G2211
08.03.14,10:56
Musím vyplnit kontrolný výkaz k DPH , ked podávam posledné priznanie k dph a v nom uvádzam len dodanenie niektorých uplatnených odpočtov z predchádzajúceho obdobia. ďakujem.
KloferHladny
16.03.14,13:56
Odhadujem, že ide o úpravu odpočítanej dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) podľa §54 pri investičnom majetku. Ak máte iba povinnosť úpravy odpočítanej DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) pri majetku, tú uvádzate na riadku 21 (ako zápornú sumu). Podľa §78a kontrolný výkaz nepodáva ten , kto má "nulové" DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) (to nie je Váš prípad), ďalej ten kto dodáva tovar podľa §43 (EÚ), § 47 (vývoz) alebo §45 (3.stranný obchod EÚ) ak súčasne neuvádza údaje o odpočítaní dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) alebo ak ich uvádza, tak len podľa § 49 odst. 2 d. (dovoz tovaru (http://www.porada.sk/dovoz-tovaru#__AUTOKW) cez colnicu). Žiaden z Vašich prípadov tu nie je. Máte povinnosť podať KV, avšak bude "prázdny" - nemáte žiadnu faktúru, je to len Vaša interná povinnosť zvýšiť základ dane.