marions
24.07.14,08:41
Dobrý deň,
chcem sa spýtať, keď mám faktúru za stravné zo stravovacie zariadenia, a zapíšem faktúru s DPH-čkou nie v celej výške, ale len z 55% čo platí zamestnávateľ, už nemusím odvádzať DU DPH na výstupe?
Sú dve možnosti: buď uplatním odpočet z celej faktúry a odvediem DU DPH zo 45%, alebo uplatním na vstupe len z 55%. Je to tak správne? Prosím odsúhlaste mi to.
Tweety
24.07.14,06:43
Nemôžeš zaúčtovať len 55% z faktúry. Ale ak si dph na vstupe neuplatníš, nemusíš potom už predaj dodaňovať.
marions
24.07.14,06:44
myslím zapísať faktúru tak, že dph vo faktúre bude len z 55ˇ% stravného, ostatné ako VNOZD
Tweety
24.07.14,06:45
nie je to správny postup
marions
24.07.14,06:48
Tak je správna druhá možnosť, že ju zapíšem s DPH v celej výške? Len keď je v nej aj suma stravného pre SZČO, z ktorej nieje nárok na odpočet DPH, ako ju potom mám rozúčtovať? Jedná sa o JU
marions
24.07.14,07:16
Nieje to teda správny postup, ale výsledok správny? Už netreba odvádzať zo SL DPH?