Jana23
05.04.06,09:19
Ahojte poraďáci. Prosím Vás, ako by ste zaúčtovali takúto faktúru?
Faktúra vystavená aj ZP v 04/06, za doúčtovanie nákladov na energie za rok 2005? DP PO máme odovzdané, kam by ste zahrnuli náklady?
va1ke
05.04.06,07:28
náklady, ktoré sa týkajú iných účtovných období sa môžu účtovať bud na 428 (429) alebo ak je suma nevýznamná tak na nákladový účet, ale ako nedaňové náklady.
Florian
05.04.06,07:41
Áno má to ísť do nedaňových nákladov. A malo to byť zohladnené v dohadných účtoch pasívnych oproti nákladom k 31. 12. 2005 a vtedy by boli daňové - pomocou interného dokladu a teraza by sa ten dohadný účet na základe faktúry zrušil. Tak asi tak to malo vyzerať.
Jana Acsová
05.04.06,07:54
Aby nedošlo k omylu, tak účtovná jednotka má zohľadniť nevyfakturované dodávky v závislosti, aké má informácie (aké dokáže získať) o existencii nákladu v účtovnom období a mala to riešiť cez nevyfakturované dodávky alebo rezervy v roku 2005.

Má ešte možnosť napr. do schválenia účtovnej závierky otvoriť účtovné knihy, zaúčtovať prípad do roka 2005 a podať DDP na daň z príjmu.