katkap17
20.06.14,14:54
Ahojte potrebovala by som poradiť na konci rok 2013 mi zostali pohľadávky a záväzky splatné v roku 2014, ktoré sú riadne zaúčtované na účte nákladov+ dph. Musím tieto faktúry preúčtovať na účty časového rozlíšenia , keďže budú uhradené v roku 2014? Ako to v praxi preúčtujem napr. mám fa na účte 501,343/321 Ďakujem
Tweety
20.06.14,12:59
Rozlišujeme náklady a výnosy BO.
katkap17
20.06.14,13:12
Čiže to treba preúčtovať keďže je to náklad BO a výdavok v nasl. období.
Tweety
20.06.14,13:13
napíš, čo máš fakturované, a na aké obdobie, takto sa to nedá posúdiť
kn-alka
20.06.14,13:18
Ak sa faktúry vzťahovali na rok 2013, nemá čo preúčtovávať na časové rozlíšenie.
Ak ti len jednoducho odberatelia dlžia, alebo ty dlhuješ dodávateľom, máš to správne, máš pohľadávku-záväzok na 311 a 321.
katkap17
20.06.14,13:24
Tieto faktúry sa vzťahovali na rok 2013, mám záväzok: 501,343/321 dátum vyhot. 30.12.2013 splatnosť 13.1.2014 nakúpený materiál, Pohľadávka 311/602,343 služby vykonané v roku 2013
Tweety
20.06.14,13:26
nič nerozlišuješ, je to náklad aj výnos roka 2013,
katkap17
20.06.14,13:28
ďakujem , myslela som si!