alka
12.10.04,15:20
Dobrý deň,
mám otázku ohľadom storno faktúra verzus dobropis. Podľa mňa storno sa vystavuje v prípade, ak pôvodnú faktúru chceme zrušiť alebo čiastočne znížiť a doteraz nebola uhradená. Účtovanie storno FA je rovnaké s pôvodnou faktúrou ale s mínusovými položkami.
napr. 311 / 602 -500 Sk
311 / 343 - 95 Sk
Dobropis sa vystaví v prípade, že pôvodnú fakúru, ktorá bola uhradená chceme zrušiť alebo čiastočne znížiť. Účtovanie s kladnými položkami ale na opačných stranách ako pôvodná faktúra.
napr. 602 / 311 500 Sk
343 / 311 95 Sk
Je tento názor správny? Ďakujem...
mám otázku ohľadom storno faktúra verzus dobropis. Podľa mňa storno sa vystavuje v prípade, ak pôvodnú faktúru chceme zrušiť alebo čiastočne znížiť a doteraz nebola uhradená. Účtovanie storno FA je rovnaké s pôvodnou faktúrou ale s mínusovými položkami.
napr. 311 / 602 -500 Sk
311 / 343 - 95 Sk
Dobropis sa vystaví v prípade, že pôvodnú fakúru, ktorá bola uhradená chceme zrušiť alebo čiastočne znížiť. Účtovanie s kladnými položkami ale na opačných stranách ako pôvodná faktúra.
napr. 602 / 311 500 Sk
343 / 311 95 Sk
Je tento názor správny? Ďakujem...
bea
12.10.04,13:50
Vždy je to dobropis, je jedno, či je faktúra uhradená alebo neuhradená. Storno faktúry neexistuje. A ja účtujem vždy mínusom, ale to myslím si nie je podstatné.
eviketa
12.10.04,14:10
prečo neexistuju storno faktury ?
lussika
12.10.04,14:26
podľa môjho názoru tiež existujú, veď aj v účtovníckych programoch je možné vytvoriť aj dobropis aj storno faktúru
bea
12.10.04,14:30
Ja by som sa opravila. Vlastne to dokonca nie je ani dobropis. Je to faktúra, ktorou sa mení pôvodná faktúra. Vychádzam zo zákona o DPH § 75 ods. 7. V tomto ods. sa uvádza, že každý doklad, ktorý mení alebo dopĺňa pôvodnú faktúru a výslovne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje, sa považuje za faktúru. A tento doklad musí obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry. Takže, keď chcem zrušiť pôvodnú faktúru, vystavím faktúru s mínusovými položkami.
lussika
12.10.04,14:42
s tym suhlasim, ze podla zakona sa jedna vzdy o fakturu, ale rozdiel je, ze v texte sa uvadza "fakturujeme Vam", "stornujeme" alebo "dobropisujeme"...
lussika
12.10.04,14:44
...ja som dostala z ciech fakturu, v ktorej sa uvadza "dobropisujeme", ale polozky boli kladne a nie minusove...
Paula
12.10.04,15:35
Plusové dobropisy vystavujú aj niektorí Slováci....asi im logika vraví, že nám posielajú "plus peniažky".
Katty
14.10.04,05:55
pozor na rozdiely v českých a slovenských zákonoch, to že nám zrušili v zákone o DPH pojem dobropis a máme povinnosť uvádzať záporné hodnoty neznamená že česi to tak majú tiež, už mám trošku prelúskaný ich zákon a oni naďalej vystavujú dobropisy s kladnými hodnotami.
Janna
14.10.04,06:34
Ako účtujete došlý dobropis z ČR v JÚ. Zapíše sa do evidencie záväzkov s mínusovou hodnotou, DPH... a potom?
Odpisujete to cez interné doklady?
Odpisujete to cez interné doklady?
betty
14.10.04,06:41
A čo s kurzom a kurzovým rozdielom?
Prijatý dobropis:
- pôvodná faktúra - dátum prijatia faktúry
- dobropis - dátum prijatia dobropisu
- vypárovanie - dátumom prijatia dobropisu
Vystavený dobropis:
- pôvodná faktúra - dátum vystavenia faktúry
- dobropis - dátum vystavenia dobropisu
- vypárovanie - dátumom vystavenia dobropisu
Postupovala by som správne? Ďakujem.
Prijatý dobropis:
- pôvodná faktúra - dátum prijatia faktúry
- dobropis - dátum prijatia dobropisu
- vypárovanie - dátumom prijatia dobropisu
Vystavený dobropis:
- pôvodná faktúra - dátum vystavenia faktúry
- dobropis - dátum vystavenia dobropisu
- vypárovanie - dátumom vystavenia dobropisu
Postupovala by som správne? Ďakujem.
Vladimír Ozimý
14.10.04,12:16
Kde je napísané že dobropis musí byť mínusovými položkami rád by som si to overil.
Ďakujem
Ďakujem
Katty
15.10.04,05:19
Zákon o DPH §75 Vyhotovenie faktúry ods.7 " Každý doklad, ktorý mení alebo dopĺňa pôvodnú faktúru a výslovne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje (po starom dobropis/ťarchopis) sa považuje za faktúru. Tento doklad musí okrem povinných údajov obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry."
Z toho vyplýva, že zákon o DPH už nepozná pojem dobropis na ktorom mohla byť kladná hodnota a vedeli sme že nám napr. znižuje základ dane. Dnes vystavujeme už len faktúry a to buď normálne resp. súhrnné alebo "dobropisové"=so zápornou hodnotou a uvedením fa ku ktorej sa táto nová fa vzťahuje alebo "ťarchopisové"=s kladnou hodnotou a uvedením fa ku ktorej sa táto nová fa vzťahuje.
Z toho vyplýva, že zákon o DPH už nepozná pojem dobropis na ktorom mohla byť kladná hodnota a vedeli sme že nám napr. znižuje základ dane. Dnes vystavujeme už len faktúry a to buď normálne resp. súhrnné alebo "dobropisové"=so zápornou hodnotou a uvedením fa ku ktorej sa táto nová fa vzťahuje alebo "ťarchopisové"=s kladnou hodnotou a uvedením fa ku ktorej sa táto nová fa vzťahuje.
lussika
15.10.04,13:11
...Katty, je len subjektívnym názorom, ze maju byt "dobropisové" faktúry vystavované mínusové, pretože §75 nehovorí o tom, či položky dokladu (faktúry), ktorý mení alebo dopĺňa pôvodnú faktúru majú byť mínusové, t.j. v takom prípade môžu byť aj kladné...
Katty
18.10.04,06:52
lussika
a ako potom vieš ak ti príde faktúra s odvolávkou na pôvodné číslo faktúry s kladnou hodnotou či to máš odúčtovať alebo doúčtovať k pôvodnému základu dane ak sa na doklade nikde nenachádza slovo dobropis ale len faktúra. Podľa čoho vyšpecifikuješ či to je dobropis alebo ťarchopis (pojmy ktoré poznal starý zákon)????
a ako potom vieš ak ti príde faktúra s odvolávkou na pôvodné číslo faktúry s kladnou hodnotou či to máš odúčtovať alebo doúčtovať k pôvodnému základu dane ak sa na doklade nikde nenachádza slovo dobropis ale len faktúra. Podľa čoho vyšpecifikuješ či to je dobropis alebo ťarchopis (pojmy ktoré poznal starý zákon)????
Beata
18.10.04,07:00
Samozrejme, že keď mi príde faktúra, s odvolávkou na inú faktúru a s mínusovou hodnotou, tak je mi jasné, že je to dobropis... nakoniec, každý normálny človek to napíše v texte, že čo fakturuje, alebo dobropisuje.
lussika
19.10.04,14:57
Katty, myslím, že Beata už viacmenej odpovedala na tvoju otázku...osobne si myslím, že sa bežne s takým prípadom nedá stretnúť, pretože aj šablony na faktúry v programoch majú zakomponovaný základný text...ale keby aj, určite by som si od vystavovateľa faktúry vyžiadala prerobenie textu vo faktúre s uvedením o čo im v nej ide...je to potrebné nielen pre mňa, ale aj pre daňovú kontrolu
Katty
20.10.04,05:58
lussika
veď Bea vraví o mínusových hodnotách ako ja, takže si myslím že tie mínuská na slovensku majú byť aj keď nikde v zákone sa nepíše o uvádzaní mínusov na faktúrach ale z obsahu § to tak vyplýva.
veď Bea vraví o mínusových hodnotách ako ja, takže si myslím že tie mínuská na slovensku majú byť aj keď nikde v zákone sa nepíše o uvádzaní mínusov na faktúrach ale z obsahu § to tak vyplýva.
lussika
22.10.04,14:18
Katty,
vidim, ze sme si kazda vybrala to svoje...ja som myslela na to, ze kazdy normalny clovek do textu uvedie, ze ci dobropisuje alebo fakturuje, atd.
vidim, ze sme si kazda vybrala to svoje...ja som myslela na to, ze kazdy normalny clovek do textu uvedie, ze ci dobropisuje alebo fakturuje, atd.
lussika
22.10.04,14:20
§75 som citala vela-krat...ale pravdupovediac som doteraz v nom ziadnu spojitost s minusovymi polozkami nenasla...
M3G
22.10.04,21:27
Doklad má vždy mať názov faktúra a mínusové položky máte na faktúre preto, aby ste vedeli, že odrátavate.
Mne sa už dostali do ruky viaceré formy "dobropisov"
- štandardný podľa nového zákona o DPH s troškou logiky s označením faktúra a na tejto sú mínusové položky.
- štandardný podľa starého zákona o dph t.j. názov dobropis s plusovými alebo mínusovými položkami
- neštandardný a nelogický a kvôli tomu sme takmer podávali dodatočné priznanie, pretože hore bol nápis faktúra a dole boli plusové položky, nad ktorými bol uvedený text faktúrujeme Vám opravu faktúry číslo ...
Takže nekomplikujme si zbytočne život, lebo to, že základ dane a daň majú byť pri "dobropisoch" mínusové, je uvedené v poučení k vypĺňaniu priznania DPH - bod 38. t.j. ak sa znížil základ dane, uvedieme v priznaní mínus -> poučenie je tiež záväzné, nielen zákon o DPH.
Mne sa už dostali do ruky viaceré formy "dobropisov"
- štandardný podľa nového zákona o DPH s troškou logiky s označením faktúra a na tejto sú mínusové položky.
- štandardný podľa starého zákona o dph t.j. názov dobropis s plusovými alebo mínusovými položkami
- neštandardný a nelogický a kvôli tomu sme takmer podávali dodatočné priznanie, pretože hore bol nápis faktúra a dole boli plusové položky, nad ktorými bol uvedený text faktúrujeme Vám opravu faktúry číslo ...
Takže nekomplikujme si zbytočne život, lebo to, že základ dane a daň majú byť pri "dobropisoch" mínusové, je uvedené v poučení k vypĺňaniu priznania DPH - bod 38. t.j. ak sa znížil základ dane, uvedieme v priznaní mínus -> poučenie je tiež záväzné, nielen zákon o DPH.
ingi
25.10.04,07:32
Musím sa tvrdo zastať Katty a M3G. Všetko potrebné už napísali.
vladan
05.01.05,08:28
ja by som sa chcela opýtať, či môžem v roku 2004 vystaviť "storno faktúru" faktúry za rok 2003? Vystavím faktúru s mínusovými hodnotami a do textu dám, že stornujeme faktúru z roku 2003? Bude to mať nejaký vplyv na uzávierku roka 2003 (je to smiešna suma 214 Sk)?
ďakujem za odpovede
ďakujem za odpovede
Palino
05.01.05,08:39
Podľa mňa na uzávierku roka 2003 to nebude mať žiaden vplyv, je to ozaj zanedbateľná suma. Vystaviť ju môžeš tak, ako uvádzaš.
vladan
05.01.05,12:50
ešte predsa jedna otázka, keď je to storno faktúry za rok 2003, kde bola DPH vo výške 20%, s takouto DPH vystavím aj storno faktúru v roku 2004, však?
Beata
05.01.05,13:10
Aj ja si myslím, že na uzávierku roka 2003 to nebude mať vplyv, pretože vtedy bola situácia taká ako si uviedla v tom roku. V roku 2004 si zistila istú skutočnosť, ktorá sa síce týka roku 2003, ale zistená je v tomto roku a preto sa aj týka tohto roka. DPH z tej fa samozrejme musíš stornovať takou istou sumou, ako bola vystavená, čiže 20%.
Toť môj názor.
Toť môj názor.
Majka
05.01.05,13:16
ja som robila v r. 2004 dobropis k fakture z r.2003, do dobropisu som dala 19perc.dph. SW ma nepustil a predsa nemozem uctovat 20perc.dph ke uz neexistuje. aj mne take doprobisy chodia za minule obdobia s aktualnou dph. je to ok? zostala som v pochybnostiach ked citam.....
Palino
05.01.05,13:16
Je to sadzba 20 % ako píšeš. Viď § 85 ods. ods. 5.
Majka
05.01.05,16:09
takze to mam zle ?:eek:
Paula
05.01.05,16:46
DPH musí byť "totožné". Poviem vám pre zlepšenie nálady: Prišla nám fa za vodu, v ktorej sa vodárne až teraz spamätali a dodatočne účtujú stočné za zrážkovú vodu r.2002 aj 2003. Takže mám na jednej fa DPH: 10%, 14% aj 19% :D
rene
05.01.05,20:12
Kam zaúčtujete základ k tým DPH za roky 2002 a 2003?
bea
07.01.05,07:22
Do nedaňových nákladov.
Majka
07.01.05,07:27
k tej 1% dane navyse predpokladam alebo ako? som v pochybnostiach.
prosim poradte mi.
ked som mala fa v r. 2002 na 97 000,- bez dph teraz som ju dobropisovala 97000 +19% dph to je zle?:confused:
prosim poradte mi.
ked som mala fa v r. 2002 na 97 000,- bez dph teraz som ju dobropisovala 97000 +19% dph to je zle?:confused:
bea
07.01.05,07:45
Je to zle. Mala si to dobbropisovať s tou DPH, aká bola na pôvodnej faktúre. Pozri si zákon o DPH § 85 ods. ods. 5.
Majka
07.01.05,07:50
ano pozrela som si, takze 23perc. dakujem.
Majka
07.01.05,08:19
este jedna otazocka, ked som v r. 2002 fyfakturaovala s 23% a v r. 2004 dobropisovala tu fakturu tak dobropis s 23% dph musim celkovo aj zaplatiti-vratit. o akych nedanovych nakladoch sa tu hovori? co je nedanovy naklad pri tomot probleme? dakujem.
bea
07.01.05,08:54
Ten nedaňový náklad patrí k príspevku Pauly, kde píše o teraz došlých faktúrach za vodu v r. 2002 a 2003.
Majka
07.01.05,08:55
aha,prepac.
dakujem este raz.
dakujem este raz.
dudodu
06.09.05,14:19
Takže keď sa vráti odosielateľovi neprevzatá dobierka, ku ktorej už vystavil faktúru, tak to musí vystornovať normálnou faktúrou s mínusovými položkami?
Ďakujem za odpoveď
Ďakujem za odpoveď
dudodu
06.09.05,14:28
A ako tie dve faktúry (plusovú a mínusovú) navzájom vynulovať? Aby nefiguroval v uzávierke JÚ záväzok a aj pohľadávka?
babenko1
06.09.05,14:39
A ako tie dve faktúry (plusovú a mínusovú) navzájom vynulovať? Aby nefiguroval v uzávierke JÚ záväzok a aj pohľadávka?cez interný doklad si to spáruješ... prípadne priamo v knihe záväzkov a pohľadávok zadáš ručne úhradu