alka
12.10.04,15:20
Dobrý deň,

mám otázku ohľadom storno faktúra verzus dobropis. Podľa mňa storno sa vystavuje v prípade, ak pôvodnú faktúru chceme zrušiť alebo čiastočne znížiť a doteraz nebola uhradená. Účtovanie storno FA je rovnaké s pôvodnou faktúrou ale s mínusovými položkami.

napr. 311 / 602 -500 Sk
311 / 343 - 95 Sk

Dobropis sa vystaví v prípade, že pôvodnú fakúru, ktorá bola uhradená chceme zrušiť alebo čiastočne znížiť. Účtovanie s kladnými položkami ale na opačných stranách ako pôvodná faktúra.

napr. 602 / 311 500 Sk
343 / 311 95 Sk

Je tento názor správny? Ďakujem...
bea
12.10.04,13:50
Vždy je to dobropis, je jedno, či je faktúra uhradená alebo neuhradená. Storno faktúry neexistuje. A ja účtujem vždy mínusom, ale to myslím si nie je podstatné.
eviketa
12.10.04,14:10
prečo neexistuju storno faktury ?
lussika
12.10.04,14:26
podľa môjho názoru tiež existujú, veď aj v účtovníckych programoch je možné vytvoriť aj dobropis aj storno faktúru
bea
12.10.04,14:30
Ja by som sa opravila. Vlastne to dokonca nie je ani dobropis. Je to faktúra, ktorou sa mení pôvodná faktúra. Vychádzam zo zákona o DPH § 75 ods. 7. V tomto ods. sa uvádza, že každý doklad, ktorý mení alebo dopĺňa pôvodnú faktúru a výslovne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje, sa považuje za faktúru. A tento doklad musí obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry. Takže, keď chcem zrušiť pôvodnú faktúru, vystavím faktúru s mínusovými položkami.
lussika
12.10.04,14:42
s tym suhlasim, ze podla zakona sa jedna vzdy o fakturu, ale rozdiel je, ze v texte sa uvadza "fakturujeme Vam", "stornujeme" alebo "dobropisujeme"...
lussika
12.10.04,14:44
...ja som dostala z ciech fakturu, v ktorej sa uvadza "dobropisujeme", ale polozky boli kladne a nie minusove...
Paula
12.10.04,15:35
Plusové dobropisy vystavujú aj niektorí Slováci....asi im logika vraví, že nám posielajú "plus peniažky".
Katty
14.10.04,05:55
pozor na rozdiely v českých a slovenských zákonoch, to že nám zrušili v zákone o DPH pojem dobropis a máme povinnosť uvádzať záporné hodnoty neznamená že česi to tak majú tiež, už mám trošku prelúskaný ich zákon a oni naďalej vystavujú dobropisy s kladnými hodnotami.
Janna
14.10.04,06:34
Ako účtujete došlý dobropis z ČR v JÚ. Zapíše sa do evidencie záväzkov s mínusovou hodnotou, DPH... a potom?
Odpisujete to cez interné doklady?
betty
14.10.04,06:41
A čo s kurzom a kurzovým rozdielom?

Prijatý dobropis:
- pôvodná faktúra - dátum prijatia faktúry
- dobropis - dátum prijatia dobropisu
- vypárovanie - dátumom prijatia dobropisu

Vystavený dobropis:
- pôvodná faktúra - dátum vystavenia faktúry
- dobropis - dátum vystavenia dobropisu
- vypárovanie - dátumom vystavenia dobropisu

Postupovala by som správne? Ďakujem.
Vladimír Ozimý
14.10.04,12:16
Kde je napísané že dobropis musí byť mínusovými položkami rád by som si to overil.

Ďakujem
Katty
15.10.04,05:19
Zákon o DPH §75 Vyhotovenie faktúry ods.7 " Každý doklad, ktorý mení alebo dopĺňa pôvodnú faktúru a výslovne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje (po starom dobropis/ťarchopis) sa považuje za faktúru. Tento doklad musí okrem povinných údajov obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry."
Z toho vyplýva, že zákon o DPH už nepozná pojem dobropis na ktorom mohla byť kladná hodnota a vedeli sme že nám napr. znižuje základ dane. Dnes vystavujeme už len faktúry a to buď normálne resp. súhrnné alebo "dobropisové"=so zápornou hodnotou a uvedením fa ku ktorej sa táto nová fa vzťahuje alebo "ťarchopisové"=s kladnou hodnotou a uvedením fa ku ktorej sa táto nová fa vzťahuje.
lussika
15.10.04,13:11
...Katty, je len subjektívnym názorom, ze maju byt "dobropisové" faktúry vystavované mínusové, pretože §75 nehovorí o tom, či položky dokladu (faktúry), ktorý mení alebo dopĺňa pôvodnú faktúru majú byť mínusové, t.j. v takom prípade môžu byť aj kladné...
Katty
18.10.04,06:52
lussika
a ako potom vieš ak ti príde faktúra s odvolávkou na pôvodné číslo faktúry s kladnou hodnotou či to máš odúčtovať alebo doúčtovať k pôvodnému základu dane ak sa na doklade nikde nenachádza slovo dobropis ale len faktúra. Podľa čoho vyšpecifikuješ či to je dobropis alebo ťarchopis (pojmy ktoré poznal starý zákon)????
Beata
18.10.04,07:00
Samozrejme, že keď mi príde faktúra, s odvolávkou na inú faktúru a s mínusovou hodnotou, tak je mi jasné, že je to dobropis... nakoniec, každý normálny človek to napíše v texte, že čo fakturuje, alebo dobropisuje.
lussika
19.10.04,14:57
Katty, myslím, že Beata už viacmenej odpovedala na tvoju otázku...osobne si myslím, že sa bežne s takým prípadom nedá stretnúť, pretože aj šablony na faktúry v programoch majú zakomponovaný základný text...ale keby aj, určite by som si od vystavovateľa faktúry vyžiadala prerobenie textu vo faktúre s uvedením o čo im v nej ide...je to potrebné nielen pre mňa, ale aj pre daňovú kontrolu
Katty
20.10.04,05:58
lussika

veď Bea vraví o mínusových hodnotách ako ja, takže si myslím že tie mínuská na slovensku majú byť aj keď nikde v zákone sa nepíše o uvádzaní mínusov na faktúrach ale z obsahu § to tak vyplýva.
lussika
22.10.04,14:18
Katty,

vidim, ze sme si kazda vybrala to svoje...ja som myslela na to, ze kazdy normalny clovek do textu uvedie, ze ci dobropisuje alebo fakturuje, atd.
lussika
22.10.04,14:20
§75 som citala vela-krat...ale pravdupovediac som doteraz v nom ziadnu spojitost s minusovymi polozkami nenasla...
M3G
22.10.04,21:27
Doklad má vždy mať názov faktúra a mínusové položky máte na faktúre preto, aby ste vedeli, že odrátavate.

Mne sa už dostali do ruky viaceré formy "dobropisov"

- štandardný podľa nového zákona o DPH s troškou logiky s označením faktúra a na tejto sú mínusové položky.
- štandardný podľa starého zákona o dph t.j. názov dobropis s plusovými alebo mínusovými položkami
- neštandardný a nelogický a kvôli tomu sme takmer podávali dodatočné priznanie, pretože hore bol nápis faktúra a dole boli plusové položky, nad ktorými bol uvedený text faktúrujeme Vám opravu faktúry číslo ...

Takže nekomplikujme si zbytočne život, lebo to, že základ dane a daň majú byť pri "dobropisoch" mínusové, je uvedené v poučení k vypĺňaniu priznania DPH - bod 38. t.j. ak sa znížil základ dane, uvedieme v priznaní mínus -> poučenie je tiež záväzné, nielen zákon o DPH.
ingi
25.10.04,07:32
Musím sa tvrdo zastať Katty a M3G. Všetko potrebné už napísali.
vladan
05.01.05,08:28
ja by som sa chcela opýtať, či môžem v roku 2004 vystaviť "storno faktúru" faktúry za rok 2003? Vystavím faktúru s mínusovými hodnotami a do textu dám, že stornujeme faktúru z roku 2003? Bude to mať nejaký vplyv na uzávierku roka 2003 (je to smiešna suma 214 Sk)?
ďakujem za odpovede
Palino
05.01.05,08:39
Podľa mňa na uzávierku roka 2003 to nebude mať žiaden vplyv, je to ozaj zanedbateľná suma. Vystaviť ju môžeš tak, ako uvádzaš.
vladan
05.01.05,12:50
ešte predsa jedna otázka, keď je to storno faktúry za rok 2003, kde bola DPH vo výške 20%, s takouto DPH vystavím aj storno faktúru v roku 2004, však?
Beata
05.01.05,13:10
Aj ja si myslím, že na uzávierku roka 2003 to nebude mať vplyv, pretože vtedy bola situácia taká ako si uviedla v tom roku. V roku 2004 si zistila istú skutočnosť, ktorá sa síce týka roku 2003, ale zistená je v tomto roku a preto sa aj týka tohto roka. DPH z tej fa samozrejme musíš stornovať takou istou sumou, ako bola vystavená, čiže 20%.
Toť môj názor.
Majka
05.01.05,13:16
ja som robila v r. 2004 dobropis k fakture z r.2003, do dobropisu som dala 19perc.dph. SW ma nepustil a predsa nemozem uctovat 20perc.dph ke uz neexistuje. aj mne take doprobisy chodia za minule obdobia s aktualnou dph. je to ok? zostala som v pochybnostiach ked citam.....
Palino
05.01.05,13:16
Je to sadzba 20 % ako píšeš. Viď § 85 ods. ods. 5.
Majka
05.01.05,16:09
takze to mam zle ?:eek:
Paula
05.01.05,16:46
DPH musí byť "totožné". Poviem vám pre zlepšenie nálady: Prišla nám fa za vodu, v ktorej sa vodárne až teraz spamätali a dodatočne účtujú stočné za zrážkovú vodu r.2002 aj 2003. Takže mám na jednej fa DPH: 10%, 14% aj 19% :D
rene
05.01.05,20:12
Kam zaúčtujete základ k tým DPH za roky 2002 a 2003?
bea
07.01.05,07:22
Do nedaňových nákladov.
Majka
07.01.05,07:27
k tej 1% dane navyse predpokladam alebo ako? som v pochybnostiach.
prosim poradte mi.
ked som mala fa v r. 2002 na 97 000,- bez dph teraz som ju dobropisovala 97000 +19% dph to je zle?:confused:
bea
07.01.05,07:45
Je to zle. Mala si to dobbropisovať s tou DPH, aká bola na pôvodnej faktúre. Pozri si zákon o DPH § 85 ods. ods. 5.
Majka
07.01.05,07:50
ano pozrela som si, takze 23perc. dakujem.
Majka
07.01.05,08:19
este jedna otazocka, ked som v r. 2002 fyfakturaovala s 23% a v r. 2004 dobropisovala tu fakturu tak dobropis s 23% dph musim celkovo aj zaplatiti-vratit. o akych nedanovych nakladoch sa tu hovori? co je nedanovy naklad pri tomot probleme? dakujem.
bea
07.01.05,08:54
Ten nedaňový náklad patrí k príspevku Pauly, kde píše o teraz došlých faktúrach za vodu v r. 2002 a 2003.
Majka
07.01.05,08:55
aha,prepac.

dakujem este raz.
dudodu
06.09.05,14:19
Takže keď sa vráti odosielateľovi neprevzatá dobierka, ku ktorej už vystavil faktúru, tak to musí vystornovať normálnou faktúrou s mínusovými položkami?

Ďakujem za odpoveď
dudodu
06.09.05,14:28
A ako tie dve faktúry (plusovú a mínusovú) navzájom vynulovať? Aby nefiguroval v uzávierke JÚ záväzok a aj pohľadávka?
babenko1
06.09.05,14:39
A ako tie dve faktúry (plusovú a mínusovú) navzájom vynulovať? Aby nefiguroval v uzávierke JÚ záväzok a aj pohľadávka?cez interný doklad si to spáruješ... prípadne priamo v knihe záväzkov a pohľadávok zadáš ručne úhradu