dejlik
16.07.14,07:56
Dobrý deň,

v máji sme vystavili dobropis, ale na iného odberateľa… zistili sme to teraz. Dobropis možme stornovať k 1.6. a vystavit nový dobropis..
Pýtám sa, je treba podat dodatečné priznanie k DPH? Ku KV? Je treba všetky doklady – tj. storno faktúry aj nový dobropis uvést v Kontrolnom za jún?
Ďakujem
Adiks
16.07.14,10:50
Z akého dôvodu bol vystavený dobropis, z dôvodu nedodania vyfaktúrovaného množstva, reklamácie, vrátenia časti dodávky alebo celej dodávky ? Alebo bola omylom vyfaktúrované nesprávne množstvo, prípadne bola omylom vyfaktúrovaná nesprávna cena ? Faktúrovaná bola služba alebo tovar ?
dejlik
16.07.14,12:15
boli zle nastavené ceny tovaru, o čom sme nevedeli.. až na základe požadavky odberateľa sme to zistili.. čiže sme im potom tým dobropisom poskytly zlavu z ceny tovaru.. ale bol vystavený na iného plátca, než mal byť.. a temu odberatelovi, čo reklamoval, to vobec neišlo..
Adiks
21.07.14,10:09
V takomto prípade je potrebné vystaviť dobropis s dátumom dodania (ktorý je zároveň dátumom vystavenia dobropisu) rovnakým, ako bol dátum dodania uvedený na faktúre s nesprávne nastavenými cenami tovaru a nesprávne uvedeným odberateľom a podať dodatočné daňové priznanie k DPH.