vgabka
30.03.06,08:04
Prosím o radu. Nemám zatiaľ s tým žiadne skúsenosti, aké účtovné prípady je potrebné zaúčtovať k 31.12. ak vznikol zisk, alebo strata. Môj soft mi účty uzatvorí, ale preúčtovanie zistku alebo straty a tvorbu ZRF je asi potrebné urobiť ešte ručne. Ako? Poraďte?
vgabka
30.03.06,06:56
Prosím, poraďte.
.lena.
30.03.06,07:20
Prosím o radu. Nemám zatiaľ s tým žiadne skúsenosti, aké účtovné prípady je potrebné zaúčtovať k 31.12. ak vznikol zisk, alebo strata. Môj soft mi účty uzatvorí, ale preúčtovanie zistku alebo straty a tvorbu ZRF je asi potrebné urobiť ešte ručne. Ako? Poraďte?
Pred uzavretím účtovníctva:
Ak vznikla daňová povinnosť: 591/341
Na účte 431 nemá zostať žiadny zostatok čiže zisk alebo stratu minulých rokov treba preúčtovať na účty 428 resp. 429
vgabka
30.03.06,08:16
Ďakujem, takže k 31.12. musím zaúčtovať zisk a jeho prerozdelenie, ak tomu dobre rozumiem. Účtuje sa tu hneď aj tvorba ZRF?
Janca
30.03.06,08:19
Nie zaúčtuj k 31.12. len predpis dane a zúčtovanie dane z úrokov (ak boli a mala si ich na nejakej analytike).
Do roka 2006 Ti prejde tzv. čistý zisk po zdanení a potom na účte 431 budeš
v roku 2006 účtovať to, o čom budeš mať zápis zo schôdze spoločníkov, t.j. ako sa rozhodli tento zisk rozdeliť: všetky typy možnosti rozúčtovania 431 najdeš v každých súvsťažnostiach. Takže keď si to v roku 2006 všetko zaúčtuješ k 31.12.2006 Ti zase musí vychádzať na účte 431 nula.
Tweety
30.03.06,08:19
Ďakujem, takže k 31.12. musím zaúčtovať zisk a jeho prerozdelenie, ak tomu dobre rozumiem. Účtuje sa tu hneď aj tvorba ZRF?Čistý zisk zaúčtuješ do 31.12.2005 710/702. Jeho rozdelenie až po zasadaní VZ a jeho rozhodnutí. Preddým musíš naúčtovať daň zo zisku( taký aký vyšiel z HĆ po prípočít. a odpočít.položkách. 591, alebo aj 593/341.
va1ke
30.03.06,08:22
Ak robíš uzávierku za rok 2005 tak treba zaúčtovať ako posledný účtovný prípad 591/341. Potom uzatvoríš rok. Do roku 2006 ti prejde HV na účet 431. No a ten na základe valného zhromaždenia vysporiadaš. Tebe vyšiel zisk, tak ho rozdelíš podľa poradia ako sa má zisk rozdeliť. Nájdeš to v obchodnom zákonníku. My to máme uvedené aj v spoločenskej zmluve. ja to robím tak, že spíšem zápisnicu z valného zhromaždenia kde sa schváli rozdelenie zisku. No a zvyšok zisku preúčtuješ na účet 428, v tom prípade ak spoločníci nechceli ešte vyplatenie. A k 31.12.2006 ti nesmie zostať na účete 431 žiadny zostatok.
.lena.
30.03.06,09:18
Ďakujem, takže k 31.12. musím zaúčtovať zisk a jeho prerozdelenie, ak tomu dobre rozumiem. Účtuje sa tu hneď aj tvorba ZRF?
Myslela som tým, že 431 má zostať nulový - ak si v priebehu roka nepreúčtovala zisk či stratu minulých obd., tak to treba ešte urobiť pred
uzavretím. A zaúčtovať daň 591/341. Ostane ti čistý zisk a ten sa automaticky prevedie do r.06 na účet 341
Naozaj neviem čo je to ZRF:(
Palino
30.03.06,09:23
Myslela som tým, že 431 má zostať nulový - ak si v priebehu roka nepreúčtovala zisk či stratu minulých obd., tak to treba ešte urobiť pred
uzavretím. A zaúčtovať daň 591/341. Ostane ti čistý zisk a ten sa automaticky prevedie do r.06 na účet 341
Naozaj neviem čo je to ZRF:(
ZRF = zákonný rezervný fond
Inak účtovanie čistého zisku alebo straty r. 2005 viď Twety :)
vgabka
30.03.06,14:09
A čo s tým zákonným rezervným fondom. Ak je v spoločenskej zmluve uvedené, že sa tvorí 5 % zo zisku, nie je potrebné ho vypočítať ešte v roku 2005?
Tweety
30.03.06,14:20
A čo s tým zákonným rezervným fondom. Ak je v spoločenskej zmluve uvedené, že sa tvorí 5 % zo zisku, nie je potrebné ho vypočítať ešte v roku 2005? Veď v roku 2005 nemáš na účte 431-zisk ani korunu, budeš mať až v roku 2006, tak čo chceš rozdeľovať?.Pekne ho rozdelíš až potom, keď sa panstvo(VZ rozhodne čo s ním, bude to na Valnom zhromaždení. Potom podľa ich rozhodnutia budeš rozdeľovať.
vgabka
30.03.06,14:30
Tweety, ďakujem, už si mi veľa pomohol - pomohla?
Tweety
30.03.06,14:32
Tweety, ďakujem, už si mi veľa pomohol - pomohla? Áno pomohla, nie som chlapec. V podpise mám Maja M.
ekpo
20.10.18,06:24
Kde by som našla vzor Zápisnice z valného zhromaždenia? A dokedy po skončení roka má byť vyhotovená? Ďakujem.