zuzha
18.06.14,10:27
Dobry den,

chcela by som Vas poprosit o radu. Z CR (platca DPH) nam dosla faktura za nakup trvalej licencie (standardizovany SW). My sme tiez platca DPH. Na fakture je nasledovne znenie: "fakturujeme Vam prvu cast, t.j. 40% ceny diela= 3707 EUR"

Datum vystavenia: 29.5.2014
Datum splatnosti: 16.6.2014 (zaplatili sme to 13.6.2014)
zdanitelne plnenie: 29.5.2014

Postupovala som pri uctovani v maji spravne?
Uctovanie 1405:
041/321 3707 EUR

samozdanenie 29.5.2014 343/343 20 % z 3707 EUR = 741,40 EUR

Je takyto postup spravny?

Mam pochybnosti, ci to mozem samozdanit v maji, kedze nam fakturovali len 40 % ceny a do majetku to zaradim az o 2 mesiace, kedy nam dojde fakturura na zvysnu ciastku.
Mam info, ze az o tie dva mesiace sa to zacne pouzivat.
Mozem sa pozerat na dodavku trvalej licencie (standardizovany SW) ako na dodavku sluzby zo zahranicia?

Ako mam postupovat? Aky bude datum dodania sluzby? Mozem to brat tak, ze k prevodu prava k nehmotnemu majetku doslo uz toho 29.5.2014, toto bude teda datum dodania? Mam od nich kalkulaciu kolko bude stat trvala licencia celkom = 9269 EUR.
Samozdanenie potom bude:
29.5.2014 343/343 20 % zo sumy 9269 EUR=1853,8 EUR ???

Dakujem.