dajana16
20.06.14,20:14
Prosím o radu:
Firma mesačný platca DPH prenajíma pozemok pravidelne každý rok od 1.5. do 31.10. Keďže je to služba oslobodená od DPH, nie je povinnosť vystaviť faktúru. V zmluve je dohodnutá úhrada vopred, teda do konca apríla. Ako budeme postupovať pri účtovaní? Zaúčtujeme prijatú platbu na zálohu, a mesačne budeme účtovať do výnosov? Alebo zaúčtujeme predpis celého prenájmu do výnosov hneď ako zmluva nadobudla účinnosť? Alebo máme zaúčtovať celú sumu do výnosov až po ukončení prenajmu?
Firma mesačný platca DPH prenajíma pozemok pravidelne každý rok od 1.5. do 31.10. Keďže je to služba oslobodená od DPH, nie je povinnosť vystaviť faktúru. V zmluve je dohodnutá úhrada vopred, teda do konca apríla. Ako budeme postupovať pri účtovaní? Zaúčtujeme prijatú platbu na zálohu, a mesačne budeme účtovať do výnosov? Alebo zaúčtujeme predpis celého prenájmu do výnosov hneď ako zmluva nadobudla účinnosť? Alebo máme zaúčtovať celú sumu do výnosov až po ukončení prenajmu?
ariadna22
11.07.14,17:42
úhrada 221/324
ID 315/602
úhrada predd 324/315
mesačne do výnosov,
ID 315/602
úhrada predd 324/315
mesačne do výnosov,