mystya
10.03.14,10:06
Prosím Vás, keď vystavím faktúru na Slovenskú firmu (so slovenským sídlom) s rakúskym IČO a IČ DPH, tak aké členenie v kontrolnom výkaze mám dať, keďže vystavujem faktúru bez dph? A1 asi nie, že? A posielam aj súhrnný výkaz za takúto faktúru?Ďakujem
Marianna4
10.03.14,10:53
Za čo je to fa? Tovar alebo služba? Všeobecne, ak ide o par. 43 intrakomunitárne dodanie - nedávaš do KV ale do SV a do DPH riadok 15, 16.