soccref
29.03.06,23:48
Minulý rok som odviedol daň z príjmu ako 341/221, pričom som (z dôvodu mojej neznalosti) neúčtoval 591/341. Preto mám tento rok účet 341 o uvedenú sumu vyšší. Dá sa nejakým spôsobom urobiť náprava? (interný doklad)
Ako sa účtujú dane z úrokov na bankových účtoch?
Veľmi pekne ďakujem...
KEJKA
29.03.06,21:51
zaúčtuj si predpis interným dokladom, ale už nie na 595
ale ápisom 428/341. Tak budeš mať na 428 zisk po zdanení.

úrok 221/663
dP zrážkou 341/221
soccref
30.03.06,04:50
veľmi pekne ďakujem! :)
marcelaStanakova
30.03.06,05:09
Ako zaúčtovať osobný vklad majiteľa do pokladne ?
Dada
30.03.06,05:10
Ako zaúčtovať osobný vklad majiteľa do pokladne ?

zlezaradil zlezaradil zlezaradil
Tweety
30.03.06,05:14
Minulý rok som odviedol daň z príjmu ako 341/221, pričom som (z dôvodu mojej neznalosti) neúčtoval 591/341. Preto mám tento rok účet 341 o uvedenú sumu vyšší. Dá sa nejakým spôsobom urobiť náprava? (interný doklad)
Ako sa účtujú dane z úrokov na bankových účtoch?
Veľmi pekne ďakujem... Určite boli zle vyplnené aj výkazy. Zisk na nich bol pred zdanením.
Tweety
30.03.06,05:16
zlezaradil zlezaradil zlezaradil 211/365, toto je správne účtovanie. Je to poskytnutie pôžičky, ktorú treba vyrovnať.
KEJKA
30.03.06,05:41
zaúčtuj si predpis interným dokladom, ale už nie na 595
ale ápisom 428/341. Tak budeš mať na 428 zisk po zdanení.

úrok 221/663
dP zrážkou 341/221
doplním samu seba... toto účtovanie "zabudnutej " dane už urobíš do roku 2005. Nemôžeš ísť do starého roka 2004.
janaGT
30.03.06,05:52
Poradíte mi, ak v DP vykážem daňový základ cca 865 000,-, na riadku 410 urobím odpočet daňovej straty v takej istej výške, potom mi vychádza daňový základ 0,-. Teraz nie som si istá, či musím urobiť v účtovníctve 591/341 zo základu 865 000,- t.j. cca 164 350,- alebo tento zápis urobiť nemusím z dôvodu umorenia.
Tweety
30.03.06,05:55
Poradíte mi, ak v DP vykážem daňový základ cca 865 000,-, na riadku 410 urobím odpočet daňovej straty v takej istej výške, potom mi vychádza daňový základ 0,-. Teraz nie som si istá, či musím urobiť v účtovníctve 591/341 zo základu 865 000,- t.j. cca 164 350,- alebo tento zápis urobiť nemusím z dôvodu umorenia.
Kedže máš ZD 0, tak neúčtuješ o dani, pretože ju nebudeš platiť.:cool:
janaGT
30.03.06,05:56
Vďaka, len som si nebola 100% istá!
soccref
30.03.06,06:45
Určite boli zle vyplnené aj výkazy. Zisk na nich bol pred zdanením.

:) Presne tak!!! Ešteže je správkyňa dane moja kamarátka a dali sme to spolu na správnu mieru...

Lida dik ešte raz. Ano, robím to všetko už v roku 2005, dúfam len, že už konečne dobre.
Tweety
30.03.06,06:46
:) Presne tak!!! Ešteže je správkyňa dane moja kamarátka a dali sme to spolu na správnu mieru...

Lida dik ešte raz. Ano, robím to všetko už v roku 2005, dúfam len, že už konečne dobre.
No vidíš, aj na to sú dobré kamarátky.;)
soccref
30.03.06,07:12
Ešte by som prosím Vás chcel vedieť:
A) K akému dátumu (za rok 2005) by som mal vykonať účtovanie splatnej dane z príjmov z bežnej činnosti 591/341. K 31.12.2005?
B) Započítanie preddavku s výslednou DP za rok 2005 robím určite vtedy, keď uhrádzam. Však? Napr. 31.03.2006 (341/221)
Tweety
30.03.06,07:19
Ešte by som prosím Vás chcel vedieť:
A) K akému dátumu (za rok 2005) by som mal vykonať účtovanie splatnej dane z príjmov z bežnej činnosti 591/341. K 31.12.2005?
B) Započítanie preddavku s výslednou DP za rok 2005 robím určite vtedy, keď uhrádzam. Však? Napr. 31.03.2006 (341/221) a, 31.12.
b, Aký preddavok na rok 2005, alebo 2006? Ak zaplatíš preddavok na DP roku 2005 v marci, tak ho započítaš do preddavkov na rok 2005.
soccref
30.03.06,08:13
a, 31.12.
b, Aký preddavok na rok 2005, alebo 2006? Ak zaplatíš preddavok na DP roku 2005 v marci, tak ho započítaš do preddavkov na rok 2005.

Myslel som napr. daň z úrokov na účte (341/221) v roku 2005 a DzP za rok 2005...
Úhrada 31.3.06 bude potom účtovaná ako?
Tweety
30.03.06,08:17
Myslel som napr. daň z úrokov na účte (341/221) v roku 2005 a DzP za rok 2005...
Úhrada 31.3.06 bude potom účtovaná ako? Celkom tvojej otázke nerozumiem, ale nič to, daň z úrokov zaplatenú v roku 2005, započítaš do roku 2005, ako preddavky na daň. Úhrada dane za rok 2005 v roku 2006 bude 341/221. Pochopila som čo si chcel? Ak nie možno mi už nemysli tak, ako by malo a chcelo by to oddych.:p
va1ke
30.03.06,08:29
Celkom tomu nerozumiem, ale nič to, daň z úrokov zaplatenú v roku 2005, započítaš do roku 2005, ako preddavky na daň. Úhrada dane za rok 2005 v roku 2006 bude 341/221. Pochopila som čo si chcel? Ak nie možno mi už nemysli tak, ako by malo a chcelo by to oddych.:p


zaúčtovanie dane z príjmov podľa DP 591/341001 (AEdaň z príjmov)
zúčtovanie dane z úrokov 341001/341002(AE daň z úrokov)
k 31.12.2005 ti zostane na účte 341001 zostatok dane na úhradu.
soccref
30.03.06,08:55
va1ke a Tweety, super. Táto PORADA je fakt super.
Tweety - myslí ti to, komu nemyslí - to som ja! :D
Tweety
30.03.06,09:44
zaúčtovanie dane z príjmov podľa DP 591/341001 (AEdaň z príjmov)
zúčtovanie dane z úrokov 341001/341002(AE daň z úrokov)
k 31.12.2005 ti zostane na účte 341001 zostatok dane na úhradu. Ale ja som nežiadala vysvetlenie účtovania, to som napísala,ale nerozumela som poriadne tomu, čo soccref chcel v otázke!
va1ke
30.03.06,12:25
mimotemy Tweety, ale ja som to ani tebe nevysvetlovala ale odpovedala som na zadanú otázku od soccref. Keď ja písala svoju odpoveď tak v tom čase si tam pridala ty tvoju odpoveď ale ja som o nej vedela. Sorry ak to tak vyznelo, že som reagovala na teba. ;)
Tweety
30.03.06,12:26
mimotemy Tweety, ale ja som to ani tebe nevysvetlovala ale odpovedala som na zadanú otázku od soccref. Keď ja písala svoju odpoveď tak v tom čase si tam pridala ty tvoju odpoveď ale ja som o nej vedela. Sorry ak to tak vyznelo, že som reagovala na teba. ;)
Nevadí, nevadí, hlavne, že sme sa pochopili.:cool:;);)
Gabi03
22.01.08,12:24
Ak mi vyšla daňová povinnosť za rok 2007, účtujem o nej 31.12.07?
Vo výkazoch (Súvaha, VZaS) k účtovnej závierke a DP uvádzam tento pohyb? :eek:

Vopred vďaka za odpovede.
janaGT
22.01.08,12:27
Ak mi vyšla daňová povinnosť za rok 2007, účtujem o ňej 31.12.07?
Vo výkazoch (Súvaha, VZaS) k účtovnej závierke a DP uvádzam tento pohyb? :eek:

Vopred vďaka za odpovede.

áno, k 31.12.2007 urobíš predpis 591/341
Gabi03
22.01.08,12:28
áno, k 31.12.2007 urobíš predpis 591/341

Teda uvádzam ich aj vo výkazoch. Je tak? :rolleyes:

Zisk som už dááávno neúčtovala. :)
janaGT
22.01.08,12:29
Teda uvádzam ich aj vo výkazoch. Je tak? :rolleyes:

Zisk som už dááávno neúčtovala. :)

áno, odovzdávaš výkazy po zdanení, kde figuruje 591
Gabi03
22.01.08,12:41
Tak ešte raz

1. Mám výnosy a náklady, vypočítam si daň, zaúčtujem 591/341.
2. Do súvahy a VZaS uvádzam hodnoty už po zaúčtovaní dane.
3. Riadok č. 57 vo VZaS (výsledok hospodárenia) sa mi nebude rovnať s riadkom č. 100 v DP (výsledok hospodárenia pred zdanením).
Alebo: riadok 100 v DP = riadok 57 v VZaS + r. 47 (daň z príjmov, splatná)

Správne? :mee:
Zoltán Kovács
22.01.08,12:45
Tak ešte raz

1. Mám výnosy a náklady, vypočítam si daň, zaúčtujem 591/341.
2. Do súvahy a VZaS uvádzam hodnoty už po zaúčtovaní dane. Áno
3. Riadok č. 57 vo VZaS (výsledok hospodárenia) sa mi nebude rovnať s riadkom č. 100 v DP (výsledok hospodárenia pred zdanením). Áno
Alebo: riadok 100 v DP = riadok 57 v VZaS + r. 47 (daň z príjmov, splatná) Nie

Správne? :mee:

Vo výkaze ZaS máš účtovný hosp. výsledok, ktorý v rámci daňového priznania sa upravuje na daňový základ s pripočitateľnými a odpočitateľnými položkami. A ešte jedna vec r.100 v DP máš výsledok ešte nezdanený, kým vo výkaze ZaS už áno.

Ešte doplním, že r.085 v Súvahe sa musí rovnať r. 57 výkazu ZaS.
Gabi03
22.01.08,12:47
A ešte jedna vec r.100 v DP máš výsledok ešte
nezdanený, kým vo výkaze ZaS už áno.


No o to mi išlo. Takže je to správne ak sa mi výsledok vo VZaS nebude rovnať s výsledkom na r. 100 v DP práve o vypočítanú daň. Hm? :)
janaGT
22.01.08,12:48
Tak ešte raz

1. Mám výnosy a náklady, vypočítam si daň, zaúčtujem 591/341.
2. Do súvahy a VZaS uvádzam hodnoty už po zaúčtovaní dane.
3. Riadok č. 57 vo VZaS (výsledok hospodárenia) sa mi nebude rovnať s riadkom č. 100 v DP (výsledok hospodárenia pred zdanením).
Alebo: riadok 100 v DP = riadok 57 v VZaS + r. 47 (daň z príjmov, splatná)

Správne? :mee:

1. áno
2. áno
3. na r. 100 dávaš rozdiel medzi N a V, vo VZaS už ponížené o daň z príjmu
Takže tak ako píšeš.
Gabi03
22.01.08,12:49
Ďakujem Vám. :) Je až priam hrozné, ako chytím paniku pri základných veciach. :rolleyes::o
janaGT
22.01.08,12:50
Ďakujem Vám. :) Je až priam hrozné, ako chytím paniku pri základných veciach. :rolleyes::o

to sa stáva, aj ja sa niekedy niečo opýtam, a potom zistím, že načo som sa pýtala, veď to bolo jasné ... taký je život
A je lepšie radšej sa opýtať, ako niečo zbabrať.
Lucka F.
30.01.08,07:14
ahoj, čo je pravdy na tom, že účet 341002 (predd. z BU) musi byt ku koncu roka nulový? veď predsa keď mám stratu, tak si ich nemám s čím zúčtovať, nie? alebo sa mýlim? môžem si ich preniesť a odpočítať v budúcom roku?

ďakujem.. :)
Gabi03
30.01.08,07:17
ahoj, čo je pravdy na tom, že účet 341002 (predd. z BU) musi byt ku koncu roka nulový? veď predsa keď mám stratu, tak si ich nemám s čím zúčtovať, nie? alebo sa mýlim? môžem si ich preniesť a odpočítať v budúcom roku?

ďakujem.. :)

Je to súvahový účet, prečo by nemohol mať zostatok? :eek: Okrem toho, aj keby si mala zisk, aj ten by sa zúčtoval (vyplatila daň zo zisku) až v nasledujúcom roku.
Lucka F.
30.01.08,07:35
Ďakujem pekne... :)
zuzanask
03.03.08,10:56
Chcem sa len uistit, ci je to spravne.
pocas roka som uctovala - preddavky na dan 341/221 ako aj dan z urokov v banke 341/221. Teraz na konci roka si vyratam realnu dan, ktora mi plynie z roku 2007 a to si zauctujem na 591/341. Ponizenie 341 moze byt minusom ked mam vacsiu dan. povinnost ako boli preddavky - je tak?
Tweety
03.03.08,10:58
Chcem sa len uistit, ci je to spravne.
pocas roka som uctovala - preddavky na dan 341/221 ako aj dan z urokov v banke 341/221. Teraz na konci roka si vyratam realnu dan, ktora mi plynie z roku 2007 a to si zauctujem na 591/341. Ponizenie 341 moze byt minusom ked mam vacsiu dan. povinnost ako boli preddavky - je tak?
Splatnú daň účtujeme takto 591/341, takže to máš OK. Ak máš vyššiu DP ako preddavky, nie je to poníženie účtu. Je to záv.
Gabi03
03.03.08,11:01
Chcem sa len uistit, ci je to spravne.
pocas roka som uctovala - preddavky na dan 341/221 ako aj dan z urokov v banke 341/221. Teraz na konci roka si vyratam realnu dan, ktora mi plynie z roku 2007 a to si zauctujem na 591/341. Ponizenie 341 moze byt minusom ked mam vacsiu dan. povinnost ako boli preddavky - je tak?

Asi nechápem. :) Účet 341 je pasívny účet, takže ak zaúčtuješ daň z DP, a tá je väčšia ako sumár preddavkov, budeš mať zostatok-kladný na strane D. Ktorý okrem iného treba doplatiť.
Maxinka
05.03.08,09:25
Mne sa preniesol z r.2006 učet 341-daň z kred.úrokov do roku 2007.Ale v DP za rok 2006 som si ho odpočítala, len sa mi nezlikvidoval - ako to mám vyriešiť?
latka
06.03.08,05:34
na r. 100 DP sme vykázali zisk v r. 2007, ale celý sme ho umorili takze na r. 500 máme 0 o daňov. povinnosti sme neúčtovali/591/341/, ale mame úroky z BU na 341 musím ich zúčtovať k 31.12.2007 - 591/341 alebo nie. Ako zaúčtujem vytvorený zisk a účtujem ho nejako a kedy pred vystavením súvahy a VZaS? prosím a ďakujem
JM1968
07.03.08,15:26
zdravím....tak toto by aj mňa zaujímalo, mne vyšiel smiešny daň.základ pre PO 63,-Sk, z toho daň 11,- a evidujem preddavky dane z bank.úrokov 38,-Sk. Účtovať daň 11,- na 591/341? niečo sa mi marí o 500,- minime...ďakujem
liba2
07.03.08,16:53
Mne sa preniesol z r.2006 učet 341-daň z kred.úrokov do roku 2007.Ale v DP za rok 2006 som si ho odpočítala, len sa mi nezlikvidoval - ako to mám vyriešiť?málo informácií.
1. účet sa do nasledujúceho roka prenesie vždy ak je na ňom zostatok.
2. tebe sa preniesol zostatok, predpokladám na strane MD.
3. pri zostavovaní DP vyšla daň na r. 800 kladná hodnota?
4. Suma dane z r. 800 bola zaúčtovaná ako DPPO 591/341 ?
5. zaplatená daň z úrokov bola uvedená v DP na r. 830 ?
6. Potom na r. 900 vyšla daň na úhradu, ktorú ste zaplatili ?

Alebo firma mala stratu a vyšiel daňový preplatok na r. 901 vo výške zaplatenej dane z úrokov? V tomto prípade netreba nič riešiť. Je to pohľadávka voči DU a o túto sumu sa môže v nasledujúcom roku, v prípade povinnosti platiť DPPO, uhradiť menej.

Ďalšia možnosť je, že zaplatená daň z úrokov sa v DP neuvedie. Táto daň sa zaúčtuje zápisom 591/341 a tým sa usporiada zostatok na účet 341.
liba2
07.03.08,17:07
na r. 100 DP sme vykázali zisk v r. 2007, ale celý sme ho umorili takze na r. 500 máme 0 o daňov. povinnosti sme neúčtovali /591/341/, ale mame úroky z BU na 341 musím ich zúčtovať k 31.12.2007 - 591/341 alebo nie.
Na účte 341 na MD máte zostatok, čo je daň zaplatená z úrokov. Treba ju uviesť na r. 830 daň.priznania. Je to pohľadávka voči DU. O túto sumu môžete znížiť úhradu dane v nasledujúcom roku.
Ako zaúčtujem vytvorený zisk a účtujem ho nejako a kedy pred vystavením súvahy a VZaS? prosím a ďakujem
V účtovníctve máte účtovný zisk, ten je už zaúčtovaný (!) , je to rozdiel triedy 5 a 6, pričom trieda 6 má vyššiu hodnotu.
Vzhľadom na to, že vám vyšla daňová povinnosť nula, už nie je čo do účtovníctva r. 2007 zaúčtovať.
liba2
07.03.08,17:13
zdravím....tak toto by aj mňa zaujímalo, mne vyšiel smiešny daň.základ pre PO 63 Sk, z toho daň 11 Sk
áno, DPPO z r. 800 treba zúčtovať 591/341.

a evidujem preddavky dane z bank.úrokov 38 Sk.
Táto suma sa uvedie v daň. priznaní na r. 830. Vznikne daňový preplatok 28 Sk. Toto je celkový zostatok účtu 341 na MD a teda pohľadávka voči DU.

Účtovať daň 11,- na 591/341? niečo sa mi marí o 500,- minime...ďakujem
. .
JM1968
08.03.08,06:58
ďakujem
certik
09.03.08,11:23
Na účte 341 mám zostatok, ktorý sa mi prenáša ešte z roku 2005. Kedže som prebrala účto po inej účtovníčke, ktorá nerobila inv. účtov neviem čo je to za zostatok a nie som si istá či je to naozaj pohľadávka voči DU a tak sa bojím odpočítať si túto sumu z dane ktorú budem teraz platiť za rok 2007. Je možné túto sumu odúčtovať /neviem ako ?/341/ a neuplatniť si ju na DU? Prosím poradte.
Zoltán Kovács
09.03.08,11:26
Na účte 341 mám zostatok, ktorý sa mi prenáša ešte z roku 2005. Kedže som prebrala účto po inej účtovníčke, ktorá nerobila inv. účtov neviem čo je to za zostatok a nie som si istá či je to naozaj pohľadávka voči DU a tak sa bojím odpočítať si túto sumu z dane ktorú budem teraz platiť za rok 2007. Je možné túto sumu odúčtovať /neviem ako ?/341/ a neuplatniť si ju na DU? Prosím poradte.

Možno by pomohla konzultácia na DÚ, či oni evidujú nejaký záväzok voči účtovnej jednotke. Ak nie je na to čas, tak neodrátaj to z daňovej povinnosti a v priebehu roka 2008 to vykonzultuj s DÚ, a podľa výsledku to dáš na pravú mieru.
certik
09.03.08,12:37
Dakujem, zajtra tam skočím ale pochybujem že to evidujú, lebo vo firme sa platia iba dane z úrokov čo robí za rok cca10,- Sk a neplatia preddavky ani v minulosti neplatili a toto je suma cca 4000,- Sk tak myslím že to je len zle zaúčtované. Ako to dám v tomto prípade na pravú mieru? Poradíš predkontáciu? Môže byť napr. 548999/341 ako nedaňové?
Zoltán Kovács
09.03.08,12:52
Dakujem, zajtra tam skočím ale pochybujem že to evidujú, lebo vo firme sa platia iba dane z úrokov čo robí za rok cca10,- Sk a neplatia preddavky ani v minulosti neplatili a toto je suma cca 4000,- Sk tak myslím že to je len zle zaúčtované. Ako to dám v tomto prípade na pravú mieru? Poradíš predkontáciu? Môže byť napr. 548999/341 ako nedaňové?

Ak je to daň z urokov, ktorá sa nazbierala počas tých rokov, tak uplatniť si ako preddavok a o toľko menej zaplatiť z daňovej povinnosti. V tom prípade je účtovanie 591/341, ale len v prípade ak iná daňová povinnosť nevznikla, a účtovná jednotka chce zrazenú daň z úrokov vysporiadať, a neponecháva na preddavkoch na neskoršie vysporiadanie.

Doplnenie: Doplňujem svoj príspevok po upozornení liba2, ktorej ďakujem.
certik
09.03.08,13:11
budem neodbytná. Ano ,ak to bude dan z úrokov, ale to nepredpokladám. Čo v takomto prípade, aké bude účtovanie aby som zostatok na 341 zlikvidovala?
Zoltán Kovács
09.03.08,13:18
budem neodbytná. Ano ,ak to bude dan z úrokov, ale to nepredpokladám. Čo v takomto prípade, aké bude účtovanie aby som zostatok na 341 zlikvidovala?

Tebou navrhnuté účtovanie môže byť, bude to pripočitateľná položka.
certik
09.03.08,13:21
Dakujem Ti veľmi pekne, už sa teším keď vyhodím všetky nezrovnalosti po starej účtovníčke.
liba2
09.03.08,15:12
Na účte 341 mám zostatok, ktorý sa mi prenáša ešte z roku 2005. Kedže som prebrala účto po inej účtovníčke, ktorá nerobila inv. účtov neviem čo je to za zostatok a nie som si istá či je to naozaj pohľadávka voči DU a tak sa bojím odpočítať si túto sumu z dane ktorú budem teraz platiť za rok 2007. Je možné túto sumu odúčtovať /neviem ako ?/341/ a neuplatniť si ju na DU? Prosím poradte.Odporúčam ti, ak je to čo len trošku možné, nahliadnúť do predchádzajúcich rokov a pokúsiť sa zistiť z čoho to vzniklo. Veď na tomto účte je veľmi málo položiek do roka. A pohľadávka sú peniaze firmy (spoločníkov), treba s nimi naložiť ako s vlastnými :D, až keď nebude ďalšia možnosť, potom odpísať.
Letavska
16.06.08,10:47
preddavky na dan z prijmov uctujeme len na bankovom doklade analytikou k 341, tzn. 341AE/221?
Tweety
16.06.08,10:49
preddavky na dan z prijmov uctujeme len na bankovom doklade analytikou k 341, tzn. 341AE/221?
Áno.
cazu3
01.12.08,07:17
Ahojte, prosim o radu.
Mala som za rok 2007 zrazkovu dan vo vyske 26,- Sk a kedze mi dan vysla 499,- neuctovala som (499,-) a ani neplatila.
Ostal mi teda iba preplatok 26,- Sk. Mala som tuto zrazkovu dan uctovat 591/341? Ak ano ako to mozem napravit v roku 2008? Tak ako pisala Kejka 428/341? Ale na 428 sa uctuju predsa iba vyznamne opravy minulych obdobi,nie?
Mna totiz myli to, ze zostatok uctu 341 k poslednemu dnu uctovneho obdobia by mal predstavovat bud preplatok alebo nedoplatok splatnej dane za zdanovacie obdobie a je totozny s danovym priznanim, pokial uctovna jednotka nema nevysporiadanu dan za prechadzajuce roky (nevysporiadanu dan za predchadzajuce roky nemam).
Dakujem vopred.
evina
01.12.08,07:41
Ahojte, prosim o radu.
Mala som za rok 2007 zrazkovu dan vo vyske 26,- Sk a kedze mi dan vysla 499,- neuctovala som (499,-) a ani neplatila.
Ostal mi teda iba preplatok 26,- Sk. Mala som tuto zrazkovu dan uctovat 591/341? Ak ano ako to mozem napravit v roku 2008? Tak ako pisala Kejka 428/341? Ale na 428 sa uctuju predsa iba vyznamne opravy minulych obdobi,nie?
Mna totiz myli to, ze zostatok uctu 341 k poslednemu dnu uctovneho obdobia by mal predstavovat bud preplatok alebo nedoplatok splatnej dane za zdanovacie obdobie a je totozny s danovym priznanim, pokial uctovna jednotka nema nevysporiadanu dan za prechadzajuce roky (nevysporiadanu dan za predchadzajuce roky nemam).
Dakujem vopred.

Ide o zrážkovú daň zrazenú bankou v roku 2007 .Tento preplatok je vykázaný na účte 341 a mal byť uvedený v DP ako preplatok. V takomto prípade máte nárok o zníženie budúcej úhrady o predmetných 26,- SK.
V opačnom prípade /ak nebol uvedený v DP/ opravila by som to cez účet 591/341 v roku 2008 ako nevýznamnú chybu ...
cazu3
01.12.08,09:00
Ide o zrážkovú daň zrazenú bankou v roku 2007 .Tento preplatok je vykázaný na účte 341 a mal byť uvedený v DP ako preplatok. V takomto prípade máte nárok o zníženie budúcej úhrady o predmetných 26,- SK.
V opačnom prípade /ak nebol uvedený v DP/ opravila by som to cez účet 591/341 v roku 2008 ako nevýznamnú chybu ...
Ja som ten preplatok uviedla do danoveho priznania. Je to zostatok uctu 341. Len som myslela, ze som ho mala uctovat 591/341 v 2007, co som neurobila.
Chapem to teda spravne, ze to tam moze zostat, kym nebudem mat platit v buducnosti dan? Cize nemusela som uctovat v 2007 591/341 a tym padom to mam spravne, ano?
cazu3
01.12.08,10:49
Takze mi zrazkova dan 26,- ostala na 341 spravne. Dakujem za suhlas liba2. :)
timejka200
02.08.09,14:20
minulý rok sme mali zisk zaúčovala som dan 591/341 a teraz v začitaočných stavoch ju nemám je to možné?
2. ak mi vyšiel minulý rok zisk musím mať tento rok na 431-ke nejaký začitaočný stav? alebo čo som mala účtovať v tomto roku ohladom toho zisku?
evina
02.08.09,14:44
minulý rok sme mali zisk zaúčovala som dan 591/341 a teraz v začitaočných stavoch ju nemám je to možné?
2. ak mi vyšiel minulý rok zisk musím mať tento rok na 431-ke nejaký začitaočný stav? alebo čo som mala účtovať v tomto roku ohladom toho zisku?

Mám pocit, že raz začas sa opýtaš takmer tú istú otázku, odpoveď prečítaš? neprečítaš? a takto dokolečka...

1. Ak si daň zaúčtovala na nákladový účet 591/341 samozrejme musíš ju mať v januári v počiatočných stavoch /účet 341/ a v marci sa Ti účet vynuluje zaplatením daňovej povinnosti - 341/221, to znamená, že máš daňové záväzky vyrovnané , ak....

2. Začiatočný stav, resp. disponibilný zisk máš v PS
701/431. Po schválení VZ o rozdelení zisku ho podľa tohto rozhodnutia preúčtuješ- napr. na účet 428, to znamená, ak bolo VZ napríklad v apríli, tak ku koncu apríla máš na účte 431 nulový zostatok /nulový zostatok má tento účet k 31.12/...
evina
02.08.09,16:03
Ivenka
13.03.12,15:06
Poraďaci vopred sa ospravedlňujem ale neviem nájsť to čo už tu bolo písané. Vyšiel mi HV - zisk, mám možnosť si odpočítať stratu, ale daň do 16,6 € sa neplatí. Ako to potom zlikvidujem z účtu 341 ? Viem že som už niečo také riešila ale neviem si spomenuť ako. Ďakujem.
KEJKA
13.03.12,15:23
ak je daň nižšia ako minimum, takže sa neplatí, nevzniká záväzok a o takej dani sa neúčtuje.