nikula
29.03.14,21:00
Na účte dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) mám vyššiu sumu ako má byť, aby mi to sedelo s poslednou daňovou povinnosťou. Kontrolou účtovníctva som zistila, že je to ešte s pred dvoch rokov. V tom roku sa niečo opravovalo, ale majiteľ nechcel podať dodatočné priznanie dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW), tak to tam ostalo visieť. Ako to teraz dať do poriadku?
a malá podotázka: ak sa používa koeficient, tak ten zvyšok sa účtuje na 548 a je to daňový náklad či sa má v DP z príjmov pripočítavať????Prosímmmmm
kompozit
31.03.14,13:01
Keď sa niečo opravovalo, tak sa to nezaúčtovalo? Malo sa to zaúčtovať najneskôr pri inventarizácii. Alebo keď zanikla možnosť podať dodatočné priznanie DPH. Dva roky to nikomu nevadilo? Tak pri najbližšej inventarizácii.
nikula
01.04.14,08:43
ale ako? Nakoľko dodatočné nikdy nebolo podané, tam neviem aký súvzťažný účet použiť. Lebo ak to chcem dostať z 343, tak musí byť niečo oproti. Myslím, že vtedy sa nezaúčtovala nejaká vyšlá faktúra a až neskôr sa našla. Čiže z tejto faktúry (http://www.porada.sk/faktury#__AUTOKW) sa daň nikdy neodviedla. Viem, je to problém, ale prosím o jeho opravu.
Tweety
01.04.14,08:46
nikula ale ako? Nakoľko dodatočné nikdy nebolo podané, tam neviem aký súvzťažný účet použiť. Lebo ak to chcem dostať z 343, tak musí byť niečo oproti.
Zisti čo sa presne opravovalo a zaúčtovalo na 343. Kedže sa potom DDP nepodalo, treba to potom z tej 343 preúčtovať naspäť na pôvodný účet.
nikula
01.04.14,08:55
čiže ak sa dodatočne doúčtovala faktúra 31110 / 60410 + 34310 a táto daň sa zahrnula do vysporiadania dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW), čiže bola prevedená na 34330 - daň na úhradu., ale nebola odvedená, tak ju preúčtovať na 34310, či ako?
Tweety
01.04.14,08:58
No ak to bola daň z dodania, mali ste ju dodatočne odviesť, porušili ste zákon o dph.. Iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) by bolo, ak byto bola daň na vstupe a neuplatnili by ste odpočet, tú daň by ste zaúčtovali na pripočít. položku k ZD.
kukučka
01.04.14,09:00
Nezaúčtovaná vyšlá fa ? To by nerobilo chybu na 343. Pravdepodobne bola zaúčtovaná, ale nezahrnutá do evidencie DPH.
A ako ste zaúčtovali úhradu?
Je smutné, že bolesti brucha z takýchto chýb majú účtovníčky a nie majitelia.
Spamätá sa pri daňovej kontrole.
Ak to nevieš opraviť podľa pôvodných dokladov, zúčtuj rozdiel interným dokladom do výnosov.A založ si čierny notes a do neho poznámku k tomu dokladu.
Tweety
01.04.14,09:02
343 sa zaúčtovala ale daň nebola zaplatená
nikula
01.04.14,09:21
asi tak, doúčtovaná neskoršie, po termíne DPH. Takže rozdiel dám na 648?, a bude sa upravovať ZD pri DP z PO?
kompozit
01.04.14,10:37
Podaj dodatočné DPH. Nemôžeš to dať na 648, veď je to krádež zo štátneho rozpočtu. DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) zanikne až po 10-ich rokoch.
Tweety
01.04.14,10:38
musíš podať DDP Nie je to výnos, je to daň, ktorú musíš odviesť do rozpočtu