neofan
17.03.14,01:21
Dobry den,

zalozil som si s.r.o. v 10/2013.
uctovne obdobie je kalendarny rok.
-pred zalozenim S.R.O. som mal naklady: samotnej firme,ktora mi ju zakladala + notarske overenia.
ako by som mal zaucotovat tieto naklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW) ktore vznikli este v case,ked s.r.o. nebola zalozena ?



taktiez pri zalozeni SRO som splatil vklad 5000e,to zauctujem ako zakladne imanie firmy?




robim to prvy krat,preto si chcem par veci objasnit este:
na DU pojdem s 2 dokladmi a tie bud si pojdem po tlacivo na DU alebo si ho v POHODE vytlacim?


Suvahou v plnom rozsahu - to jest od novembra 2013 do 1.1.2014
vykazom ziskov a strat v plnom rozsahu tiez z toho isteho obdobia?




Za kazdu odpoved velmi velka vdaka.
srska
17.03.14,04:27
zriaďovacie náklady + základné imanie (http://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-zalozenia-s-r-o-&idc=79) - ako účtovať

dppo - vyplniť (https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.244.html)+ vytlačiť

výkazy - vzs, súvaha (http://www.porada.sk/suvaha#__AUTOKW) = export z pohody vo formáte xml a načítať do

vzs (https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/UV/form.199.html) + vytlačiť

súvaha (https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/UV/form.201.html) + vytlačiť

poznámky + potvrdenie o podaní sa dajú vytlačiť z pohody
Ivana.T
17.03.14,08:32
Ja som tiez uctovala novu s.r.o. v pohode, a kedze som nenasla nikde presny navod a slecna na zakaznickej podpore bola viac z toho mimo ako ja, tak som to spravila takto:

Zaciatocne stavy 211 a 411 som dala cez uctovnictvo (http://www.porada.sk/uctovnictvo#__AUTOKW) - pociatocne stavy - vychodzie stavy uctov (aby som nepouzila 701, pretoze ten zapis by mal vyzerat 211/411)

Vydavky, ktore vznikli v case zalozenia, sa uctuju na 381/365 (cez ID)- pretoze v otvaracej suvahe nemoze byt vysledok hospodarenia, a kedze ste ich platili vy ako spolocnik (http://www.porada.sk/spolocnik#__AUTOKW), tak je to zavazok voci vam, ktory bude treba vyrovnat.

Potom som si vytlacila otvaraciu suvahu ako normalny vykaz suvahy, zostavena ku dnu vzniku spolocnosti, kde su tieto dva, resp. 3 uct. zapisy

Tieto vydavky potom treba ku dnu vzniku preuctovat do nakladov, na tie ucty, kam to patri, 518/381 (cez ID)

Treba si ale pri zalozeni uct. jednotky v pohode, kde sa vypisuje ICO, DIC a pod. kliknut na "obdobie" (to podciarknute), kde date zaciatok obdobia datum vniku spolocnosti, a tak bude do vykazov tahat spravne datumy. Pretoze mate obdobie kalendarny rok, ale spol. vznikla pocas roka, tak uct. obdobie, za ktore sa podava danove priznanie (http://www.porada.sk/danove-priznanie#__AUTOKW) je odo dna vzniku xx.10.2013 - 31.12.2013.



Suvahu za toto obdobie som osobne nerobila v pohode, kedze tam do kolonky predchadzajuce obdobie sa maju dat udaje z otvaracej suvahy,a to neviem, ako v pohode spravit, tak som pouzila edane. Tieto predchadzajuce udaje sa vyplnia iba v stlpci 3, nevypisuje sa obdobie na uvodnej strane.



Vykaz a poznamky a danove priznanie (http://www.porada.sk/danove-priznanie#__AUTOKW) som spravila v pohode.



Dufam, ze pomoze a hlavne dufam, ze je to spravne, kedze su rozne nazory na to, ako uctovat zalozenie s.r.o. (http://www.porada.sk/zalozenie-s.r.o.#__AUTOKW)