bjjarka
06.05.14,15:07
prosím poraďte
chcela by som sa poradiť ohľadom kúpenej s.r.o..
Jedná sa o to, že:
spoločnosť A zaoberajúca sa zakladaním a predajom sro, nám predala spoločnosť B. Spol. A v r. 2013 uzatovrila spol. B, tj.j účtovné knihy prostredníctvom mimoriadnej účtovnej závierky (mim.súvaha, mim.VZaS). Spoločnosť B bola založená v r. 2012 za účelom ďaľšieho predaja, čiže nevlastnila žiaden majetok, neevidovala žiadne záväzky ani pohľadávky. Pri predaji v januári 2013 spoločnosť vykonala jediný zápis a to, odúčtovala základné imanie (411/353) v plnej výške splateného imania (5000 EUR). Uzatvorila účtovné knihy k 28.01.2013 a zasla na ORSR. Následne spravila prevod na nového vlastníka spoločnosti. Tento vlastník disponuje jedine zmluvou o prevode obchodného poidielu, kde je uvedená len informácia o splatení základného imania a nie je uvedená čiastka ktorú nový majiteľ spoločnosti B zaplatil spoločnosti A... .
Moja otázka je, má sa spraviť znalecký odhad keď sa jedná o "čistú firmu"?
Ak nemám žiaden doklad o zaplatení za kupovaný podnik a neviem sa k nemu ani dostať? Účtovať o zápornom, či kladnom GOODWILE, či vôbec o ňom účtovať??? Nechem porušiť zákon o účtovníctve, prosím poraďte
Za odpoveď vopred Ďakujem
vodniksro
06.05.14,13:29
ak ma vlastnik k dispozicii jedine zmluvu o prevode obchodneho podielu, tak oni mu nepredali podnik, ale previedli obchodny podiel. tak o goodwile nemas preco uctovat
bjjarka
06.05.14,17:08
Lenže oni mu podnik predali, len sa stratila faktúra aj na jednej aj na druhej strane, lebo keď som si žiadala odpis dokladu od predávajúcej firmy tak sa záhadne stratila... . Dobre takže budem sa tváriť že došle len k prevodu obchodného podielu... . A ďalšia vec, ktorej nerozumiem, prečo uzatvárali účtovné knihy a robili mimoriadnu účtovnú závierku.... Takže v mojom prípade mám zaúčtovať len splatenie ZI dňom prevodu obchodného podielu a pokračovať v účtovaní s tým, že výkazy budú odovzdávané za obdobie od 29.1.2013 do 31.12.2013 Dobre tomu rozumiem?
Ďakujem za odpoveď
bjjarka
06.05.14,17:12
a ešte jedna vec predchádzajúce účtovné obdobie vo výkazoch bude obdobie od 01.01.2013-28.01.2013??
Teda v súvahe alebo VZaS bude január-január 2013 (predchádzajúce obdibie) a od január - december 2013 (bežné účtovné obdobie
JankaO
06.05.14,17:35
Ak naozaj došlo k predaju podniku, musí existovať Zmluva o predaji podniku v zmysle Obchodného zákonníka s overenými podpismi predávajúceho a kupujúceho a všetkými náležitosťami explicitne uvedených v zákone. Čiže to, že sa "stratili" faktúry je také "o ničom", pretože všetko musí byť uvedené v tej zmluve.
bjjarka
06.05.14,17:52
To mi je jasne že by mala existovať aj zmluva...Jednoducho malo to byt všetko zaslane v jednej obalke a nebolo...a uz trištvrte roka sa snažím dopracovat aspoň ku kópiam ale došlo ešte aj k zmene názvu spoločníkov firmy a jednoduch dokladov niet...
bjjarka
06.05.14,17:55
Mam odklad a fakt neviem ....
brasci
18.02.16,10:14
Zdravím, otvoril by som túto tému.

Mám tu kúpu majetku. Zmluva je, všetko v nej je až na... Zmluva ako taká je na určitú hodnotu XY. K zmluve je zoznam majetku, materiálu, pohľadávok... Lenže pri ničom z toho (až na pohľadávky) nie je vyčíslené akú to má hodnotu. Iba celková hodnota podniku je XY.

Čo s tým? Keby boli pri jednotlivých zložkách majetku tieto veci tak je to jasné a rozdiel je gw ale teraz? Celé to dám na GW?