26Janka
19.03.14,07:41
Dobrý deň, poradí mi prosím Vás niekto potrebujem sa len utvrdiť v tom čo si myslím a chcela by som vedieť aj názor iných.

Organizácia je registrovaná dobrovolne podľa §7 zákona o DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) postupujeme podľa § 11- Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu.
Každý rok nám chodí literatúra z Českej republiky. V ktorom mesiaci by som mala podať daňové priznanie (http://www.porada.sk/danove-priznanie#__AUTOKW) a odviesť DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) ak faktúra bola vystavená 3.2.2014, uhradená bola 20.2.2014 a fyzicky nám literatúra prišla 19.3.2014?
Podľa zákona o DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) ked hoo čítam tak daňová povinnosť mi vychádza na deň 15.4.2014 a z toho sa mi odvíja, že zdaňovacím obdobím bude apríl a odviesť a podať daňové priznanie (http://www.porada.sk/danove-priznanie#__AUTOKW) by som mala do 25.5.2014. Idem na to správne?

Ďakujem a pekný deň želám
Tweety
19.03.14,06:58
§20

(1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
b) dňom vyhotovenia faktúry (http://www.porada.sk/faktury), ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).