yvica
29.07.14,14:41
prosím Vás ako uvádzať nedaňové výdavky v KV. Mám faktúru z metra, kde je osobná spotreba, mám zaúčtované 501,343/321, 548/321-zaklad aj s dph-nedaňové výdavky. ale som sa dočítala, že vôbec by sa 548 nemala uvádzať do KV? ď
maped
29.07.14,12:45
nedaňové výdavky sa nepremietnu v KV
Žabinka
29.07.14,12:49
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/kontrolny-vykaz-dph
2. Platiteľ použil svoju identifikáciu podnikateľa pri nákupe tovaru, ale tovar nakúpil do osobnej spotreby a nebude si odpočítavať daň. Má platiteľ uviesť údaje z prijatej faktúry v časti B.2 KV?

Ak platiteľ nepoužije prijaté tovary na dodávky, ktoré vo všeobecnosti podliehajú zdaneniu, nemá nárok na odpočítanie dane. Ak platiteľ neuplatňuje odpočítanie dane, údaje z príslušnej faktúry neuvádza v časti B.2 KV.
JM1968
29.07.14,12:49
Ja dávam Metro na ktorom sú daňové aj nedaňové náklady do KV tak, že základ a suma dph celé ako na faktúre a odpočet DPH len čo si uplatňujem. Takto to robím aj napr.pri faktúrach za telefony, kde časť ide na osobnú spotrebu....
yvica
29.07.14,12:51
no veď tak by to malo byť ale som sa dočítala, že ani základ by nemal vstupovať do KV?? a blok z pokladne ak mám nákup + repre? tak isto?
uko
29.07.14,12:53
ked sa neodpočítava DPH, tak to neide do KV ani do danoveho priznania k DPH . ...aspon ja to tak robim
JM1968
29.07.14,12:59
na školení toto bola téma, ako s dokladmi, kde časť je daňová a časť nedaňová, vraj do základu a dph všetko, aby si to DU vedel skontrolovať na dodávateľa a odpočet nižší, čomu sa DU iba poteší....ale blok som tuším taký nemala, chvalabohu, ale ked aj tam pýtajú odpočítanú daň, tak asi áno
JM1968
29.07.14,13:05
Yvica s a pýta na prípad, ked časť áno a časť nie :)
uko
29.07.14,13:09
pardon. tak potom tak ako vy pisete ;)