LU83
25.03.14,13:24
dobrý deň, potrebujem poradiť mám staré faktúry-záväzky, ktoré sú po splatnosti 48 mesiacov a na niektorých fa sú firmy, ktoré už zanikli. Ako mám vysporiadať tieto záväzky v podvojnom účtovníctve aby už sa v nasledujúcich rokoch tieto fa - zaväzky neobjavovali. dakujem za odpovede
KloferHladny
25.03.14,14:27
Ak firmy zanikli, potom nemáte potvrdený inventárny stav záväzku = zistili ste inventárny rozdiel. Účtujete inventárny rozdiel 32x/648-"odpis záväzku" (ak to boli obchodné záväzky). Podľa §11 postupov účtovania sa inventárne rozdiely účtujú na príslušný účet nákladov resp. výnosov okrem rozdielov v cenných papieroch a peňažných hotovostí a cenín.
LU83
26.03.14,08:21
dobry den, tak že keď zaúčtujem inventárny rozdiel na 321/648 odpis záväzku tak sa toho záväzku v účtovníctve zbavím ? stačí keď si k internému dokladu priložím výpis z obchodného registra že tá firma zanikla? alebo tam mám ešte priložiť staru fa alebo stačí rozhodnutie účtovnej jednotky . v minulých rokoch už tento záväzok bol pripočítaný v DP k základu dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) dakujem za cenné rady :-)
KloferHladny
26.03.14,14:46
Ak bol záväzok "dodanený", základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) si musíte upraviť v DPPO. O spôsobe zúčtovania inventárnych rozdielov rozhoduje štatutár alebo ním poverená osoba (zápis z inventarizácie záväzkov a rozhodnutie o zúčtovaní rozdielu). Účtovník rozhudnutie zaúčtuje tak, ako som napísal.
LU83
27.03.14,06:43
ďakujem veľmi pekne ste mi veľmi pomohol :-)