martiiiina
10.03.14,19:54
Dobrý deň,

chcem sa opýtať. Náš zahraničný odberateľ si u nás fakturuje opravu tovaru, ktorý sme mu dodali my, mal závadu. Opravu sme mu však my nevykonali, ale iná zahraničná firma v jeho bydlisku. Túto opravu si u nás fakturuje. Odvádzam aj z takejto zahr. faktúry daň, ak áno, kde v daň priznaní to uvediem, podľa akého paragrafu. Ďakujem.
kn-alka
10.03.14,19:02
???? účtuješ ?????

Neriešiš to v DP, ale v účtovníctve.
martiiiina
10.03.14,19:14
no veď jasné, že v učtovníctve musím určiť ako to správne zaúčtovať, aby to tak vzalo aj do daň. priznania, len neviem do akého riadku to pojde v daňovom
kn-alka
10.03.14,20:17
tak by si najprv mala prezradiť, či vediete JÚ, alebo PÚ.... ale tak či tak to ide stále len do jedného riadku - príjmy
martiiiina
11.03.14,19:07
podvojné, aký riadok prijmy? bud to bude ako služba, pri ktorej príjemca platí daň podľa pragrafu 69 ods. 2 a 9 až 12, alebo služba podľa paragrafu 69 ods. 3, prípadne to nepojde do daňového vôbec, len to ma zaujíma
kn-alka
11.03.14,20:07
booooožžžžžeeee, to nevieš hned na začiatku povedať, že sa jedná o DPH ???? to si mám akože z ktorého malíčka vycucať?
kn-alka
11.03.14,20:14
k § 69 sa neviem vyjadriť, dúfam, že ti poradí niekto iný