tibor1000
16.04.14,21:47
prosim Vas ako treba spravne zadat ked v JU cez interny doklad na konci mesiaca odpocitame zo zakladu dane 20% (danovnik nepise evidenciu jazd)
my uctujeme medzi normalne vydavky - MINUSOM
treba zauctovat akoby oprava,ako pri dobropise?
ktory riadok v dan.priznani DPH teda,opravny ?
dakujem za radu
veronikasad
16.04.14,19:48
v akom SW robíš ?
tibor1000
16.04.14,20:01
Alfa Plus
Mila123
16.04.14,20:01
a na školení ako vidím si nebol........Kros ich robil
veronikasad
16.04.14,20:09
ani nehľadá na Porade, návod je tu už minimálne 2-krát ...
Mila123
16.04.14,20:20
óóó aké jednoduché, napísať otázku a urgovať odpoveď.....
začnem takýto postup i ja praktizovať.....
fuuuuuj aká som sarkastická..........
tibor1000
16.04.14,20:25
veď som nič neurgoval,len som sa slušne opytal
veronikasad
16.04.14,20:26
predtým než sa opýtaš, skús aj hladat - robíš to pravidelne ...
veronikasad
16.04.14,20:29
Nezadávaš cez interný doklad, ale priamo pri účtovaní PHL. Kros má ošetrenú správnu evidenciu v kontrolnom výkaze aj peňažnom denníku cez rozúčtovanie dokladu
mondes
16.04.14,21:01
Aby sa ti správne nasmeroval doklad do správneho oddielu KV, tak postupuješ takto:
1.Pokladňa - Výdavok - Výdavok za zásoby
2. Zadáš sumu s rozpisom na základ a DPH (20%)
3.Pri sume Základ klikneš na to "R" (rozpis), otvorí sa ti okiento "Rozpis sumy"
4.A v riadku DPH, kde máš uvedené "21A" klikneš na tú rozbaľovaciu šípku
5.Po rozbalení riadkov DPH klikneš dole na "R"
6.Stlačíš tlačidlo oprav a z tej celkovej sumy s DPH za PHM si vypočítaš 80% a prepíšeš sumu
7. Stlačíš tlačidlo "Pridaj" a % DPH dáš 20% a do ceny spolu zadáš tých zvyšných 20% z ceny PHM a riadok DPH dáš 21An (to kvôli správnemu nasmerovaniu do KV)
8. KLikne na "OK" a zase "OK", v riadku DPh budeš mať napísané "Rozpis", klikneš "OK"
9. A pekne ti ukáže, že tých 80% ti ide do B3 a tých 20% nevstupuje do KV, kliknš OK a hotovo. A takto robíš s každým dokladom PHM.

A na konci mesiaca/štvrťroka si z celkovej sumy s DPH odpočítaš 20% a cez ID Preúčtuješ do VNZD (tu už DPH neriešiš)
veronikasad
16.04.14,21:04
Ešte treba urobiť správne rozúčtovanie pre peňažný denník ,,,
mondes
16.04.14,21:06
Nerozumiem...., veď som písala, že to zaúčtuje do Výdavkov za zásoby.
veronikasad
16.04.14,21:08
no tých 20 % zaúčtovať ako nedaňový výdavok ... (tiež to už netreba robiť cez ID)
mondes
16.04.14,21:18
Veronika, mám zakúpené videoškolenie a tam je to preúčtovanie cez ID. Ako to robíš ty?
veronikasad
16.04.14,21:23
Cez R-ko pri stlpcoch v peňažnom denníku, aj R-ko v členení (ak chcem analytiku). Zaradí ti to v jednom riadku do dvoch stlpcov (VOZD=80% ceny bez DPH), DPH z celej sumy + ďalší stlpec VNZD (20 % ceny PHM bez DPH). Len na doklade musím ručne poznačiť, že ide o PHM bez vedenia knihy jázd, lebo z neho to nevidieť - peňažný denník je správny.
veronikasad
16.04.14,21:24
Robíš to podobne ako keď rozúčtovávaš odvody za zamestnancov
mondes
16.04.14,21:32
Ach, budem sa radšej držať postupu z videoškolenia. :-)
veronikasad
16.04.14,21:34
Prečo ? Vyskúšaj, nie je to nič zložité ... (ak rozúčotvávaš platby odvodov za zamestnancov). Ušetríš robotu, aj klientom euráčiky na položky ...
mondes
16.04.14,21:41
Mne sa to rozúčtovavanie veľmi nepáči. Je to také nepriehľadné podľa mňa. Nič v kolonke nevidím, len "Rozpis"
veronikasad
16.04.14,21:45
Ani ho nerobíš ? (ani u odvodov) - mne sa celkom páči, už som si zvykla ...
mondes
16.04.14,21:53
Len vtedy, keď musím, napr. ak mám na bločku napr. tlač a kancel. potreby, tak vtedy to rozúčtovávam na služby a zásoby.