renata E.
08.04.14,20:09
Dna 7.4.2014 mi prisla faktura z Rakuska vystavena v marci za poskytnutu sluzbu dna 8.2.2014. Podala som dodatočne danove priznanie (http://www.porada.sk/dodatocne-danove-priznanie#__AUTOKW) ale neviem teraz ci mam podat aj dodatocny kontrolny vykaz alebo staci ak v marcovom KV uvediem datum dodania 8.2.2014
dakujem
nika.sum
08.04.14,18:33
podla mna treba podat dodatocny KV nakolko danova povinnost z nadobudnutia bola 8.2.. A mimochodom DP DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) nesmie byt podane pred KV, tak si myslim ze to iste plati aj pri dodatocnych podaniach
denis_m6
09.04.14,13:05
ja by som si precital toto najprv:
Usmernenie k vykazovaniu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
v kontrolnom výkaze podanom podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

podla mna mozes doplnit do KV v aktualnom mesiaci, ale s datumom dodania uvedenym na fakture.

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/2014_01_31_3_nepriame_dane.pdf