mirka134
17.06.14,09:45
Dobrý deň

chcem sa spýtať na:
1. ak dostal podnikateľ preddavkovú faktúru za služby zo zahraničia v marci za marec ale ju nezaplatil, no uhradil ju až v júni a dostane aj teraz fakturu treba podávať DDP DPH a dodatočný KV?

2. ak mám niektoré došlé faktúry za apríl, ktoré si uplatním DPH až v 9/2014 (§ 51) musím ich zaevidovať do KV v máji alebo môžem v 9 a napíšem tam dodanie 05

Ďakujem krásne
mondes
20.06.14,07:01
1. Do KV ide originál faktúra a keďže aj platba bola v júni, tak DDP DPH a DKV nie je potrebné robiť.
2. Ja by som ich do KV evidovala vtedy, kedy si uplatním DPH, teda v 9/2014.