vysporiada v uzávierkových operáciach na konci peň. denníka cez interné doklady. Tj zostatkové sumy z knihy pohľadávok a záväzkov prenesie do uzávierkových operácii. Tak ako je to napísané v hrubo vyznačenej časti príspevku 100 ( § 8 ods. 4 postupov účtovania pre JU).


Chápem to tak, že keď zostatky pohľadávok a záväzkov vysporiadam uzávierkových operáciach, tak vo výkaze o majetku a záväzkoch vykážem nulové hodnoty.
Prosím o potvrdenie resp. opravu.
jacekova
06.03.10,21:09
Chápem to tak, že keď zostatky pohľadávok a záväzkov vysporiadam uzávierkových operáciach, tak vo výkaze o majetku a záväzkoch vykážem nulové hodnoty.
Prosím o potvrdenie resp. opravu.


presne tak. pri zrušení živnosti (po vysporiadaní uzávierkových operácií v deň ukončenia živnosti interným dokladom) budú vo výkaze majetku a záväzkov nuly.
Podľa toho, či vám z daňového priznania vyjde nedoplatok alebo preplatok (jedine ten sa uvedie do výkazu do záväzkov, resp. do pohľadávok)
DARJA22
06.03.10,21:48
Ďakujem
zhv
07.03.10,13:55
SZČO ukončil živnosť 06.11.2009 , v pokladni som vybrala peniaze, má tam 0, ale na bankovom výpise k tomuto dňu má 218,25 eur. Mám ich tiež zaúčtovať interný dokladom a vybrať ich od spotreby osobnej, čiže aj banka bude 0?

Výkazy k daňovému priznaniu mám urobiť k 06.11.2009?
Ďakujem
ego.mc
07.03.10,14:10
presne tak. pri zrušení živnosti (po vysporiadaní uzávierkových operácií v deň ukončenia živnosti interným dokladom) budú vo výkaze majetku a záväzkov nuly.
Podľa toho, či vám z daňového priznania vyjde nedoplatok alebo preplatok (jedine ten sa uvedie do výkazu do záväzkov, resp. do pohľadávok)
Tiež som bol donedávna toho názoru. :)
Ale príspevok od a_je_to môj názor tvrdo spochybnil:


No.....uvažuješ síce dobre, ale ak sa nenahneváš, skúsim Ťa posunúť „o level“ ďalej. Je pravda, že JÚ je hlavne daňové, ale daňový je len a len peňažný denník. Výkazy zostávajú čisto účtovné a žiadny nadradený daňový princíp okrem hotových účtovných výstupov z peňažného denníka ich neriadi. Nerobia sa iba pre daňový úrad, ale pre všetkých užívateľov účtovníctva. Prvým užívateľom, ak to Ty chceš....je správca dane /DÚ/, druhým je majiteľ firmy, tretím je účtovná firma, štvrtým je Štatistický úrad SR. Ak Ty vykazuješ záväzok, niekto ho musí vykazovať ako svoju pohľadávku a v rámci štatistiky by mala táto väzba zostať zachovaná. Aj keď pri ukončení podnikania trebárs v prvom polroku to môže štatistiku poznačiť skôr nepriaznivo, než priaznivo. Záväzky nemôžu zostať predsa čisté. Dôkaz ? A keď Ti vyjde daňová povinnosť, dpfo, tak ju nevykazuješ vo VMZ ? Veď je to posledný záväzok účtovného roka.... a ten do uzávierkových operácií nejde. VMZ je účtovný výkaz, ktorý musí zobrazovať účtovný stav majetku, aj nevyrovnaných pohľadávok a záväzkov ku dňu účtovnej závierky /skončeniu podnikania/ podľa inventarizácie. V § 5 P-JÚ sa uvádza .... pohľadávky a záväzky z obchodných vzťahov....a nie z daňového účtovníctva. Napokon, aj DÚ zrejme radšej uvíta stav záväzkov a pohľadávok vo výkazoch a skontroluje, či boli v správnych sumách prenesené do základu dane cez uzávierkové operácie. Ak sú riadky prázdne, musí sumy nasčítať z KP a KZ....ak si aj tie v mene daňového účtovníctva už nevysporiadala. No...a napokon ešte ....vysvetlivky k VMZ pre riadky 8 a 17 píšu že .... tu sa uvádzajú údaje z KP a KZ. V KP a v KZ nemôžeš predsa vynulovať pohľadávky a záväzky iba preto, že si ich už zahrnula do uzávierkových operácií. Ale súhlasím s Tebou, že....aj účtovné predpisy by v tejto veci mali byť konkrétnejšie.
ego.mc
07.03.10,14:17
SZČO ukončil živnosť 06.11.2009 , v pokladni som vybrala peniaze, má tam 0, ale na bankovom výpise k tomuto dňu má 218,25 eur. Mám ich tiež zaúčtovať interný dokladom a vybrať ich od spotreby osobnej, čiže aj banka bude 0? Nie je to potrebné.
Výkazy k daňovému priznaniu mám urobiť k 06.11.2009? Áno, k tomu dňu zostavujete uzávierku.
Ďakujem
Odpoveď v texte.
zhv
07.03.10,14:26
Ďakujem,ešte sa chcem opýtať, pohľadávky a záväzky, musím uviesť vo výkazoch. V ktorom riadku daňového priznania to upravujem.
ego.mc
07.03.10,14:34
Myslím si, že pohľadávky a záväzky treba uviesť vo Výkaze MaZ.
Ak ste viedli účtovníctvo, v DP to neupravujete, ale upravujete to uzávierkovými operáciami v PD.
Tým ich daňovo vysporiadate.
juskam
08.03.10,09:23
Vie mi niekto poradiť ako vypísať výkazy k DP
jacekova
08.03.10,21:05
Vie mi niekto poradiť ako vypísať výkazy k DP


akože vypísať? :eek: :eek: treba konkretnejsie.
neda sa len tak vymysliet teraz nejaky vykaz a radit čo do ktorého riadku dať.

Odporúčam ísť za účtovníčkou, nech to urobí osoba, ktorá sa tomu rozumie (i keď v profile máte "samostatný účtovník", tak by ste to mali vedieť).
Muška
08.03.10,22:13
Myslím si, že pohľadávky a záväzky treba uviesť vo Výkaze MaZ.
Ak ste viedli účtovníctvo, v DP to neupravujete, ale upravujete to uzávierkovými operáciami v PD.
Tým ich daňovo vysporiadate.

Zitka5 tu pred rokom pripla túto odpoveď z drsr
- pozri posledný odstavec
ego.mc
09.03.10,06:39
"Z uvedeného vyplýva, že o daňovo vysporiadaných pohľadávkach a záväzkov sa neúčtuje v účtovných knihách a nie sú ani predmetom účtovných výkazov."

Veľmi pekné.
To aby som vo všetkých účtovníctvach vymazal účtovanie o prijatých úveroch a poskytnutých pôžičkách, keďže sú daňovo vysporiadané. :D
ego.mc
09.03.10,14:21
Myslím, že môj predchádzajúci príspevok bol veľmi zľahčujúci. :)
Asi je problémom každého z nás, na jednej strane snažiť sa dodržiavať platné zákony (napr. ZoÚ, ktorý odo mňa vyžaduje, aby som viedol účtovníctvo verne, pravdivo a úplne) a na druhej strane vyhovieť požiadavkám pracovníkov DÚ, ktorých názory môžu byť viac či menej relevantné.
V už spomínanom ZoÚ a v Postupoch účtovania JÚ sa hovorí o účtovaní majetku a záväzkov a ich inventarizácii, bez toho, že by sa spomínal ohľad na daňové dopady.
Ja osobne pokladám výklad pracovníka nitrianskeho DÚ za chybný, ale vždy je to len o našom osobnom rozhodnutí.
Zita5
09.03.10,15:06
Myslím, že môj predchádzajúci príspevok bol veľmi zľahčujúci. :)
Asi je problémom každého z nás, na jednej strane snažiť sa dodržiavať platné zákony (napr. ZoÚ, ktorý odo mňa vyžaduje, aby som viedol účtovníctvo verne, pravdivo a úplne) a na druhej strane vyhovieť požiadavkám pracovníkov DÚ, ktorých názory môžu byť viac či menej relevantné.
V už spomínanom ZoÚ a v Postupoch účtovania JÚ sa hovorí o účtovaní majetku a záväzkov a ich inventarizácii, bez toho, že by sa spomínal ohľad na daňové dopady.
Ja osobne pokladám výklad pracovníka nitrianskeho DÚ za chybný, ale vždy je to len o našom osobnom rozhodnutí.

A to si prečítaj na jednu a tú istú otázku druhú odpoveď;)
http://www.porada.sk/983132-post173.html

A toto zasa prišlo Muške v tom istom čase
http://www.porada.sk/983207-post175.html
Je to idenstická odpoveď až na začiatok posledného odstavca .

Na dotaz riadkov 40-41 3 odpovede.;)
ego.mc
09.03.10,15:27
Čo už... :)
Zita5
09.03.10,16:26
Čo už... :)

Veru čo už ...:)

Ja som prehodnotila odpoveď z DU Nitra , lebo stále hľadám súvis a oporu v Postupoch JU, že ak sú pohľadávky a záväzky daňovo vysporiadané , nie sú predmetom vo Výkaze o majetku a záväzkoch .

Dnes som dávala odpoveď na jeden príspevok v takomto znení :
http://www.porada.sk/1329588-post102.html

k otázke
http://www.porada.sk/1328696-post96.html

Daňové riaditeľstvo BB sa odpovediam k Výkazom radšej nevyjadrovalo.A pritom otázka bola jasná .
mizu24
13.03.10,16:42
Dobrý deň. Živnosť som zrušila 20.2.2010, mám v majetku os. auto, ktoré by som mala odpisovať do roku 2011. Môžem si ešte tento rok uznať aspoň alikvotnú čiastku za dva mesiace?Alebo musí byť v evidencii k 31.12?
Leila
16.03.10,21:01
Prosim potvrdte mi, ked je zivnost zrusena k 31.12.2009, odpis za auto si este mozem za 2009 uplatnit, vsak? Odpisy za 2010 a 2011 - treba s tym nieco robit resp. so zostatkovou cenou auta? Alebo len vyradim auto z majetku v obstaravacej cene?
Prvykrat sa s tymto stretavam, prosim poradte mi.
ego.mc
17.03.10,00:26
Daňový odpis si môžete uplatniť.
Auto vyradíte v zostatkovej cene, nie nadobúdacej.
Leila
17.03.10,21:39
dakujem pekne
mapope
18.03.10,20:46
Dobrý večer, chcela by som poprosiť o radu. Živnostník prerušil živnosť k 1.1.2009. V priebehu roka mu boli uhradené posledné odoslané faktúry z roku 2008 a on uhradil došlé faktúry. K 31.12.2009 živnosť zrušil. Kam uviesť v DP tieto príjmy a výdavky. Ako príjmy a výdavky podľa par. 6, alebo ako položky zvyšujúce a znižujúce základ dane?
cathyc
19.03.10,19:45
Dobrý večer, chcela by som poprosiť o radu. Živnostník prerušil živnosť k 1.1.2009. V priebehu roka mu boli uhradené posledné odoslané faktúry z roku 2008 a on uhradil došlé faktúry. K 31.12.2009 živnosť zrušil. Kam uviesť v DP tieto príjmy a výdavky. Ako príjmy a výdavky podľa par. 6, alebo ako položky zvyšujúce a znižujúce základ dane?
odpoveď v príspevku 173
cathyc
19.03.10,19:51
Prosím o radu v prípade SZČO, ktorý zrušil živnosť počas roka 2009. Viem, že cez uzávierkové úpravy vysporiadam všetky pohľadávky a záväzky. Má však aj dve nevymožiteľné. V PU je jasné, že si môže vytvoriť opravnú položku, ale ako postupovať v JU keď tieto pohľadávky neboli zatiaľ v zisku. Upravím ich tak ako všetky ostatné a vytvorím k nim opravnú položku, alebo pomocou ID odpíšem na základe rozhodnutia súdu?
Všetkým ochotným pomôcť vopred ďakujem.
cathyc
20.03.10,09:28
Prosím o radu v prípade SZČO, ktorý zrušil živnosť počas roka 2009. Viem, že cez uzávierkové úpravy vysporiadam všetky pohľadávky a záväzky. Má však aj dve nevymožiteľné. V PU je jasné, že si môže vytvoriť opravnú položku, ale ako postupovať v JU keď tieto pohľadávky neboli zatiaľ v zisku. Upravím ich tak ako všetky ostatné a vytvorím k nim opravnú položku, alebo pomocou ID odpíšem na základe rozhodnutia súdu?
Všetkým ochotným pomôcť vopred ďakujem.
Skúsim si teda odpovedať na otázku sama. Podľa § 17 ods. 8 písm.a, je zrejmé, že takáto pohľadávka sa nepripočíta k základu dane pri ukončení podnikania ak sú splnené podmienky podľa § 19 ods.2 písm. h bod 1-5.
schlamastick
06.03.11,16:38
Ahojte, súrne by som potreboval pomôcť.. od 1.10.2010 mám založenú živnosť, ktorú som doteraz ani nezačal vykonávať.. som študent, takže odvody do ZP sa ma netýkali, čo sa zmenilo od 1.1. a ja som to žiaľ zistil až vďaka upomienke od ZP, ktorá prišla v piatok :/ viem, moja chyba.. chystám sa zajtra zrušiť živnosť a v niektorých veciach nemám jasno, resp. potrebujem usitiť:

- nemal som príjmy tzn. nemám povinnosť podať daňové priznanie ?
(k tomu podotázka: náklady na ZP sa musia zahrnúť do účtovníctva ? toto v podstate budem riešiť až o rok, ale ak by som to nemusel preniesť do účtovníctva, ktoré de facto nemám, tak by som opäť nemusel podávať daňové priznanie)

- do SP som vznik živnosti neoznamoval, takže nemusím ohlásiť ani zánik ?

- hovorí sa o zmenách v odvodoch študentov - vrátenie do pôvodného stavu a hovorí sa aj o tom, že tisíce študnetov to pochopili tak, že platiť nemusia.. myslíte, že by stálo za to, nezaplatiť a dúfať v nejaký "generálny pardon" ? nepochopte ma zle, spravil som chybu, za ktorú sa chystám zajtra doslova zaplatiť.. :) ale skutočne by ma naštvalo, ak by som to zaplatil a nakoniec by to skončilo odpustením dlhu pre ostatných.. 100 € je predsalen dosť

Ďakujem za každú radu !
schlamastick
07.03.11,08:26
posúvam, s tým že so ZP už nejdem špekulovať.. čo sa týka DP a SP ? Ďakujem
m.hladka
25.03.11,09:45
Ahojte, súrne by som potreboval pomôcť.. od 1.10.2010 mám založenú živnosť, ktorú som doteraz ani nezačal vykonávať.. som študent, takže odvody do ZP sa ma netýkali, čo sa zmenilo od 1.1. a ja som to žiaľ zistil až vďaka upomienke od ZP, ktorá prišla v piatok :/ viem, moja chyba.. chystám sa zajtra zrušiť živnosť a v niektorých veciach nemám jasno, resp. potrebujem usitiť:

- nemal som príjmy tzn. nemám povinnosť podať daňové priznanie ?
súhlas
(k tomu podotázka: náklady na ZP sa musia zahrnúť do účtovníctva ? toto v podstate budem riešiť až o rok, ale ak by som to nemusel preniesť do účtovníctva, ktoré de facto nemám, tak by som opäť nemusel podávať daňové priznanie)

- do SP som vznik živnosti neoznamoval, takže nemusím ohlásiť ani zánik ?
súhlas

- hovorí sa o zmenách v odvodoch študentov - vrátenie do pôvodného stavu a hovorí sa aj o tom, že tisíce študnetov to pochopili tak, že platiť nemusia.. myslíte, že by stálo za to, nezaplatiť a dúfať v nejaký "generálny pardon" ? nepochopte ma zle, spravil som chybu, za ktorú sa chystám zajtra doslova zaplatiť.. :) ale skutočne by ma naštvalo, ak by som to zaplatil a nakoniec by to skončilo odpustením dlhu pre ostatných.. 100 € je predsalen dosť
Ďakujem za každú radu !


ZP nedávali generálny pardón, len SP, ale to už tiež skončilo.