ingak
25.05.14,13:16
Zistila som, ze v marci nebola samozdanena platba(zaloha) za sluzby do CR(vystava). V marci som este nemala danovy doklad fakturu, len na zaklade vypisu z uctu. Urobim dodatocne priznanie k DPH, kde priznam dan aj si ju odpocitam. Musim robit aj dodatocny kontrolny vykaz? Co tam uvediem, ked doklad este nebol?
Doklad mam teraz v aprili. Nemal by byt uvedeny teraz v kontrolnom vykaze s datumom z faktury, cize marec?

je to sice starsie, ale snad to stale plati:
http://www.porada.sk/t177891-zaplatena-zaloha-za-sluzbu-do-eu.html

Zhrniem to:
zaplatili sme zalohu v marci (vystava CZ), danovy doklad sme dostali az v aprili po podanom priznani za marec. Kedy mam samozdanit platbu a kedy uvadzat v kontrolnom vykaze?

Samozdanujete zalohu za sluzbu? Robim to zle? Co ked nemam fakturu, len doklad, ze som zaplatila?
KEJKA
25.05.14,11:23
podľa ktorého § chceš samozdaňovať?
ingak
25.05.14,21:58
§19/4 a §51/1b. pridala som odkaz na starsi prispevok v otazke.