tiina_tiina
19.03.14,12:30
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či do KV do B.2 a B.3 mám uvádzať aj faktúry/doklady, od tuzemského platiteľa DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW), kt. nám fakturuje náklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW) na občerstvenie a zábavu? Za január 2014 som tieto doklady do KV uviedla s 0 nárokom na odpočet. Neviem, či postupujem správne, dnes čítam aktualizovaný metodický pokyn (http://www.porada.sk/metodicky-pokyn#__AUTOKW), podľa ktorého sa tieto faktúry/doklady do KV neuvádzajú?

ďakujem
T.
Ivana2020
19.03.14,13:11
Do B2 a B.3 sa dávajú len faktúry (http://www.porada.sk/faktury#__AUTOKW), pri ktorých sa uplatňuje odpočítanie dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW), preto ak si odpočítanie dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) neuplatňujete, potom ich do KV nedávate.
tiina_tiina
19.03.14,17:44
Ďakujem veľmi pekne